Bendy7
25.10.12,10:44
Mili poradaci, ako by ste riesili pripad: mam nevysporiadany zavazok voci dodavatelovi vo vyske 14,- eur. Dodavatel vsak takyto zavazok neeviduje. Je to z roku 2011. Ako by ste to zuctovali okrem takeho riesenia, ze mu to poslem na ucet? Asi oproti 648, vsak? Dakujem za nazory.
účtovníčka_prešov
25.10.12,11:14
ja keď to zistím pri inventarizácii na konci roka účtujem to cez 688..
janamelis
25.10.12,12:21
Podľa Ing. Cenigovej sa zaniknuté záväzky (napr.premlčaním) účtujú 32.,37.,46.,47./648
KEJKA
25.10.12,19:16
Ano 648
Adiks
26.10.12,10:50
ja keď to zistím pri inventarizácii na konci roka účtujem to cez 688..
Používaš nesprávny účet, pretože odpis záväzku nie je žiadna mimoriadna činnosť, ale bežná hospodárska činnosť, kde sa používa účet 648.
Lollla
03.11.12,11:51
prebrala som uctovnictvo v priebehu roka, teraz pri odovzdani konecnych stavov od predchadzajuceho uctovnika som zistila, ze maju evidovane zavazky od roku 2010 co trcia, vo firme mi majitel povedal, ze ma vsetko uhradene ....prosim poradte mi co mam s tym robit....aby sa mi to neprenasalo do salsich obdobi.... do nasledujuceho roka. dakujem....
Paula
03.11.12,11:52
Pokračuj vo svojej téme,inak budeš mať odpovede kade-tade.:

http://www.porada.sk/t203498-rozpustenie-nakladov.html#post2175250
Lollla
03.11.12,12:48
ok, dakujem
účtovníčka_prešov
05.11.12,21:11
Lolla pozri predchádzajúce roky pokiaľ boli skutočne pouhradzované poodpísuj ich v tomto roku na účte 321/648 ID ako sme rozoberali v príspevkoch vyššie..
Lollla
06.11.12,05:47
velmi pekne dakujem, niektore boli uhradene cez zalohove faktury, a preto finalne tam trcia....je v tom asi dost velky bordel...velmi si mi pomohla. Velka vdaka
účtovníčka_prešov
06.11.12,06:26
no tie čo boli cez zálohy mali by byť na účte 314 vypáruj čo sa dá 321/314 zvyšok cez 648.
Lollla
06.11.12,06:37
velmi si mi pomohla, velmi pekne dakujeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeem:)
účtovníčka_prešov
06.11.12,06:39
Rada som pomohla.. :)
saminka6
06.11.12,07:03
Ja by som si overila, či tá faktúra je naozaj uhradená. Aj mne konateľ tvrdil, že určite je uhradená a po 3 rokoch došla upomienka. :-)
Lollla
06.11.12,07:50
jasne, este to preverim fakturku po fakturke, len teraz som zistila, ze KNIHA zaväzkov nesedi na hlavnu knihu a ani na inventarizaciu uctu 321, tak neviem akym sposobom to prejdem. V knihe zavazkov je vacsi zostatok ako v hlavnej knihe, takze podla tej zostavy to asi nebudem moct, ze ? Mozem od byvaleho uctovnika ziadat aktualnu hlavnu knihu zavazkov ?Ako to riesite ked nie je hlavna zostava zavazkov, z predchadzajucich rokov, tento rok, by som este vedela dat nejako dokopy, lebo su to eviduju aj vo firme ale predchadzajuce neviem....este si to neevidovali, a tym ze sa casto menili uctovnicky tak tam vznikol tento problem.
Dav
06.11.12,07:54
Urobiť dokladovú inventúru 321 - skontrolovať Knihu záväzkov a hlavnú knihu, a zaslať dodávateľom zostatky na odsúhlasenie.
Lollla
06.11.12,08:14
velmi pekne vam vsetkym dakujem :)