tralalandia
25.11.12,17:29
Prosím o radu.
Účtujem v rozpočtovej organ. v ZŠ.
Pri prevode nevyčerpaných prostriedkov na prevádzku k 31.12.2011, ktoré sme odviedli zriaďovateľovi som účtovala 357/222. Na účte 357 mi ostal zostatok 0,- Eur.
Ďalej som účtovala faktúry došlé v januári 2012 ale týkajúce sa decembra 2011 nasledovne 501/321
357/693
Na účte 357 mi ostali v konečnom zostatku za rok 2011 tieto faktúry /ešte okrem zaúčtovaných rezerv na nevyčerpanú dovolenku za rok 2011/.
Na školení s Ing.Urbanovou sme sa dozvedeli, že na účte 357 môžu ostať iba rezervy na nevyčerpanú dovolenku - faktúry tam nemôžu byť.
Ako to teda treba zaúčtovať /jej výklad som vôbec nepochopila a neviem to pochopiť ani z materiálov, ktoré sme dostali/? Hovorila niečo v tom zmysle, že tieto faktúry sa môžu zúčtovať do výnosov iba do výšky zostatku na účte 357. Ale do akej výšky, keď predtým som tam mala zostatok 0,- Eur? Keď beriem tento zostatok tak potom by som vôbec nemala urobiť zápis 357/693? Ale tým mi vznikne hospodársky výsledok na prenesených kompetenciách, ale ten môže vzniknúť iba na originálnych. A takisto poruším pravidlo, že nezúčtujem do výnosov časove spolu s nákladom.
Prosím poraďte mi.
blasterik
28.11.12,08:09
Na toto by som aj ja rád počul nejakú fundovanú odpoveď. Ďakujem(e) vopred za odpoveď. ;-)
tralalandia
28.11.12,09:01
A ako ste účtovali takéto faktúry Vy? Lebo čaká nás to zase k 31.12.2012.
blasterik
28.11.12,09:19
Ja som ich účtoval v ďalšom roku a tváril som sa že prišli až po uzávierke, lebo nič lepšie som nevedel spraviť.
eva7
28.11.12,09:27
Ja teda účtujem len originálky, ale ako som to pochopila na školeniach, tak záväzky týkajúce sa r. 2011 a došlé v r. 2012 ste mali zaúčtovať do nákladov r. 2011 (5xx/321) a vtedy aj rozpustenie 357/693 a úhrada v r. 2012 (321/222) - nevyčerpanú dotáciu vám mal zriaďovateľ vrátiť naspäť. Ak už prišli po ročnej uzávierke, mali ste ich zaúčtovať do nákladov r. 2012 , uhradiť a rozpustiť z novej dotácie.
Práve pozerám knihu od Ing. Urbanovej, že nespotrebované financie sa mali v r. 2011 zaúčtovať 357/384 a v novom roku pri úhrade rozpustiť 384/693. Skúste pozrieť, ak máte knihu Účtovné súvzťažnosti - ružová kniha str. 287 a 409
tralalandia
28.11.12,13:21
S prvou časťou súhlasím. Tak som to aj urobila r.2011 5xx/321
357/693
r.2012 321/222
- ale mi tie faktúry k 31.12.2011 ostali na účte 357 /na základe zápisu 357/693/ a to vraj nemôže byť /majú tam ostať iba rezervy na nevyčerpanú dovolenku/
Keď neurobím 357/693 budem mať hospodársky výsledok na prenesených kompetenciách a ten môže byť iba na originálnych.

Druhá časť: nespotrebované financie sú iná vec /keď uhradím v r.2011 ale týkajú sa roku 2012 - to je opačný prípad./. Tieto faktúry boli v roku 2011 práveže spotrebované lebo sú aj na účte 5xx - čo znamená spotreba a uhradené v roku 2012.
bambina1011
28.11.12,14:53
k 31.12.200x musis mat na 357 zauctovanu len a len rezervu dovolenky! nic ine.
pre kontrolu v roku 2012 ti musi sediet 357 s cerpanim rozpoctu t.j. 222. ked si nascitas prenesene kompetencie vsetky dosle financie musi sedet s cerpanim prenesenych kompetecii. minus napr. dopravne ak ste skola lebo to sa vracia ako nevycerpana dotacia.
ak platis faktury- predplatne casakov v roku 2012 za rok 2013 uctujes o 381/321 321/222A 357/384
dosle faktúry za rok 2012 v roku 2013, ktore douctovavas do roku 2012 tak,,cez 553/323 tusim.odductujes v roku 2013
ovplyvnuje ti to hospodarsky vysledok ako aj zauctovanie dovolenky napr.
moska
29.11.12,13:15
Ja to robím takto:
ak mi nezostali žiadne fin. prostriedky zo štátu, tak všetky fa, ktoré sa týkajú roka 2012 a prídu v roku 2013 do určitého dátumu /ako máte v smernici/ tak zúčtovávam ako z originálnych financií - napr. z vl. príjmov.
5** AE na OK/321 a v roku 2013 321/222 RK kód zdroja 41 AE + 354 AE /691
Môžete požiadať zriaďovateľa, aby dofinancoval tieto fa, nakoľko nemáte už prostriedky z prenesených kompetencií, ale neviem či vám to dá.
Ak mi zostali fin. prostriedky zo štátu, tak ich odvediem zriaďovateľovi a on mi ich na začiatku roka pekne vráti na BU a ja ich musím minúť do 31.3.2013 a účtujem takto:
v roku 2012 222/357 mínusom vratku zriaďovateľovi/aby sa mi nenarušili pre kontrolu strany MD a DAL/
predpis fa 5** AE ŠR/321 + 357 AE ŠR/693
a v roku 2013
príjem dotácie od zriaďovateľa 222/357 AE s kódom zdroja 131*
úhrada 321/222 RK kód zdroja z min rokov 131*

Takto mi zostane na účte pohľadávka voči štátu na účte 357 aj z fa aj z rezervy na nevyšerpanú dovolenku. Keď sa pýtame na školení, tak bolo povedané, že ak máme dokazateľný dôvod na zaúčtovanie, tak to môžeme takto zaúčtovať. Napr. boli dotazy na Úrad práce alebo projekty z EU - vtedy ak máme potvrdené z úradu, že to zaplatia, tak môžeme mať pohľadávku.
V našom prípade mi fakticky ostali peniaze, ale u zriaďovateľa, takže preto to tak účtujem.
Nech ma niekto opraví ak je to nesprávne.