Viera J
22.09.04,11:45
Prosim o radu. Platiteľ DPH registrovaný v SR faktúruje platiteľovi DPH registrovanému v SR zahraničnú prepravu tovaru. Má byť vystavený daňový doklad s DPH alebo bez DPH, ked miesto dodania tovaru je v členskom štáte EÚ t.j. v Čechách?
Paula
22.09.04,10:04
Myslím, že na dodaní tovaru v tomto prípade nezáleží. Faktúruje Slovák Slovákovi za prepravu a DPH by mala figurovať. Čo si myslia ostatní poradcovia?
vladan
22.09.04,10:50
pridávam sa k Paule, s DPH
Biba
22.09.04,11:07
Ahoj,
ide o § 16, Miesto dodania prepravnej služby je miesto, kde sa preprava tovaru začína. Ak dopravca /slovenský/ vykonáva činnosť v inom štáte EU musí sa v tomto zaregistrovať a odviesť daň.
rosemary
22.09.04,11:23
Biba, Miestom dodania prepravných služieb medzi ČŠ je sice miesto, kde sa preprava tovaru začína, ale ak sa začína v inom ČŠ, ako má odberateľ pridelené IČDPH , je miestom dodania členský štát, ktorý pridelel odberateľovi služby IČDPH. To znamená, že určite to bude s DPH, lebo Odberateľ aj dodávateľ je SK registrovaný,daň sa vyberie na Slovensku
marianna
22.09.04,12:17
Presne tak ako uvádza Rosemary.
Jarka
22.09.04,12:47
Mali sme taki pripad a fa bola vystavená s DPH, súhlasím s Rosemary.
rema
22.09.04,13:22
Určite fakturovať s DPH. Mali sme už daňovú kontrolu a bolo to v poriadku.
misurka
23.09.04,05:01
A takyto pripad.
Mne bola fakturovana preprava zo SR do Belgicka a naspat slovenskym prepravcom s DPH.
Tuto prepravu som celu refakturovala Belgicanovi-nasmu odberatelovi, taka je dohoda. Tuto sluzbu som refakturovala bez DPH. Je to v poriadku? Este by som sa chcela spytat, na aky ucet by ste tuto refakturaciu uctovali?
Dakujem za rady!!!
rosemary
23.09.04,07:50
Je to dobre bez DPH, Belgičan si ju dodaní sám. Prijatú faktúru naúčtuješ do služieb 518, fakturáciu belgičanovi zasa do služieb 602.
marianna
23.09.04,08:06
Opäť súhlasím s Rosemary. Robievam to takisto.
mela
26.10.04,11:25
Refakturáciu učtujem cez účet 315 ak sa netýka mojich nákladov a výnosov.
Vydaná fa. D 315, došlá MD 315.