inge57
26.02.06,11:03
Ahojte prosím Vas ako mám správne zaúčtovať v PU nasledujúce fa:

V roku 2005 27.12.2005 vystavená zálohová faktúra na dodávku nástrojov/ktoré budú tvoriť OC DHIM/ v celkovej výške 415000,- SK
- 30.12.2005 vystavená faktúra na zálohovú faktúru v celkovej výške 415000,- / rozčlenená na : ZD-348 739,50 a DPH 66260,50/
- k splneniu dodávky dôjde až 31.01.2006 /dodanie nástrojov do CNC/, kde pri dodaní je vystavená faktúra na celkovú čiastku a odrátaná záloha, čiže výsledná suma faktúry k úhrade je 0,-SK.

Ďakujem
KEJKA
26.02.06,10:12
zaplatili ste zrejme 31.12., teda máš faktúru k prijatej platbe.

prvá zálohová sa neúčtuje ... prilož si ju k BV, kde si zaplatila 415000
BV 314.1 / 221

2. zálohová - zaúčtuješ napr. 314.2, 343/314.1
interným dokladom.
Ale mala si si uplatnič DPH za 12/05, prečo až teraz?
inge57
26.02.06,11:12
Ja sa pýtam iba preto, aby som si to skontrolovala či to mám správne.
lenkak
26.02.06,13:02
zálohová fa: 314/221
preúčtovanie zálohy: 321/314
zaúčtovanie ostrej faktúry: 131,343/321
petovsan
26.02.06,13:36
zálohová fa: 314/221
preúčtovanie zálohy: 321/314
zaúčtovanie ostrej faktúry: 131,343/321
To preúčtovanie zálohy je nutné urobiť samostatne cez ID, alebo stačí priamo pri zaúčtovaní ostrej faktúry?
lenkak
26.02.06,15:13
Mne to MRP spraví priamo v jednej skupine zápisov (ostrú faktúru - zaúčtovanie prenesie k zápisom k prislúchajúcej zálohovej platbe) a mám tie zápisy presne v takom istom slede ako som ich napísala. Nerobím zvlášť ID.
inge57
27.02.06,10:22
Ale podľa mňa /neviem či správne uvažujem/ by sa to malo účtovať nie na účet 314,ale na účet 052?
renča1
27.02.06,10:30
ak je to preddavok pred splnením dodávky na dlhodob.hmot.majetok tak 052/221
KEJKA
27.02.06,18:31
Ale podľa mňa /neviem či správne uvažujem/ by sa to malo účtovať nie na účet 314,ale na účet 052?
hm... ako som rýchlo odpovedala, a ešte aj nesprávne...:o
naozaj som nepostrehla, i ked som si otázku prečítala, tú info o OC HIM.
Ospravedlňujem sa. Takže záloha bez DPH by mala byť na 052, ako správne uvažuješ.
Olgica
25.09.06,06:22
Zaplatili sme zálohu na HIM (zál.na akontáciu), ktoré bude na lízing.
účtovanie:
314/211 100.000,-
prišla faktúra s označením Zálohová faktúra - DAŇOVÝ DOKLAD s vyčíslenou DPH:
052/321 84.034,-
343/321 15.966,-

321/314 100.000,- odúčtovanie zálohy

Na 052 ostane 84.034,- a keď budeme HIM lízovať tak účtovanie bude následné:
042/474 obstaranie 965.180,70
022/042 zaradenie 965.180,70

474/325 akontácia 30% 289.554,20
343/325 DPH 55.015,30 spolu 344.569,50

-052/-325 odúčtovanie zálohy na akontáciu - 84.034,-
-343/-325 odúčtovanie DPH akontácie - 15.966,- spolu 100.000,-

325/221 úhrada akontácie 244.569,50

Účtujem v MRP. Je to dobre???
Olgica
25.09.06,06:53
Zaplatili sme zálohu na HIM (zál.na akontáciu), ktoré bude na lízing.
účtovanie:
314/211 100.000,-
prišla faktúra s označením Zálohová faktúra - DAŇOVÝ DOKLAD s vyčíslenou DPH:
052/321 84.034,-
343/321 15.966,-

321/314 100.000,- odúčtovanie zálohy

Na 052 ostane 84.034,- a keď budeme HIM lízovať tak účtovanie bude následné:
042/474 obstaranie 965.180,70
022/042 zaradenie 965.180,70

474/325 akontácia 30% 289.554,20
343/325 DPH 55.015,30 spolu 344.569,50

-052/-325 odúčtovanie zálohy na akontáciu - 84.034,-
-343/-325 odúčtovanie DPH akontácie - 15.966,- spolu 100.000,-

325/221 úhrada akontácie 244.569,50

Účtujem v MRP. Je to dobre???

Neviete nikto?
Olgica
26.09.06,03:44
Nikto mi nepomôže?