SISA5
08.01.13,07:51
Ahojte, chcem sa poradiť, pretože na prelome roka účtujem prvý krát a nechcem to pokašlať...

04.01.2013 mi prišla faktúra za služby:

dátum vyhotovenia faktúry: 30.12.2012
dátum dodania: 20.12.2012

Ako túto faktúru zaúčtujem?

Zaúčtujem ju do roka 2012 s dátumom prijatia 31.12.2012, aby som nemusela účtovať nevyfakturované dodávky, alebo ju zaúčtujem do roka 2013 takto:

v roku 2012: 518,343/326
v roku 2013: 326/321

Ďakujem moc.
Tweety
08.01.13,07:00
Ahojte, chcem sa poradiť, pretože na prelome roka účtujem prvý krát a nechcem to pokašlať...

04.01.2013 mi prišla faktúra za služby:

dátum vyhotovenia faktúry: 30.12.2012
dátum dodania: 20.12.2012

Ako túto faktúru zaúčtujem?

Zaúčtujem ju do roka 2012 s dátumom prijatia 31.12.2012, aby som nemusela účtovať nevyfakturované dodávky, alebo ju zaúčtujem do roka 2013 takto:

v roku 2012: 518,343/326
v roku 2013: 326/321

Ďakujem moc. Postup záleží v prvom rade od toho, ako to máte ošetrené vo vašej smernici. Ale kedže máš faktúru do dátumu spracov. uzávierky, nekomplikovala by som si to rokom 2013 a zaúčtovala klasicky.
Mirka.V
10.01.13,13:45
faktúra na stravné lístky
vyhotovená 7.1.2013 (aj prevzaté lístky)
daň.povinnosť 28.12.2012

ako účtovať?
v roku 2012
keby neboli prebraté lístky v 2013 tak je to jasné
213/326
518/326
343/326

ale keďže boli lístky reálne prepraté až v 2013 tak ako to účtujem?
Ďakujem
Tweety
10.01.13,13:48
faktúra na stravné lístky
vyhotovená 7.1.2013 (aj prevzaté lístky)
daň.povinnosť 28.12.2012

ako účtovať?
v roku 2012
keby neboli prebraté lístky v 2013 tak je to jasné
213/326
518/326
343/326

ale keďže boli lístky reálne prepraté až v 2013 tak ako to účtujem?
Ďakujem
Klasicky do roku 2012. Veď sú za rok 2012, nie?
Adiks
10.01.13,14:28
faktúra na stravné lístky
vyhotovená 7.1.2013 (aj prevzaté lístky)
daň.povinnosť 28.12.2012

ako účtovať?
v roku 2012
keby neboli prebraté lístky v 2013 tak je to jasné
213/326
518/326
343/326

ale keďže boli lístky reálne prepraté až v 2013 tak ako to účtujem?
Ďakujem
Účet 326 používaj iba vtedy, ak dátum dodania na faktúre je z roku 2013, ale predmet fakturácie sa týka iba roka 2012 alebo aj roku 2012, aj roku 2013, napr. vodné za obdobie 1.11.2012-31.1.2013, dátum dodania na faktúre je 31.1.2013, vodné od 1.11. do 31.12.2012 je 140 EUR, vodné od 1.1. do 31.1.2013 je 30 EUR, vtedy účtuješ v roku 2012 502/326 140 EUR a v roku 2013 účtuješ 326/321 140 EUR, 502/321 30 EUR, 343/321 34 EUR.
Danielam
16.01.13,23:00
Postup záleží v prvom rade od toho, ako to máte ošetrené vo vašej smernici. Ale kedže máš faktúru do dátumu spracov. uzávierky, nekomplikovala by som si to rokom 2013 a zaúčtovala klasicky.
Ja som takto účtovala ako píšeš na konci roku 2011 že som si to nekomplikovala...ale stretla som sa odporom že ako môžem účtovať takto keď faktúru fyzicky nemám...že to mám účtovať na nevyfakturované dodávky na základe ID vystaveného 31.12.2011 s odvolávkou na došlú faktúru napr. telefon 518,343/326 a roku 2012 som to mala preučtovať s dátumom kedy faktúra došla 326/321...
a teraz už vobec neviem ako teda???
Danielam
16.01.13,23:13
No ale teraz po prečítaní viacerých príspevkov som to zase pochopila inač a to nasledovne:
účet 326 mám používať iba vtedy ak došla faktúra je vystavená v roku 2013, dátum dodania je január 2013 a predmet faktúrácie sa týka aj roku 2012 a aj 2013...správne chápem?
ale ked faktúra príde a je vystavená v roku 2013 dátum dodania je december 2012 a predmet fakturacie je rok 2012 účtujem klasicky 5..,343/321 ???
Stefan2005
17.01.13,08:58
...účet 326 mám používať iba vtedy ak došla faktúra je vystavená v roku 2013, dátum dodania je január 2013 a predmet faktúrácie sa týka aj roku 2012 a aj 2013...správne chápem?..

áno


...ale ked faktúra príde a je vystavená v roku 2013 dátum dodania je december 2012 a predmet fakturacie je rok 2012 účtujem klasicky 5..,343/321 ???

