Dada
23.02.06,11:22
V roku 2005 nám dodávateľ vyfakturoval tovar. V roku 2006 nám určitú hodnotu toho tovaru dobropisuje. Pôvodná faktúra je zaúčtovaná 131/321, 343/321. Ako zaúčtovať dobropis? Môžem -504/321, -343/321 ???
lenkak
23.02.06,16:50
va1ke
23.02.06,17:24
Ahoj ja by som to riešila takto: ak ten tovar ešte nieje predaný tak by som ponížila cenu tovaru na sklade v roku 2006 MD-112
MD-343
DAL-321.
V prípade ak tovar už je predaný tak v roku 2005by som to účtovala ako príjmy budúcich období. MD-504
MD 385 (alebo moc sa mi to nepáči ale DAL-385)
Dada
24.02.06,06:52
A čo v takom prípade, ak ten dobropis by prišiel v auguste 2006 a týkal by sa faktúry z 2005???
Dada
27.02.06,07:13
A čo v takom prípade, ak ten dobropis by prišiel v auguste 2006 a týkal by sa faktúry z 2005???

??????????
Tweety
27.02.06,07:37
V roku 2005 nám dodávateľ vyfakturoval tovar. V roku 2006 nám určitú hodnotu toho tovaru dobropisuje. Pôvodná faktúra je zaúčtovaná 131/321, 343/321. Ako zaúčtovať dobropis? Môžem -504/321, -343/321 ??? Nezáleží na tom, v a akom období príde dobropis.Účtujeme o ňom vtedy, keď príde.Ak tovar ešte nie je predaný, ponížime sklad, ak už je predaný tak ponížime náklady na predaj 504.:cool:
Jana Acsová
27.02.06,08:03
O dobropise účtujeme v období, kedy vznikol účtovný prípad. Účtovanie dobropisu závisí od toho, čo je predmetom "opravy základu dane", resp. ako sa posúdi z hľadiska jeho vecnej náplne, t.j. od toho závisí aj správne zaradenie do účtovného obdobia, ako aj vecná a časová súvislosť účtovného prípadu.

Pre posúdenie vášho prípadu ste zadali málo informácií.