Nandrolon
21.11.12,13:08
Zdravím.

Chcem sa poradiť ohľadne účtovania.
Urobili sme zmluvu o združených prostriedkoch s mestom, kde na jeho pozemku, ktorý máme v dlhodobom prenájme budeme dodávateľským spôsobom stavať parkovisko.
Faktúra /asi 3 ks/ bude vystavená na našu firmu, ktorú aj my zaplatíme.
LENŽE: 1/3 nám "preplatí mesto".

Ako postupovať v účtovaní ohľadom odpisov, a DPH? Aká bude NH parkoviska v našom majetku, iba tie 2/3 bez DPH?

Do majetku by som mal zaradiť a začať odpisovať iba hodnotu tých 2/3-tín.
Aj DPH môžem uplatniť asi iba z tých 2/3-tín...

Ako ale postupovať pri účtovaní takéhoto neštandardného obstarania majetku ?

Nemalo by to byť zaradené v plnej sume bez DPH, ale tú ich časť brať ako "dotáciu" a tým pádom základ pre výpočet odpisov bude plná suma mínus dotácia ??
Nandrolon
21.11.12,19:46
... posúvam
Nandrolon
26.11.12,12:21
nikto nič ?