snehulienka
22.02.06,12:46
Ahojte, chcem sa poradit, ako je s uctovanim dane z prijmov PO. Teraz som urobila danove priznanie. Niekde tu na porade som citala, ze po vyhotoveni dan.priznania zauctujem dan 591/341 a az potom urobim Suvahu a Vykaz ziskov a strat? Lenze potom mi nesadne vysledok danoveho priznania s vysledkom vo vykazoch.Ako a kedy a na zaklade coho sa robia vykazy? Prosiiiiiiiiim.
Milan Benka
22.02.06,11:55
Výkazy robíš po zaúčtovaní predpisu dane-po zdanení.

A nechápem, čo ti nesadne?
snehulienka
22.02.06,12:01
Výkazy robíš po zaúčtovaní predpisu dane-po zdanení.

A nechápem, čo ti nesadne?
V danovom priznani mam vysledok napr.3000,- Sk. Z toho po upravach mi vysla dan 780,- Sk. Takze vo vykazoch mi vyjde vysledok zaokruhleny na tisice NIE 3 ALE 2, takze mam rozdiel vo vykazoch oproti DPPO
ZuzanaA
22.02.06,12:03
Pozri sa tuto, máš to tam vysvetlené:
http://www.porada.sk/t18364-daov-priznanie-po-a-vkazy.html
snehulienka
22.02.06,12:28
Pozri sa tuto, máš to tam vysvetlené:
http://www.porada.sk/t18364-daov-priznanie-po-a-vkazy.html


Mam z toho chaos. Pochopila som spravne?:
Urobim DPPO, urobim vykaz ZaS a Suvahu aby sedela s vysledkom s prvym riadkom DPPO. Az potom zauctujem 591/341 bez ohladu na to, ze uz su vykazy urobene? Ked na konci roka prenasam konecne stavy na pociatocne stavy, tak prenasam HV z 1.riadku DPPO alebo tento hosp.vysledok minus dan?
Dakujem
evina
22.02.06,13:01
Mam z toho chaos. Pochopila som spravne?:
Urobim DPPO, urobim vykaz ZaS a Suvahu aby sedela s vysledkom s prvym riadkom DPPO. Az potom zauctujem 591/341 bez ohladu na to, ze uz su vykazy urobene? Ked na konci roka prenasam konecne stavy na pociatocne stavy, tak prenasam HV z 1.riadku DPPO alebo tento hosp.vysledok minus dan?
Dakujem
Najprv si urobíš výkaz Súvahu a ZaS /to je tzv. pred zdanením/, vypočítaš si daň a zaúčtuješ ju na 591/341 získaš nové výkazy aj so zaúčtovanou daňou a tie sú tzv. výkazy po zdanení a tvoria prílohu k DP PO. DP vypĺňaš potom podľa týchto výkazov, t.j. na riadku 1 máš HV pred zdanením. Vo výkazoch, ktoré predkladáš DÚ máš zaúčtovanú daň a HV v oboch výkazoch po zdanení a ten aj prenášaš ako PS ...
http://www.porada.sk/t6371-prvykrat-roena-uzavierka-v-pu.html
Mária-Magdaléna
22.02.06,14:10
Mne veľmi pomohlo označenie 12. uzávierka, z nej doplním do DP HV pred zdanením. Po zaúčtovaní dane vytlačím súvahu a výkaz ZaS a označujem ich ako 13. uzávierka a sú súčasťou DP.