Monka 7
21.10.12,11:19
Ahojte všetci! chcem poprosiť o radu. Neplatiteľ DPH sa registroval za platiteľa DPH dňa 19.09.2012 (je štvrťrčoným platiteľom)
Chcem podať daňové priznanie za 3 quartal.
Ako mám uviesť DPH vo výkaze za služby, ktoré fakturoval za september? mám rozdeliť faktúru od 01.09.-19.09. bez DPH a od 19.09.-30.09. s DPH alebo celý ten mesiac mám zdaniť?
S mesiacmi júl a august nemusím spraviť už nič?
Tweety
21.10.12,11:38
AK je od 19.9.2012 platiteľom, faktúry počnúc týmto dátumom dodania musíš zdaniť 20% dph.
KEJKA
21.10.12,20:52
záleží od charakteru služby, od zmluvy, ako je v nej prípad registrácie ošetrený, od dohody s odberateľom, od možnosti deliť faktúru /vo väzbe na zmluvu/..............len tak v rýchlosti.