Terezap
26.02.06,11:53
Chcem Vás poprosiť o radu pri mojom probléme. K 31.12.2005 som zaúčtovala ID v peň. denníku SF. Takisto som ho dopísala do knihy ostatných záväzkov v MRP a keď som si chcela vytlačiť ročný výkaz
tak tam mám záväzky vyššie ako v skutočnosti práve o SF. Ako keby mi túto sumu zaúčtovalo 2x. Mám zlé účtovanie v PD alebo to nemá byť v knihe záväzkov alebo je 3 možnosť? Prosím a ďakujem.
ticiana
26.02.06,11:00
v MRP ti soc. fond účtuje sám do záväzkov preto keď si to zaradila do záväzkov ešte raz tak to máš zdvojené
lenkak
26.02.06,11:08
Stačí to mať len 1x nahodené.
Terezap
26.02.06,15:21
Kočky, moc Vám ďakujem. Zase som o niečo múdrejšia.
Donda
15.03.06,17:55
Prosím Vás, v roku 2004 som v uzávierkových operáciách 31.12.2004 interným dokladom zaúčtovala v peňažnom denníku tvorbu soc.fondu za celý rok (keďže nie je fond tvorený na BÚ) formou:
26 soc.fond 370,- Sk
14 soc.fond(tvorba) 370,- Sk.
V r.2005 sa mi v počiatočných stavoch (v pokl.denníku) objavila suma spočítaná spolu so záväzkami. Ako mám v r.2005 zaúčtovať soc.fond z r.2004, aby bol na zostave Súčty a obraty všetko v riadku Soc.fond - počiatok, a ako mám k tomu doúčtovať sumu vytvorenú v r.2005.
Komplikovaná otázka, ale dúfam, že Vaša odpoveď bude jednoduchšia.
lenkak
15.03.06,18:49
Komplikovaná otázka
Skús si opraviť PS z roku 2005.
Donda
15.03.06,18:55
V PS v roku 2005 je zvlášť uvedený soc.fond? Alebo je suma soc.fondu zahrnutá len v záväzkoch?:(
lenkak
15.03.06,19:00
suma soc.fondu zahrnutá len v záväzkoch a tú máš. A v súčtoch obratu je zvlášť tvorba SF a tam by si ju mala aj mať.
Donda
15.03.06,19:13
26 soc.fond 370,- Sk
14 soc.fond(tvorba) 370,- Sk.
je takéto zaúčtovanie (suma za celý rok) v PD koncom roka pomocou ID správne. A prečo sa mi nezráta suma SF za rok 2004 so sumou za rok 2005?
A keď sa už pýtam tak komplikovane, asi by bolo múdrejšie, keby si mi napísala správny postup účtovania SF! Ďakujem!!!!!!!:p
lenkak
15.03.06,19:16
Dala si nepaňažnú alebo závierkovú operáciu?
Donda
15.03.06,19:21
Dala som závierkovú operáciu.
lenkak
15.03.06,19:25
Keď máš príjem SF - výdaj SF tú istú sumu tak výsledok je 0.
lenkak
15.03.06,19:26
Ešte ma napadá, nastavila si si dátum vo výstupoch od 01.01.2004-31.12.2005.
Donda
15.03.06,19:33
Prečo mám mať dátum vo výstupoch od 1.1.2004-31.12.2005, keď zostavu súčty a obraty potrebujem za rok 2005? (som už zrelá na liečenie!!!)
lenkak
15.03.06,19:35
Aby si mala záväzky, ktoré boli z roku 2004 a sú neuhradené aj v roku 2005 spolu. Lebo záväzky Ti potom berie iba z roku 2005.
Mne to dneska moc nepáli, ale toto si vyskúšaj.
lenkak
15.03.06,19:37
Síce potom SF bude v príjme a výdaji, ale sú všetky záv.
Donda
15.03.06,19:42
Srdečná vďaka Lenka, zajtra to vyskúšam, dnes už som z toho kockatá. Prajem príjemnú dobrú noc. Zajtra večer sa ozvem, ako som "dopadla".
lenkak
15.03.06,19:44
Ok napíš, aspoň mi pripomenieš túto tému, ja sa na to tiež ešte pozriem, už mi oči klipkajú, tak aj rozmýšľam. Príjemnú nôcku aj Tebe.
