miruka
14.11.12,08:52
Máme jedného nemeckého dodávateľa materiálu. Raz nám fakturuje so slovenským IČ DPH a raz s nemeckým IČ DPH. Chcem si len overiť či postupujem správne. V prípade, keď vystavia faktúru so slovenským IČ DPH čiže tam vyčíslia aj DPH tak postupujem ako pri slovenských došlých faktúrach čiže DPH dávam na riadok 23 DPH priznania a v prípade keď vystavia fakturu s nemeckým IČ DPH tak robým samozdanenie ako pri zahraničných fakúrach čiže DPH dávam na riadok 08.Postupujem správne? Ďakujem.
IvoM
14.11.12,08:08
Áno, na výstupe sú to riadky 07 a 08 a na vstupe ak si uplaníš DPH tak riadok 21, samozrejme ak ide o tovar s 20% DPH.
Vivči
16.11.12,06:50
Ak mám faktúru z Nemecka vystavenú 05.11.2012, dátum dodania 31.10.2012, do ktorého mesiaca mám dať samozdanenie?
mondes
16.11.12,07:39
Ak mám faktúru z Nemecka vystavenú 05.11.2012, dátum dodania 31.10.2012, do ktorého mesiaca mám dať samozdanenie?

Ja by som to dala do októbra.
ekopo
16.11.12,07:48
Ja by som to dala do októbra.

tipujeme?

riadime sa § 20 zákona o DPH.............

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/tuztovar_20.pdf