áno, ale prakticky iba do termínu vypracovania/podania DP k DPH... po tomto termíne tiež 326.
Danielam
17.01.13,14:26
veľká vďaka :)
Danielam
17.01.13,14:31
toto som pochopila :) ale teraz faktúra príde 15.1.2013 týka sa roku 2012 (účtovanie mi už jasné) čo číselna rada došlých faktúr zaradím do roku 2012 a pokračujem v číslovaní alebo číselný rad roku 2013 kedy došla a zaučtujem 31.12.2012 (deň uskutočnenia účtovného prípadu = dátum dodania) neučtujem dlho PU ale teda chcem to už mať dobre :)
KEJKA
17.01.13,16:42
ak účtuješ faktúru do obdobia 2012, tak použiješ číselný rad 2012 a účet 321.
ak účtuješ faktúru do obdobia 2013, tak použiješ číselný rad 2013 a účet 321. Kopiu faktúry zaúčtuješ cez ID 2012 do nákladov 5xx/326.
Danielam
17.01.13,17:44
Kejka ďakujem :)
janaGT
18.01.13,11:27
DF za telefónne služby:

dátum vyhotovenia fa 8.1.13
dodania služby 7.1.13
prišlo 15.1.13
a je to za obdobie 8.12.12 - 7.1.13

zaúčtovala som nasledovne:

v roku 2012: ID 518 / 326 na 326 alikvotná časť týkajúca sa roku 2012

v r. 2013 DF 518 ( služby za 2013 ) , 326 , 343 / 321

je tento postup správny?
Tweety
18.01.13,11:28
DF za telefónne služby:

dátum vyhotovenia fa 8.1.13
dodania služby 7.1.13
prišlo 15.1.13
a je to za obdobie 8.12.12 - 7.1.13

zaúčtovala som nasledovne:

v roku 2012: ID 518 / 326 na 326 alikvotná časť týkajúca sa roku 2012

v r. 2013 DF 518 ( služby za 2013 ) , 326 , 343 / 321

je tento postup správny?
Máš to správne.
janaGT
18.01.13,11:43
som rada, lebo kolegyňa ma presviedčala, že to mám dať do roku 2012 ... aj DPH :(
Tweety
18.01.13,11:46
http://www.porada.sk/image.php?u=516&dateline=1260438682

janaGT (http://www.porada.sk/member.php?u=516)

2 Minutes Ago #32215 som rada, lebo kolegyňa ma presviedčala, že to mám dať do roku 2012 ... aj DPH :(
Dph si nemôžeš uplatniť, kedže v roku 2012 ešte nemáš faktúru, viď §51 Zákona o dph.
janaGT
18.01.13,11:54
veď to isté som jej tvrdila, ona takéto fa zaúčtovala do 4.q.12
Krakonoš
18.01.13,11:56
Prosím vás, mohol by mi niekto vysvetliť, prečo sa časť pripadajúca na rok 2012 účtuje 518/326 a nie 518/383 ?
Faktúra prišla v roku 2013, ale náklad patrí do roku 2012.
Ďakujem
Tweety
18.01.13,12:03
Prosím vás, mohol by mi niekto vysvetliť, prečo sa časť pripadajúca na rok 2012 účtuje 518/326 a nie 518/383 ?
Faktúra prišla v roku 2013, ale náklad patrí do roku 2012.
Ďakujem
Pretože ku koncu roka 2012 je to nevyfakturovaná dodávka. Takže náklad zaúčtujeme ID cez 326.
Tweety
18.01.13,12:03
porušila potom zákon
Stefan2005
18.01.13,12:50
...mohol by mi niekto vysvetliť, prečo sa časť pripadajúca na rok 2012 účtuje 518/326 a nie 518/383 ? Faktúra prišla...

dosť názorná pomôcka na rozlišovanie:
- ak náklad má byť v budúcnosti vyfakturovaný, tak účet 326 - a výdavok bude účtovaný 321/211,221
- ak náklad má byť v budúcnosti už iba uhrádzaný, tak účet 383 - a výdavok bude účtovaný 383/211,221.
Danielam
18.01.13,15:00
A ked som minuly rok (2011) účtovala napríklad fa za telefon:
bola vystavená v roku 2012
dátum dodania 31.12.2011
predmet fakturácie sa týkal aj roku 2011 aj roku 2012
a ja som to učtovala v roku 2011 nasledovne.
predmet fakturácie rok 2011 518/321
predmet fakturácie rok 2012 381/321
a v roku 2012 som si to na základe ID preučtovala 518/381 (použila som časové rozlíšenie) je to zle????
janaGT
18.01.13,15:26
A ked som minuly rok (2011) účtovala napríklad fa za telefon:
bola vystavená v roku 2012
dátum dodania 31.12.2011
predmet fakturácie sa týkal aj roku 2011 aj roku 2012
a ja som to učtovala v roku 2011 nasledovne.
predmet fakturácie rok 2011 518/321
predmet fakturácie rok 2012 381/321
a v roku 2012 som si to na základe ID preučtovala 518/381 (použila som časové rozlíšenie) je to zle????


to si mala zúčtované dobre, lebo tam je rozhodujúci dátum dodania rok 2011, preto si to mohla zaúčtovať už v roku 2011
Danielam
18.01.13,15:49
to si mala zúčtované dobre, lebo tam je rozhodujúci dátum dodania rok 2011
-takže faktúry vystavené v roku 2013 s dátumom dodania 31.12.2012 aj keď sa predmet fakturácie týka roku 2012 aj 2013 časovo rozlišujem a účtujem 518,343/321 a 381/321 v nasledujúcom roku preučtujem na základe ID 518/381
- a faktúry vystavené v roku 2013 s dátumom dodania 2013 a predmet fakturácie rok 2012 aj 2013 účtujem v roku 2012 518/326 na základe ID s odvolávkou na fa a v roku 2013 502/321 a 326/321
aby sme rozumeli aj my čo samostatne účtujeme prelom rokov 2012/2013 a nezopakovali chyby predchodcov a potom....
janaGT
18.01.13,16:07
-takže faktúry vystavené v roku 2013 s dátumom dodania 31.12.2012 aj keď sa predmet fakturácie týka roku 2012 aj 2013 časovo rozlišujem a účtujem 518,343/321 a 381/321 v nasledujúcom roku preučtujem na základe ID 518/381 áno

- a faktúry vystavené v roku 2013 s dátumom dodania 2013 a predmet fakturácie rok 2012 aj 2013 účtujem v roku 2012 518/326 na základe ID s odvolávkou na fa a v roku 2013 502/321 a 326/321 áno
aby sme rozumeli aj my čo samostatne účtujeme prelom rokov 2012/2013 a nezopakovali chyby predchodcov a potom....