Donda
17.03.06,19:37
Aký je rozdiel v pohyboch v peň.denníku JÚ WIN:
14 SF (tvorba)
26 SF
35 SF (čerpanie) ?
Aký rozdiel je medzi pohybom 26 a 35, keď obidva sú výdaje?
Donda
18.03.06,08:00
Haló, haló MRP-áci, nemohli by ste mi poradiť, aký je rozdiel medzi pohybom 26-SF a 35(čerpanie) ?
lenkak
18.03.06,08:27
Jeden je výdavok NZD, druhý je časť réžie VOZD.
Donda
18.03.06,08:59
Kedy účtujem na ktorom pohybe. Mohla by si mi prosím Ťa uviesť nejaký príklad?
lenkak
18.03.06,09:03
Prírastok peňažných prostriedkov na účte sociálneho fondu sa zaúčtuje v peňažnom denníku ako prírastok peňažných prostriedkov na účte , resp. pokladni sociálneho fondu a súčasne ako príjem neovplyvňujúci základ dane, v druhovom členení do stĺpca „sociálny fond – tvorba“.
Pri použití fondu podľa § 7 zákona č. 152/1994 Z. z. nastáva úbytok peňažných prostriedkov na účte alebo v pokladni sociálneho fondu a tento úbytok sa účtuje do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane, v stĺpci „sociálny fond“. Súčasne sa zaeviduje uvedená čiastka v knihe sociálneho fondu v stĺpci „čerpanie“ podľa účelu čerpania.
Pochopila?
Donda
18.03.06,09:04
Lenka, aby som nepreskakovala z jednej témy do druhej. SF som v r.2004 nečerpala ani korunu.
lenkak
18.03.06,09:06
Takže ty teraz v roku 2005 spravíš ID:
kód 26, storno výdavkov SF -370
budeš mať zostatok pôvodných 370 zo starého roka.
Potom si spravíš novú tvorbu SF, a to kódom 14 - tvorba SF za rok 2005. Napr. suma 200Sk. A nič viac. Zostane Ti na SF suma 570 v prípade, že si nečerpala SF.
lenkak
18.03.06,09:13
Škoda, že si použila minulý rok kód 26. Ten Ti pripočítal 370Sk do prev. réžie. Máš navýšené výdaje v roku 2004. Nedá sa nejako minúť tých 370Sk v minulom roku?
Donda
18.03.06,09:31
Ďakujem Lenka za radu, a mám tu ešte jeden a o to väčší guláš!!!!!!!
U kamaráta v JÚ som koncom roka účtovala:
SF ID zav 26=370,-
SF(tvorba) ID zav 14 6711,52
pričom on mal tvorbu SF za rok 2004 tých 370,- Sk (čo som chcela zaúčtovať koncom roka akože do pokladne) Pritom som nevedela, že v minulých rokoch on vytvoril v banke účet SF, kde už mal 6407,44 Sk.Prišla som na to až keď mi koncom roka doniesol výpisy z BÚ a keď som sa pýtala,prečo má 2 podnik.účty, povedal,že ten druhý je asi SF. Koncom roka som chcela tieto účty zlúčiť do jednej sumy a vznikol z toho guláš. Prečo som dala SF(tvorba) 14 sumu 6711,52 neviem, keď na účte v banke bolo 6407,44. Skrátka chcela som ich zúčtovať dokopy a dopadlo to takto!!!!!!!!
lenkak
18.03.06,09:36
:eek::eek:
Žeby si sa pomýlila v sčítavaní dvoch súm?
lenkak
18.03.06,09:38
Na tom účte tých 6407,44 bol zostatok SF?
Prdpokladám, že na výpise mal aj nejaké poplatky, popr. príjmy (úrok)...
Donda
18.03.06,09:53
Keď so mu ponahadzovala výpisy za celý rok 2004, koncom roka tam mal zostatok 6402,55 Sk. Keď som mu sčítala úroky na tomto účte za rok 2004 bola to suma 70,92 Sk.
