tatoo81
26.02.06,16:26
Poradí mi niekto ako by mala vyzerať smernica na ošatenie v SBS-ke, čo sa v takomto type firmy môže dať do daňových nákladov/ošetriť to v smernici/, konateľ mi dal jednotlivé bločky o nákupe oblečenia typu: topánky, nátelníky, pulover , teplá bunda a pod.Argumentuje tým, že chlapom je zima keď strážia von /-15st./ a teda musí ich teplo obliecť. Nie je to teda jednotné oblečenie, na vonkajšom oblečení majú odznak s logom firmy. Nekupuje to jednotne pre všetkých bloky mi dáva sporadicky.Ako to zakomponovať do smernice, aby to bolo z daň.hľadiska ok? Už som študovala príspevky na Porade, ale nenašla som presne to, čo hľadám. Ďakujem všetkým.
tatoo81
26.02.06,15:45
Poraďáci moji zlatí, pošlite mi nejakú tú smernicu, alebo aspoň Váš názor na vec.Ďakujem!
andrej_rv
26.02.06,15:55
Poraďáci moji zlatí, pošlite mi nejakú tú smernicu, alebo aspoň Váš názor na vec.Ďakujem!K ošatnému je stanovisko na stránke DRSR http://www.drsr.sk/drsr/slovak/poskytovanie_informacii/zovseobecnene_informacie/data/par019.doc
Podrobnejší pokyn MF skúsim pripnúť.
tatoo81
26.02.06,16:31
andrej rv, ďakujem za pomoc.Vytlačila som si oba dokumenty, idem študovať a skúsim zosmoliť nejakú smerničku.Pekný večer!
Yvvetta
20.03.06,14:08
Trochu z inej strany sa chcem spýtať.

Počas roku 2005 sme nakúpovali uniformy pre strážnikov. Ja som to účtovala priamo do nákladov na účet 527.
Nie všetky uniformy sme vydali hneď do spotreby. Čo s tým ?
Preúčtovala som nevydané uniformy na 112/527
Alebo by som preúčtovať na 381/527.

Skúsite mi poradiť ?
Yvvetta
21.03.06,05:50
Prosím, neodpíšete mi ?
Yvvetta
21.03.06,07:42
Ešte raz prosím ...
Yvvetta
21.03.06,08:55
Nikomu sa nechce vyjadriť k môjmu problému ?
Stačí mi iba váš názor.
Tweety
21.03.06,08:59
Nikomu sa nechce vyjadriť k môjmu problému ?
Stačí mi iba váš názor. Nevydané uniformy preúčtuj na sklad. Ale celé si to nesprávne účtovala už na začiatku.
Yvvetta
21.03.06,09:06
Vďaka Tweety, že si mi odpovedala.
Takže, keď to preúčtujem na 112, bude to tak správne ?
Stále má máta aj účet 381.
Tweety
21.03.06,09:09
Vďaka Tweety, že si mi odpovedala.
Takže, keď to preúčtujem na 112, bude to tak správne ?
Stále má máta aj účet 381. Mala si nákup účtovať na sklad. Výdaj cez nákladový účet. Takže teraz ak to vrátiš na sklad a potom zase vydáš, budeš účtovať zas do nákladov 527/112. Len náklady a výnosy časovo rozlíšujeme cez 381.V tvojom prípade nevydané budeš mať na sklade a vydané uniformy v roku 2005 v nákladoch.
Yvvetta
21.03.06,09:11
Ďakujem Tweety.
Tweety
21.03.06,09:12
Ďakujem Tweety. Hlavne, že je to už jasné, nie?