máš to OK
Danielam
18.01.13,16:09
Janka ďakujem ti :)
janaGT
18.01.13,16:16
za máličko :)
Krakonoš
18.01.13,16:49
.
zuzana
21.01.13,05:48
A vyúčtovacia faktúra za plyn, prišla dnes 22.1.2013 , vystavená 15.1.2013, odoslaná 15.1.2013, splatná 29.1.2013, fakturačné obdobie uvedené na faktúre 19.7.2012-31.12.2012. Ide o vyuč.fa za plyn, podali sme reklamáciu, pretože nesedel konečný stav, čiže k fa príde ešte dobropis.Ja som na konci roku 2012 účtovala rezervu 502/323 v správnej výška, ešte nie je uzatv.účtovníctvo, dám túto faktúru do roku 2012 alebo už do 2013 a rozpustím rezervu, čo s DPH, môžem dať do DP DPH za január?alebo zruším rezervu, fa zaúčtujem cez ID v roku 2012 502/326 a DPH 343/326/môže sa oproti 326 účtovať DPH/ a potom dobropis k nej -502/-326 a -343/-326 v roku 2012 a v roku 2013 ju zaevidujem do knihy faktúr a preúčtujem 326/321.
KEJKA
21.01.13,05:54
nie som si istá, či to už je tá opravená faktúra, alebo tá reklamovaná faktúra. Ja by som to nekomplikovala, ak už je zúčtovaná rezerva, tak faktúru by som dala do januára. Ale ak tam je dátum dodania 31.12.2012 a ti ide o DPH, tak zruš rezervu a faktúru s číselným radom 2012 zaúčtuj ešte do decembra.
A vyúčtovacia faktúra za plyn, prišla dnes 22.1.2013 , vystavená 15.1.2013, odoslaná 15.1.2013, splatná 29.1.2013, fakturačné obdobie uvedené na faktúre 19.7.2012-31.12.2012. Ide o vyuč.fa za plyn, podali sme reklamáciu, pretože nesedel konečný stav, čiže k fa príde ešte dobropis.Ja som na konci roku 2012 účtovala rezervu 502/323 v správnej výška, ešte nie je uzatv.účtovníctvo, dám túto faktúru do roku 2012 alebo už do 2013 a rozpustím rezervu, čo s DPH, môžem dať do DP DPH za január?alebo zruším rezervu, fa zaúčtujem cez ID v roku 2012 502/326 a DPH 343/326/môže sa oproti 326 účtovať DPH/ a potom dobropis k nej -502/-326 a -343/-326 v roku 2012 a v roku 2013 ju zaevidujem do knihy faktúr a preúčtujem 326/321.
zuzana
21.01.13,06:00
To je ešte tá prvá faktúra, kde je uvedená chybná spotreba, ešte čakám na ten dobropis, takže to môžem nechať v roku 2013 a tam rozpustiť rezervu , DPH je nízke, takže to môže byť v januári?
jb0863
21.01.13,10:17
Ako správne zaúčtovať faktúru od Slovak Telecom

-dátum vyhotovenia faktúry 01.01.2013
-dátum dodania služby 31.12.2012
-dátum splatnosti 18.01.2013

Zaplatená 11.1.2013. Účtujem v JU.

Mám ju zaúčtovať do roku 2013, alebo ešte do roku 2012 ?
Ďakujem
Tweety
21.01.13,10:20
Ako správne zaúčtovať faktúru od Slovak Telecom

-dátum vyhotovenia faktúry 01.01.2013
-dátum dodania služby 31.12.2012
-dátum splatnosti 18.01.2013

Zaplatená 11.1.2013. Účtujem v JU.

Mám ju zaúčtovať do roku 2013, alebo ešte do roku 2012 ?
Ďakujem
Do roka, v ktorom bola zaplatená.
jb0863
21.01.13,10:47
Aj vtedy, keď je dátum dodania 31.12.2012, myslela som si ,že v takom prípade faktúru zaúčtujem ešte do roku 2012 a ostane v záväzkoch za rok 2012.
Takže takto došlá faktúra nemá s rokom 2012 nič spoločné?
Tweety
21.01.13,10:59
Aj vtedy, keď je dátum dodania 31.12.2012, myslela som si ,že v takom prípade faktúru zaúčtujem ešte do roku 2012 a ostane v záväzkoch za rok 2012.
Takže takto došlá faktúra nemá s rokom 2012 nič spoločné?
Do záv. ju zaúčtuješ, ale do výdavkov až v roku 2013.
jb0863
21.01.13,11:12
ďakujem pekne....
ivkň
22.01.13,09:19
Dobrý deň,
chcem sa spýtať na môj prípad v roku 2013 mi prišla faktúra za plyn z RWE, kde dátum vyhotovenia je 31.12.2012, dátum dodania tovaru/služby 31.1.2013, dátum splatnosti 17.1.2013, a keď pozriem obdobie za ktoré je faktúra účtovaná tak je 1.1.2013-31.1.2013. Keďže služba dodaná v Januári, tak DPH uplatním v Januári, ale kedy zaevidovať faktúru do došlých faktúru?? v roku 2012, alebo 2013??ZD 155, DPH 31, Spolu 187. Prosím poraďte mi.
Adiks
22.01.13,09:37
V roku 2013.
Adiks
22.01.13,09:49
A vyúčtovacia faktúra za plyn, prišla dnes 22.1.2013 , vystavená 15.1.2013, odoslaná 15.1.2013, splatná 29.1.2013, fakturačné obdobie uvedené na faktúre 19.7.2012-31.12.2012. Ide o vyuč.fa za plyn, podali sme reklamáciu, pretože nesedel konečný stav, čiže k fa príde ešte dobropis.Ja som na konci roku 2012 účtovala rezervu 502/323 v správnej výška, ešte nie je uzatv.účtovníctvo, dám túto faktúru do roku 2012 alebo už do 2013 a rozpustím rezervu, čo s DPH, môžem dať do DP DPH za január?alebo zruším rezervu, fa zaúčtujem cez ID v roku 2012 502/326 a DPH 343/326/môže sa oproti 326 účtovať DPH/ a potom dobropis k nej -502/-326 a -343/-326 v roku 2012 a v roku 2013 ju zaevidujem do knihy faktúr a preúčtujem 326/321.
Ak by si ju dala do roka 2012, zaúčtuješ 502,343/321, stornuješ vytvorenú rezervu a uplatníš si DPH v decembri 2012. Ak by si ju dala do roka 2013, v roku 2012 zaúčtuješ 502/326, vystornuješ vytvorenú rezervu, v roku 2013 účtuješ 326,343/321 a uplatníš si DPH v januári 2013. Pri prvej možnosti si uplatníš DPH o mesiac skôr.
RERE
22.01.13,09:59
Dobrý deň.
Práve mi prišla faktúra doúčtovanie predplatného, dátum dodania 28.12.2012, vystavenia 8.1.2013. Chcem sa len opýtať, keďže už mám elektronicky podané daňové priznanie DPH, aby som nemusela podávať opravné, či môžem faktúru zaúčtovať do roku 2013, s tým, že odpočet DPH si neuplatním a dám si sumu ako pripoč. položku v roku 2013. Ide o malú sumu 2,71 EUR. Ďakujem.
EPk
22.01.13,10:00
Teraz som zneistela, kde dat DPH ked