Donda
18.03.06,14:39
Ozaj Lenka teraz ma napadlo, ako som ja vlastne mala do počiatočných stavov v r.2004 zaúčtovať SF vytvorený na BÚ v minulosti? Keď budeš mať trocha času a chuti, prosím napíš,lebo som už v koncoch...
lenkak
18.03.06,14:44
Mohla si do denníku spraviť zápis dňa 31.12.2003. a zapísať kód 14 tvorba SF
A nebuď v koncoch, nie je to také strašné.
Donda
18.03.06,14:48
Nuž, mať Tvoj optimizmus! DP na krku, a ja toto. Študujem tu všetko o SF celý deň, ale som z toho stále viac na h....
Čím viac toho viem, tým viac si potvrdzujem, že nič neviem (tak nejak je to). Idem nakupovať - všetci chcú jesť! Večer sa ozvem.
lenkak
18.03.06,14:55
Aj ja mám DP na krku, dnes som už dve spravila, a to Poradu nemôžem obísť, a ešte ma toho kopec čaká. Ale nejako bolo, nejako bude. Zajtra aj na Teba sa usmeje slniečko, dnes už asi nestihne.:)
Donda
19.03.06,11:11
Mohla si do denníku spraviť zápis dňa 31.12.2003. a zapísať kód 14 tvorba SF
Nemohla, pretože FO mala v roku paušálnu daň a na počítači má JÚ spracované až od 1.1.2004!
lenkak
19.03.06,11:17
Tak tento zápis sprav 1.1.04.
Donda
19.03.06,17:27
Jéj Lenka, všimla som si, že sa Ti rozsvietilo zelené svetielko. Dobrý večer Ti prajem. Otravujem tu s tým svojím SF, už toho má asi každý plné zuby.
lenkak
19.03.06,17:31
Rozoberáme to v dvoch témach.
Ja si myslím, že môžeš spraviť 1.1.04, kódom 14. tvorba SF
Donda
19.03.06,18:01
U kamaráta v JÚ som koncom roka účtovala:
SF ID zav 26=370,-
SF(tvorba) ID zav 14 6711,52
pričom on mal tvorbu SF za rok 2004 tých 370,- Sk (čo som chcela zaúčtovať koncom roka akože do pokladne) Pritom som nevedela, že v minulých rokoch on vytvoril v banke účet SF, kde už mal 6407,44 Sk.Prišla som na to až keď mi koncom roka doniesol výpisy z BÚ a keď som sa pýtala,prečo má 2 podnik.účty, povedal,že ten druhý je asi SF. Koncom roka som chcela tieto účty zlúčiť do jednej sumy a vznikol z toho guláš. Prečo som dala SF(tvorba) 14 sumu 6711,52 neviem, keď na účte v banke bolo 6407,44. Skrátka chcela som ich zúčtovať dokopy a dopadlo to takto!!!!!!!!
Už viem,ako som dostala tú zlú sumu 6711,52.
6407,44 zostatok na BÚ2 t.j.SF 31.12.2004
+370,- t.j.SF vytvorený v r.2004 záv.operáciou
- 70,92 úroky vytvorené na BÚ za rok 2004
+ 5,- daň
___________
6711,52 vôbec neviem, akým spôsobom som došla k takémuto blbému výpočtu. Inak úroky a daň na účte SF som účtovala obvyklým spôsobom t.j. pohyb 32-daň, pohyb 9-úrok.
Ako mám teda vyriešiť tento prípad?
lenkak
19.03.06,18:08
Pozriem sa na to. Musím si to premyslieť.
lenkak
19.03.06,19:48
V roku 2004 si teda mala spraviť zápis tvorba SF = 6407,44+370=6777,44. Toto si mala mať zostatok k 31.12.2004. Toto už asi neopravíš.
Akú si mala tvorbu SF v roku 2005?
Tu by sa dalo uvažovať o 6777,44 + tvorba SF v roku 2005 (napr. 300)
ale ty nepripočítaš celých 300, ale ponížiš o 65,92 (70,92-5) - 234,08
Mal by vychádzať výsledok 6777,44 + 234,08 = 7011,52
Skúška: 6711,52 + 300= 7011,52.
Skús takto.
