rage1
22.09.04,14:28
Este by som sa chcela spytat na takuto vec: Mam vystavit preddavkovu fakturu na technicku realizaciu vystavneho stanku na vystavisku. vystva sa uskutocni na slovensku, fakturovat vsak budem ceskej firme. Celkova ciastka preddavku je 54 740 Sk. Budem postupovat takto spravne?

1. Vystavim preddavkovu FA a zaslem ju ceskej spolocnosti
2. Do 15 dni vystavim FA - Danovy doklad, cize 46000+ 8740 (19% DPH)=54740 Sk

Česká firma je platca DPH - ma IC DPH, nebude sa konat ziaden vyvoz do Ciech.

Mam este nejake dalsie povinnosti?
rage1
22.09.04,12:39
nikto neporadi?
emily
22.09.04,12:58
Už len odviesť a štát je napapkaný.
rage1
22.09.04,13:07
čiže nemal by byť s tym žieden iny problem?
marianna
22.09.04,13:13
A nepatrí táto služba náhodou pod §15 ods 8b,? T. zn., že DPH sa určí podľa sídla zákazníka?
rage1
22.09.04,13:23
No zakaznik je ceska firma, teda sidlo ma v cechach. Podla mojho nazoru by to mohlo byt tak, ze kedze je zakaznik zahranicna osoba ma narok na vratenie dane podla § 56 ods 2. Teda ja by som mala normalne vystavit fakturu v slov. korunach s DPH, odoslat ju do Ciech a on si bude uplatnovat narok na vratenie DPH od Slovenska. Predmetom dane je vlastne sluzba, ktoru mu zabezpecime na Slovensku, cize nejedna sa o ziaden vyvoz.

Spravne?
marianna
22.09.04,13:28
Nevadí, že on je čech a služba je zabezpečená na Slovensku, ty si musíš v prvom rade určiť druh služby podľa §15,kde patrí a tak určovať či zdanť alebo nie