dátum vyhotovenia fa 10.1.13
dodania služby 10.1.13
prišlo 15.1.13
a je to za obdobie 1.12.12 - 31.12.12

Iba náklady do 2012 cez id 518/326
fa 2013 326,343/321 ?
alebo vsetko do 2012 aj DPH do 4q.
RERE
22.01.13,10:50
Teraz som zneistela, kde dat DPH ked

dátum vyhotovenia fa 10.1.13
dodania služby 10.1.13
prišlo 15.1.13
a je to za obdobie 1.12.12 - 31.12.12

Iba náklady do 2012 cez id 518/326 áno
fa 2013 326,343/321 ?
alebo vsetko do 2012 aj DPH do 4q. nie,lebo dodanie je v roku 2013
Tweety
22.01.13,10:55
Dobrý deň.
Práve mi prišla faktúra doúčtovanie predplatného, dátum dodania 28.12.2012, vystavenia 8.1.2013. Chcem sa len opýtať, keďže už mám elektronicky podané daňové priznanie DPH, aby som nemusela podávať opravné, či môžem faktúru zaúčtovať do roku 2013, s tým, že odpočet DPH si neuplatním a dám si sumu ako pripoč. položku v roku 2013. Ide o malú sumu 2,71 EUR. Ďakujem.
Môžeš zaúčtovať do roku 2013, ale len neuplatnenú daň, náklady musíš zaúčtovať do roku 2012.
Tweety
22.01.13,10:56
Teraz som zneistela, kde dat DPH ked

dátum vyhotovenia fa 10.1.13
dodania služby 10.1.13
prišlo 15.1.13
a je to za obdobie 1.12.12 - 31.12.12

Iba náklady do 2012 cez id 518/326
fa 2013 326,343/321 ?
alebo vsetko do 2012 aj DPH do 4q.
Náklady do 2012, dph je možné uplatniť až v roku 2013.
Monika Hruška
22.01.13,11:20
Chcela by som poprosiť o radu, čo s vyúčtovacou faktúrou od SPP z pohľadu DPH, ktorá bola doručená 22.1.2013, vyhotovená a odoslaná 18.1.2013 a fakturačné obdobie je 19.1.2012 -31.12.2012? Keďže je tam dátum vystavenia 18.1.2013, dám to až do roku 2013? Alebo je to z ich strany chybne vystavená faktúra? Ďakujem.
martinius
22.01.13,13:27
Chcela by som poprosiť o radu, čo s vyúčtovacou faktúrou od SPP z pohľadu DPH, ktorá bola doručená 22.1.2013, vyhotovená a odoslaná 18.1.2013 a fakturačné obdobie je 19.1.2012 -31.12.2012? Keďže je tam dátum vystavenia 18.1.2013, dám to až do roku 2013? Alebo je to z ich strany chybne vystavená faktúra? Ďakujem.
Nie, fa je vystavená správne, faktúru účtuješ predsa podľa dátumu dodania a ten je 31.12.2012
martinius
22.01.13,13:39
A vyúčtovacia faktúra za plyn, prišla dnes 22.1.2013 , vystavená 15.1.2013, odoslaná 15.1.2013, splatná 29.1.2013, fakturačné obdobie uvedené na faktúre 19.7.2012-31.12.2012. Ide o vyuč.fa za plyn, podali sme reklamáciu, pretože nesedel konečný stav, čiže k fa príde ešte dobropis.Ja som na konci roku 2012 účtovala rezervu 502/323 v správnej výška, ešte nie je uzatv.účtovníctvo, dám túto faktúru do roku 2012 alebo už do 2013 a rozpustím rezervu, čo s DPH, môžem dať do DP DPH za január?alebo zruším rezervu, fa zaúčtujem cez ID v roku 2012 502/326 a DPH 343/326/môže sa oproti 326 účtovať DPH/ a potom dobropis k nej -502/-326 a -343/-326 v roku 2012 a v roku 2013 ju zaevidujem do knihy faktúr a preúčtujem 326/321.

