rage1
14.02.06,17:33
ako robite v programe ALFA zapocet dobropisu s fakturou???ide mi o to, aby sa mi nepreniesli potom do noveho roku ako nehradene pohl.
babenko1
14.02.06,16:35
cez interný doklad :)
ak je to pohľadávka, tak si dáš int. doklad príjem, cez F7 si nájdeš danú faktúru, uhradíš v tej výške, ako máš dobropis, potvrdíš uhradenie. Potom dáš ešte raz int. doklad príjem, nájdeš si cez F7 dobropis, uhradíš a mal by si to mať.
rage1
14.02.06,16:38
dakujem, cize normalne ID - prijem +, ID - prijem -, teda dufam, ze je to zrozumitelne...hm. a este prosimta co robit, ak na konci roka pri niektorych FA jeuhradene o 50 hal. menej alebo 20 hal.?
Manual
14.02.06,16:41
dakujem, cize normalne ID - prijem +, ID - prijem -, teda dufam, ze je to zrozumitelne...hm. a este prosimta co robit, ak na konci roka pri niektorych FA jeuhradene o 50 hal. menej alebo 20 hal.?
Vojdeš do KZ a jednoducho ich douhradíš s tým istým datumom ako bola hlavná úhrada a ja tam dávam text hal. vyrovnanie.
babenko1
14.02.06,16:42
áno, presne tak..
urob halierové vyrovnanie priamo v knihe pohľadávok, alebo záväzkov.
babenko1
14.02.06,16:43
Janko.. si ma predbehol :)
rage1
14.02.06,16:44
co je prosim ta KZ???
Manual
14.02.06,16:46
Janko.. si ma predbehol :)
Nechcel som, len som to otvoril a ...:) Už som nechcel cúvať von
babenko1
14.02.06,16:47
co je prosim ta KZ???kniha záväzkov
Manual
14.02.06,16:47
co je prosim ta KZ???
Kniha záväzkov
rage1
14.02.06,16:47
stale neviem ako...
Manual
14.02.06,16:47
kniha záväzkov
Tak už to mám vrátené:)
rage1
14.02.06,16:48
jaaaaaaaaj som ale blba
babenko1
14.02.06,16:49
stale neviem ako...takže.. evidencia, kniha záväzkov, alebo pohľadávok, nájdeš si danú faktúru, dáš si opraviť a v dolnej časti dáš pridať, doplníš sumu, o ktorú je menej uhradené, dáš ok, a ešte raz ok. a ak sa pozrieš faktúra by už mala byť uhradená :)
babenko1
14.02.06,16:50
jaaaaaaaaj som ale blbanie si, len občas jednoduché veci sa nám zdajú zložité :)
rage1
14.02.06,16:50
dakujem uz chapem, ale mi to trvalo... este raz dik
apsgroup
23.04.06,17:55
A to halierove vyrovnanie sa v PD nepremietne?
MMM
24.04.06,06:51
Nie. V PD sa premietne len skutocna vyska uhrady.
pozdenka
26.07.06,12:51
A prosím Vás, ako je to s tým zápočtom, ak mám s jednou a tou istou spoločnosťou zápočet kde sú 3 faktúry a 3 dobropisy. Dám to do ID úhrnom? Alebo každý zvlášť (to budem mať toľko veľa ID)? A ako je to potom s DPH?
Ďakujem za odpovede.
LubenaK
26.07.06,14:52
Aby to bolo prehľadnejšie, je treba urobiť na každú FA zvlášť doklad. Vtedy sa to aj lepšie priraďuje v knihe záväzkov a pohľadávok. Čo sa týka DPH, sumu riadne rozúčtuješ na základ a DPH. Do daňového priznania na DPH to nepôjde, lebo to už máš pri zaevidovaní pohľadávky alebo záväzku.
saglucka
26.07.06,17:04
Nie. V PD sa premietne len skutocna vyska uhrady.

Nemozem robit halierove vyrovnanie cez ID? Ja som to robila tak...
Manual
26.07.06,17:16
Nemozem robit halierove vyrovnanie cez ID? Ja som to robila tak... Podľa mňa je to lepšie priamo opraviť /douhradiť/ v DF alebo OF, pretože v PD už máš zachytenú skutočnú úhradu podľa BV alebp PD. A ďalší zápis cez do PD cez ID netreba. Pretože tá DF bola už raz kompletne uhradená na základe BV, hoci zaevidovaná DF bola napr. o 0,20 Sk nižšia. Myslím že aj cez ID sa to dá ale logickejšie je to priamo v DF alebo OF.
Pekný večer...:)
saglucka
26.07.06,17:19
Podľa mňa je to lepšie priamo opraviť /douhradiť/ v DF alebo OF, pretože v PD už máš zachytenú skutočnú úhradu podľa BV alebp PD. A ďalší zápis cez do PD cez ID netreba. Pretože tá DF bola už raz kompletne uhradená na základe BV, hoci zaevidovaná DF bola napr. o 0,20 Sk nižšia. Myslím že aj cez ID sa to dá ale logickejšie je to priamo v DF alebo OF.
Pekný večer...:)
Dakujem, uz to budem robit tak, je to aj jednoduchsie. Tie co som tak spravila ich uz menit nebudem, bolo ich len par. Dakujem za radu.
Pekny vecer
Manual
26.07.06,17:21
Dakujem, uz to budem robit tak, je to aj jednoduchsie. Tie co som tak spravila ich uz menit nebudem, bolo ich len par. Dakujem za radu.
Pekny vecer:):):):):):)
apsgroup
26.07.06,18:00
Ja robim zápočet takto cez ID, ale neviem, či sa dá niekde odkontrolovat, suma ID t.j.či som správne nahrala všetky úhrady faktúr aj dobropisov.Napr.zápočet je na 20000,-Sk aj s DPH, suma uhradených faktúr 10000 a dobropisov 10000. Musím to odkontrolovT LEN PODLA RIADKOV V PD, alebo sa dá aj suma ID. Ja robím viac PU a tam mi to hned ukáže a možno to ma mýli. Neviem, či píšem zrozumitelne,lebo sa mi to nejako nezdá, asi je velmi teplo.