emula1
03.12.12,08:10
Ahojte,

nasa firma uzavrela s ceskou firmou zmluvu o dodavke technologie, obe firmy su platcovia DPH, tovar bude dodany ex work. V zmluve su dohodnute 2 zalohove. 1. zalohova fa nam prisla koncom septembra, uhradili sme ju 4.10. Fakturu k prijatej platbe sme neobdrzali, ceska firma nam povedala, ze to robia len vo vztahu k ceskym firmam. My sme stvrtrocny platcovia DPH, ide my o to, ked budem davat platbu do priznania DPH (DPH sice platit nebudem, ale musim to tam uviest) a na zaklade coho, ked mam len tu zalohovu fa? Je to OK?
Paula
03.12.12,07:27
Do priznania si dáš až konečnú (ostrú) faktúru, nie zálohovú platbu.
emula1
03.12.12,09:17
hej, len este pridee 1 zalohova v januari 2013 a az potom ostra fa, v ktorej budu zuctovane tieto zalohove fa. Datumom zdanit. plnenia je predsa datum prijatia platby - ak este nenastala dodavka a ta bude az v januari alebo februari 2013.
emula1
07.02.13,07:58
chcela by som sa spytat, ako zauctovat zalohovu fa cz. vystavena bola na 850000 CZK, my sme uhradili 4.10. 34568,90 EUR. Mam tam riesit nejaky kurz NBS, alebo to jednoducho kedze je to len zalohova fa, zapisat len uhradu 850000CZK=34568,90 EUR a kurzy NBS a kurz. rozdiely riesit az ked teraz pride ostra fa?