Tiež by som obe faktúry účtovala až do 1/13, lebo faktúra nie je správne vystavená, niekomu systém nedovolí opraviť faktúru v otvorenom účt.období, môže urobiť už len dbp, preto by som túto faktúru aj keď vám došla pred uzavretím účt.obdobia, účtovala až v nasledujúcom období a nechala otvorenú rezervu v starom roku, nakoľko neviete potvrdiť presnú hodnotu spotreby....záväzok v účtovníctve bude v 12/12, DPH si môžeš uplatniť v 1/13, tak nevidím žiaden problém.
Monika Hruška
22.01.13,15:49
Ďakujem, mňa len zmiatol ten dátum vystavenia 18.1.2013.
monis
30.01.13,15:46
podľa par.51 zákona o DPH - Ak platiteľ nemá doklad podľa ods.1 písm.a)c) d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka /TO JE PODLA MŇA 25.január 2013/, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad.... aj naši daňoví poradcovia mi tak povedali, ak mi príde faktúra za rok 2012 ešte do 25. januára - odpočítam daň v mesiaci 12/12. Ak mi príde po 25/1/2013 odpočítam v 1/2013.
Darina1234
07.02.13,10:29
prosim o radu, vystavila som FA v 2012, teraz ma pyta odberatel opravit fa, lebo oni uz maju rok 2012 uzavrety, ako to urobiť u seba, ja ešte rok 2012 nemam uzavrety, mam urobiť storno FA a vystaviť mu novu
veronikasad
07.02.13,10:30
prosim o radu, vystavila som FA v 2012, teraz ma pyta odberatel opravit fa, lebo oni uz maju rok 2012 uzavrety, ako to urobiť u seba, ja ešte rok 2012 nemam uzavrety, mam urobiť storno FA a vystaviť mu novu











Čoho sa týka tvoja fakturácia ? Kedy bola vystavená ?
Tweety
07.02.13,10:34
prosim o radu, vystavila som FA v 2012, teraz ma pyta odberatel opravit fa, lebo oni uz maju rok 2012 uzavrety, ako to urobiť u seba, ja ešte rok 2012 nemam uzavrety, mam urobiť storno FA a vystaviť mu novu










AK bol tovar alebo služby dodané, nemôžeš faktúru posunúť do roka 2013. Hlavne ak ste platiteľom dph. Nevidím dôvod odberateľa prečo by mal žiadať o presun fakturácie.
Darina1234
07.02.13,10:34
Fa bola vystavena 30.12.2012 ide o reklamne sluzby na www.portaly na obdobie od 15.12.2012 do 14.12.2013
veronikasad
07.02.13,10:38
Fa bola vystavena 30.12.2012 ide o reklamne sluzby na www.portaly (http://www.portaly) na obdobie od 15.12.2012 do 14.12.2013
Ak bola v riadnom čase aj odoslaná (nevystavovala si ju spätne, napr. teraz vo februári), nemáš dôvod na zmenu faktúry. Odberatel - pokial vedie PU - mal službu časovo rozlíšiť vo svojom účtovníctve.
Darina1234
07.02.13,10:44
Fa dnes aj uhradil pod VS 20120025, ziada ma opraviť Fa a da zdanitelne plnenie 01/2013, rada by som mu vyhovela, aby nemal problem
veronikasad
07.02.13,10:45
Fa dnes aj uhradil pod VS 20120025, ziada ma opraviť Fa a da zdanitelne plnenie 01/2013, rada by som mu vyhovela, aby nemal problem
Ste platitelia DPH ?
Tweety
07.02.13,10:45
Fa dnes aj uhradil pod VS 20120025, ziada ma opraviť Fa a da zdanitelne plnenie 01/2013, rada by som mu vyhovela, aby nemal problem
A aký by podľa teba mal mať problém? Mala by si ho jedine ty, a vaša firma.
Darina1234
07.02.13,10:48
Ste platitelia DPH ?
nie sme platitelia DPH
eva.toth
07.02.13,10:49
Aj keď prišla faktúra v r. 2013, do uzávierky účtuješ všetky faktúry/ ktoré prišli v r. 2013 a patria nákladovo do r. 2012/ do r. 2012. a to:
dátum zápisu: 04.01.2013, dátum dodania 20.12.2012 /dátum účtovného prípadu/
518A/321A
343A/321A
Tweety
07.02.13,10:50
nie sme platitelia DPH
A z akého dôvodu chce opraviť faktúru? To, že už má ukončený rok, nie je dôvodom na jej opravu, resp. posun obdobia fakturácie. ALe kedže nie ste platiteľmi dph, prakticky by ste ju mohli posunúť do ďalšieho obdobia. Len nevidím v tom pointu celého procesu.
Tweety
07.02.13,10:51
Aj keď prišla faktúra v r. 2013, do uzávierky účtuješ všetky faktúry/ ktoré prišli v r. 2013 a patria nákladovo do r. 2012/ do r. 2012. a to:
dátum zápisu: 04.01.2013, dátum dodania 20.12.2012 /dátum účtovného prípadu/
518A/321A
343A/321A Zadávateľke neide o došlú ale vyšlú faktúru.
Darina1234
07.02.13,10:52
Napisal mi z dovodu uzavretia roku 2012, teraz neviem, co mu mam odpisať.
Tweety
07.02.13,10:53
Napisal mi z dovodu uzavretia roku 2012, teraz neviem, co mu mam odpisať.
Odpíš, že to nie je dôvod na prepracovanie faktúry.
eva0704
08.02.13,08:38
Poprosila by som o radu. Dostala som 3 vyúčtovacie fa zo ZSE, na kt. je dátum dodania 31.12.12, dát.vyst. 8.11.13. Zaúčtujem ich v r.2013 326/321 a v r. 2012 cez ID na 502/326 a DPH si uplatním teraz 1/13. Majiteľ uzatvoril so ZSE "dohodu o uznaní dlhu", a vytvoril sa splátkový kalendár, podľa ktorého sa budú tieto faktúry splácať. Lenže problém je v tom, že v tomto splátkovom kalendári sú tieto faktúry navýšené o úrok. Tzn., že fa je napr. 2500€ a podľa spl.kalendára sa bude splácať suma 2700€ (200€ú úroky). Ako toto zaúčtovať? Tieto splátky budem normálne odpisovať ako čiastočné úhrady 321/221 a pri poslednej splátke zaúčtovať cez ID úrok????Alebo si spraviť nejaký predpis??? Neviem čo s tým!
tajomna21
13.02.13,20:53
Poprosila by som o radu. Dostala som 3 vyúčtovacie fa zo ZSE, na kt. je dátum dodania 31.12.12, dát.vyst. 8.11.13. Zaúčtujem ich v r.2013 326/321 a v r. 2012 cez ID na 502/326 a DPH si uplatním teraz 1/13. Majiteľ uzatvoril so ZSE "dohodu o uznaní dlhu", a vytvoril sa splátkový kalendár, podľa ktorého sa budú tieto faktúry splácať. Lenže problém je v tom, že v tomto splátkovom kalendári sú tieto faktúry navýšené o úrok. Tzn., že fa je napr. 2500€ a podľa spl.kalendára sa bude splácať suma 2700€ (200€ú úroky). Ako toto zaúčtovať? Tieto splátky budem normálne odpisovať ako čiastočné úhrady 321/221 a pri poslednej splátke zaúčtovať cez ID úrok????Alebo si spraviť nejaký predpis??? Neviem čo s tým!