Donda
21.03.06,17:54
Pekný večer Lenka! Veľmi pekne Ti ďakujem za radu a čas strávený riešením môjho problému. Včera som sa nedostala večer na internet, bola som trocha vypnúť v divadle, ale už som tu a nechápem:

Prírastok peňažných prostriedkov na účte sociálneho fondu sa zaúčtuje v peňažnom denníku ako prírastok peňažných prostriedkov na účte , resp. pokladni sociálneho fondu a súčasne ako príjem neovplyvňujúci základ dane, v druhovom členení do stĺpca „sociálny fond – tvorba“.
Pri použití fondu podľa § 7 zákona č. 152/1994 Z. z. nastáva úbytok peňažných prostriedkov na účte alebo v pokladni sociálneho fondu a tento úbytok sa účtuje do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane, v stĺpci „sociálny fond“. Súčasne sa zaeviduje uvedená čiastka v knihe sociálneho fondu v stĺpci „čerpanie“ podľa účelu čerpania.
lenkak
21.03.06,18:10
Pekný večer aj Tebe. Už si niečo vymyslela ako vyriešiť tvoj problém so SF?
Alebo sa ešte trápiš?
Máš knihu SF?
Donda
21.03.06,18:20
Myslíš takú zo ŠEVTu, alebo vytvorenú MRP?
lenkak
21.03.06,18:27
Na pochopenie Ti stačí klasická so Ševtu.
Alebo obyčajný zošítok kde si zazančíš že to bude kniha SF.
Tam si budeš zadávať tvorbu SF ako príjem a keď niečo z neho minieš tak výdaj.
Toto neovplyvňuje ZD.

Do peňažného denníka si zaúčtuješ čerpanie SF z tej knihy SF ako výdavok OZD.

Zostatok SF v tomto prípade budeš mať len v tej knižke SF a nemusíš sa pliesť s programom. V programe bude len skutočný výdavok OZD.
Donda
21.03.06,18:50
Ďakujem.Do budúcnosti by som však chcela vedieť. Kniha SF=tvorba-pohyb 14, čerpanie-pohyb 35 (to je pomocou ID napr.zav operáciu, však.)
Ak vyberiem z BU peniaze, ktoré potom chcem vložiť na BÚ soc.fondu, ako zaúčtujem ten výdavok, keď mi príde výpis z BÚ?
lenkak
21.03.06,19:04
Ďakujem.Do budúcnosti by som však chcela vedieť. Kniha SF=tvorba-pohyb 14 áno, čerpanie-pohyb 35 - áno (to je pomocou ID napr.zav operáciu, však.) + čerpanie ako VOZD de peňažného denníka ako normálny zápis napr. Pokladňa SF, ak máš aj takéto členenie, nie závierkový. typ 26
Ak vyberiem z BU peniaze, ktoré potom chcem vložiť na BÚ soc.fondu, ako zaúčtujem ten výdavok, keď mi príde výpis z BÚ?

Čítaj zvýrazneným. Prevody medzi BU môžeš spraviť cez priebežné položky.
Donda
21.03.06,19:39
Ešte raz veľmi pekne ďakujem (najmä za trpezlivosť!) a prajem Ti pokojnú dobrú noc!
lenkak
21.03.06,19:42
Aj ja Tebe :rolleyes:
Donda
22.03.06,19:30
Dobrý večer Lenka. Aby som to opäť raz nepoplietla ako mám zaúčtovať v MRP. Zamestnanec doniesol bloček za masáže v hodnote 2800,-Sk. Ja som mu preplatila tých 2800,- tak,že som to dala do mzdy (čerpanie SF),a uhradila 19% na DÚ. Neviem robiť prevod z miezd do JÚ, tak to musím zaúčtovať. Tých 2800,- dám z BÚ SF do pokladne priebežnými položkami (podľa výpisu z BÚ SF) a dám ktorý pohyb 26 SF, alebo 35 čerpanie?
lenkak
22.03.06,19:38
Ahoj Donda,
PPD priebežná položka - príjem
VPD preplatila tých 2800,- z pokladne typ 26
na BU SF priebežná položka - výdaj 2800
a v knihe SF alebo v MRP ID výdaj SF typ 35 ako nepeňažná operácia.