Vsak vyratane uroky si cez ID zauctujes 544/325, prip. 379 a ked uhradis tak zuctujes 325 alebo 379/221
eva0704
14.02.13,07:14
Ďakujem, za odpoveď, aj som si to tak myslela, len som si nebola istá. Ešte raz ďakujem.
mimiss
21.02.13,11:56
mám menšiu otázočku prvý krát robím uzávierku na konci roka mám faktury z decembra aj zaučtované len uhradené budú až januar-február 2013 a neviem či na toto treba vytvoriť rezervy na všetky nevyplatené faktury čo mám a ako zaučtovať..dakujem za radu
mondes
21.02.13,12:02
To nevadí. Ak účtuješ v JU, tak faktúry ti budú v evidencii záväzkov svietiť ako neuhradené. A v januári úhradu spáruješ s daným záväzkom. Ak účtuješ v PU, tak v tom nie som až tak doma, ale tiež predpokladám, že ich budeš mať zaúčtované v N.
tictac7
21.02.13,12:03
mám menšiu otázočku prvý krát robím uzávierku na konci roka mám faktury z decembra aj zaučtované len uhradené budú až januar-február 2013 a neviem či na toto treba vytvoriť rezervy na všetky nevyplatené faktury čo mám a ako zaučtovať..dakujem za radu

rezerva sa tvorí s nákladovým prostiúčtom. Keďže Ty už náklad zaúčtovaný máš, nič neúčtuješ. V PÚ porovnávame náklady a výnosy bez ohľadu na ich úhradu (zjednodušene napísané)
mimiss
21.02.13,12:19
takže ja ju mám ako náklad tohto roka a pri uzávierke sa mi vlastne prenesie zostatok na učte 321 ktorý potom vyplatím tento rok..ja len že či to nebude nejaký problem ked je evidovaná v starom roku vchádza do závierky ale je neuhradená..tak žiadna rezerva netreba
mondes
21.02.13,12:24
áno, ostáva ti v nákladoch r. 2012, a uhradíš ju v r. 2013.
L-M
22.02.13,12:07
Dobrý deň, mám takýto problém. Prišlo mi odsúhlasení pohľ. a zväzkov z jednej firmy a zistili sme , že sa k nám nedostala od nich jedna faktúra , ktorá mala dátum dodania 1.10.2012. Prišla 11.2.2013. Je možné túto faktúru zahrnúť do DPH za 2/2013. Vedieme JÚ.

§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane


(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak

a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.

Podľa tohoto § - hrubo zvýraznené- máme právo odpočítať si daň vo februári 2013? Nemám s tým vôbec skúsenosti.

Ďakujem
mimiss
22.02.13,18:28
dakujem
Adiks
24.02.13,19:44
Áno, DPH si odpočítate vo februári 2013.
L-M
25.02.13,08:48
Áno, DPH si odpočítate vo februári 2013.

Ďakujem :-)
Kika69
02.03.13,17:38
Chcela by som sa spýtať, vyúčtovacia fa za elektrinu s dátumom dodania 31.12.2012, vyhotovená 4.1.2013, spl. 21.1.2013 sa ku mne ako k účtovníčke dostala až vo februári. Neviem, kedy ju obdržal konateľ ale predpokladám, že ešte do termínu DPH, ale neviem isto, obálku nemám, zaúčtujem ju cez ID 502/326 a dám ju do 2013? Neviem ako postupovať najmä z hľadiska DPH, keby som ju dala do I.Q. 2013, je nutné dátum, že kedy došla potvrdiť priložením obálky, v ktorej faktúra došla ako dôkaz? Alebo zaúčtovať do r. 2012 aj DPH a podať dodatočné DPH za IV.Q.2012. Ďakujem.
Tweety
02.03.13,17:41
Chcela by som sa spýtať, vyúčtovacia fa za elektrinu s dátumom dodania 31.12.2012, vyhotovená 4.1.2013, spl. 21.1.2013 sa ku mne ako k účtovníčke dostala až vo februári. Neviem, kedy ju obdržal konateľ ale predpokladám, že ešte do termínu DPH, ale neviem isto, obálku nemám, zaúčtujem ju cez ID 502/326 a dám ju do 2013? ID do roka 2012. Neviem ako postupovať najmä z hľadiska DPH, keby som ju dala do I.Q. 2013, je nutné dátum, že kedy došla potvrdiť priložením obálky, v ktorej faktúra došla ako dôkaz? Alebo zaúčtovať do r. 2012 aj DPH a podať dodatočné DPH za IV.Q.2012. Nárok na uplatnenie odpočtu bol v dec.. teda treba podať DDP. Ďakujem.
V texte.
emula1
27.03.13,08:46
Mam zavazok tykajuci sa roku 2012, konkretne koncesie na telek. urad, dosli sme na to az teraz, ked prisla upomienka po DP, mozem to zauctovat do nakladov roka 2013?
Mam pocit, ze som kedysi citala, ze ked min rok bol zisk, tak si to mozeme dat do nakladov, len to neviem teraz nikde najst...
Tweety
27.03.13,08:49
Mam zavazok tykajuci sa roku 2012, konkretne koncesie na telek. urad, dosli sme na to az teraz, ked prisla upomienka po DP, mozem to zauctovat do nakladov roka 2013?
Mam pocit, ze som kedysi citala, ze ked min rok bol zisk, tak si to mozeme dat do nakladov, len to neviem teraz nikde najst...
A faktúru ste v roku 2012 vôbec neúčtovali?
KEJKA
27.03.13,17:42
Mam zavazok tykajuci sa roku 2012, konkretne koncesie na telek. urad, dosli sme na to az teraz, ked prisla upomienka po DP, mozem to zauctovat do nakladov roka 2013?
Mam pocit, ze som kedysi citala, ze ked min rok bol zisk, tak si to mozeme dat do nakladov, len to neviem teraz nikde najst...
1. ešte máš čas zaúčtvať do r.2013 a podať opravné DP za rok 2012, ak máš DPH na vstupe, tým skôr a je to bez sankcii.
2. ano ak bol zisk v r.2012 tak v r.2013 to bude daňový náklad.
eva0704
04.04.13,06:09
Ahojte, potrebovala by som sa poradiť. Od tohto roku som prevzala účtovníctvo a teraz som dostala fa s dátumom dodania 14.3.13 , ale fa sa týka účtovníckych prác min.roku (bývala účtovníčka doučtovala veci -dúčt.zápisov 12/12, evidencia DPH 11/12-dodat.DPH a posielanie výkazu k DPH 11/12). Môžem to dať do nákladov r.2013? Práce boli skutočne vykonané v tomto roku, ale týkajú sa r.2012. Čo s tým, kam to dať? Ďakujem za odpoveď.
Tweety
04.04.13,06:12
Môžeš to zaúčtovať do roku 2013.Len akosi nerozumiem tomuto: práce boli skutočne vykonané v tomto roku, ale týkajú sa r.2012.
Ingrid Ondruskova
04.04.13,06:40
L-M a Kika69 majú v princípe /aspoň si to myslím/ rovnaký účtovno-časový problém, ale pre každú z nich bola iná odpoveď- v jednom prípade stačí DPH uplatniť až v r.2013 a v druhom prípade treba urobiť DDP... , neviete prečo? alebo mi niečo ušlo?
Tweety
04.04.13,06:45
L-M a Kika69 majú v princípe /aspoň si to myslím/ rovnaký účtovno-časový problém, ale pre každú z nich bola iná odpoveď- v jednom prípade stačí DPH uplatniť až v r.2013 a v druhom prípade treba urobiť DDP... , neviete prečo? alebo mi niečo ušlo?
Pretože v prvom prípade nemali faktúru na to, aby si mohli uplatniť odpočet, v druhom prípade ju mali. Viď §51 Zákona o dph.
Ingrid Ondruskova
04.04.13,06:50
Díííkes!!
eva0704
04.04.13,15:29
Preto boli vykonané v r.2013 preto, lebo sa v tomto r. podávalo dodatočné DPH za 11/12.
Preto ma to zmiatlo do kt.účt.obdobia to patrí.
Adiks
08.04.13,06:59
Ak by účtovníčka nedoúčtovala účtovné zápisy za 12/2012, ale zaoberala by sa iba dodatočným daňovým priznaním za 11/2012 podaným v roku 2013, jednalo by sa o účtovný prípad roka 2013.
eva0704
09.04.13,04:38
Na faktúre sú 3 položky. sa týkajú dodat. daň priznania za 11/12 a 1 sa týka doúčtovania zápisov za 12/12. Stane sa niečo, keď to všetko hodím do nákladov tohto roka?
eva0704
09.04.13,04:39
Potrebovala by som poradiť ešte s jedným prípadom.. Dostalo sa mi do rúk 10 faktúr z minulého roku (2012), ktroé boli zaplatené v hotovosti. (pripnutý doklad z ERP). Stalo sa to tým, že som od tohto roku prevzala účtovníctvo a tieto fa sa do rúk predchádzajúcej účtovníčke nedostali.
Ja som fa zaúčtovala v tomto roku, ale doklady o úhrade sú so septembrovým dátumom r. 2012.
Ako zaúčtujem tieto úhrady cez pokladňu, s akým dátumom? Môžem dať aktuálny r. 2013? (ako som zaúčtovala tieto faktúry?)
Ďakujem
sana12
09.04.13,18:07
Ahojte,

potrebujem poradiť. Prišla mi faktúra za dodávku elektriny - obdobie od 05.04.2012 do 05.04.2013 (vystavenie faktúry 08.04.2013). Rok 2012 je už uzavretý (vykázaná bola strata). Rezervu som nevytvorila.
Môžem to zaúčtovať ako daňový výdavok roku 2013?
​Alebo sa idem trápiť s opravami chýb minulých období?
Tweety
10.04.13,05:20
Môžeš ju zaúčtovať do nákladov roka 2013.
sana12
10.04.13,07:18
Ahojte,

potrebujem poradiť. Prišla mi faktúra za dodávku elektriny - obdobie od 05.04.2012 do 05.04.2013 (vystavenie faktúry 08.04.2013). Rok 2012 je už uzavretý (vykázaná bola strata). Rezervu som nevytvorila.
Môžem to zaúčtovať ako daňový výdavok roku 2013?
​Alebo sa idem trápiť s opravami chýb minulých období?


Môžeš ju zaúčtovať do nákladov roka 2013.

1. Ako je možné to účtovať v podvojnom účtovníctve bez problémov do roku 2013, keď faktúra je vystavená za obdobie 2012 a 2013, to znamená že súvisí aj s rokom 2012?

2. Kedy používam opravy chýb minulých období?

​Ďakujem
Tweety
10.04.13,07:20
§17 Zákon o DzP
(29) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15.
sana12
10.04.13,07:48
§17 Zákon o DzP
(29) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15.


Už som si preštudovala aj metodický pokyn FRSR a stále mi to celkom nie je jasné?

To znamená, že

ak sa jedná o významnú chybu podľa internej smernice sumu zahrniem do základu dane v roku 2013. Ale podľa mňa to musím zaúčtovať na účet 428, a potom znížiť výsledok hospodárenia o túto sumu na riadku 290 v DP za rok 2013?

ak sa nejedná o významnú chybu podľa internej smernice, šupnem to bez problémov do daňových výdavkov?

Alebo mi zase niečo uniklo?

Ďakujem Ti TWEETY
sana12
10.04.13,11:18
Vie mi niekto skontrolovať, či uvažujem správne?
Adiks
10.04.13,11:29
Už som si preštudovala aj metodický pokyn FRSR a stále mi to celkom nie je jasné?

To znamená, že

ak sa jedná o významnú chybu podľa internej smernice sumu zahrniem do základu dane v roku 2013. Ale podľa mňa to musím zaúčtovať na účet 428, a potom znížiť výsledok hospodárenia o túto sumu na riadku 290 v DP za rok 2013?

ak sa nejedná o významnú chybu podľa internej smernice, šupnem to bez problémov do daňových výdavkov?

Alebo mi zase niečo uniklo?

Ďakujem Ti TWEETY
Neuvažuješ správne, ak to zaúčtuješ ako významnú opravu min.účt.období na účte 428, neovplyvní ti to výsledok hospodárenia pred zdanením, ani po zdanení, ak to zaúčtuješ ako nevýznamnú opravu min.účt.období na účte nákladov, ovplyvní ti to výsledok hospodárenia pred zdanením, ale neovplyvní výsledok hospodárenia po zdanení.
sana12
10.04.13,12:01
Neuvažuješ správne, ak to zaúčtuješ ako významnú opravu min.účt.období na účte 428, neovplyvní ti to výsledok hospodárenia pred zdanením, ani po zdanení, ak to zaúčtuješ ako nevýznamnú opravu min.účt.období na účte nákladov, ovplyvní ti to výsledok hospodárenia pred zdanením, ale neovplyvní výsledok hospodárenia po zdanení.
Prečo?
Veď ak to zaúčtujem ako významnú položku, bude to položka znížujúca výsledok hospodárenia (uvádzam v daňovom priznaní za rok 2013 na riadku 290 ) alebo nie?
Ak to zaúčtujem ako nevýznamnú položku a dám to do nákladov ponížim si tým výsledok hospodárenia, t.z. že to bude daňový výdavok?
mirhu
18.11.14,08:26
...mohol by mi niekto vysvetliť, prečo sa časť pripadajúca na rok 2012 účtuje 518/326 a nie 518/383 ? Faktúra prišla...

dosť názorná pomôcka na rozlišovanie:
- ak náklad má byť v budúcnosti vyfakturovaný, tak účet 326 - a výdavok bude účtovaný 321/211,221
- ak náklad má byť v budúcnosti už iba uhrádzaný, tak účet 383 - a výdavok bude účtovaný 383/211,221.
Čo v prípade, ak to nebolo v predchádzajúcom roku účtované na 326, a v tomto roku došla faktúra za energie za rok 2013 aj 2014?
sana12
18.11.14,11:23
Podľa môjho názoru:

Môžeš sa rozhodnúť, či podáš dodatočné daňové priznanie za rok 2013, alebo do základu dane zahrnieš v zdaňovacom období 2014 aj opravy chýb minulých ročných období a dodatočné daňové priznanie nepodáš.

Myslím, že jednoduchšie je nepodať dodatočné daňové priznanie za rok 2013 a účtovať do roku 2014.

Postup v prípade nepodania dodatočného daňového priznania za rok 2013.

Ak sa jedná o významnú položku (výšku významnosti by si mal mať uvedenú v internej smernici) zaúčtuješ na účet 428, a potom znížiš výsledok hospodárenia o túto sumu na riadku 290 v DP za rok 2014.

Ak sa nejedná o významnú položku podľa internej smernice, zaúčtuj v pohode do nákladov 2014.

Viac si môžeš preštudovať v Pokyne FR SR k uplatňovaniu § 17 ods. 15 a 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov pri opravách chýb minulých účtovných období.
Nájdeš ho tu:
https://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/dppo_2012_11_oprava_chyb.pdf
Adiks
02.01.15,18:55
...mohol by mi niekto vysvetliť, prečo sa časť pripadajúca na rok 2012 účtuje 518/326 a nie 518/383 ? Faktúra prišla...

dosť názorná pomôcka na rozlišovanie:
- ak náklad má byť v budúcnosti vyfakturovaný, tak účet 326 - a výdavok bude účtovaný 321/211,221
- ak náklad má byť v budúcnosti už iba uhrádzaný, tak účet 383 - a výdavok bude účtovaný 383/211,221.
Čo v prípade, ak to nebolo v predchádzajúcom roku účtované na 326, a v tomto roku došla faktúra za energie za rok 2013 aj 2014?
Ak spľňaš podmienky § 17 ods.29 zákona o dani z príjmov zaúčtuješ energie za rok 2013 aj za rok 2014 502/321, pričom tento náklad je v roku 2014 aj daňovo uznaný.
Michaela Medeková
28.02.15,08:21
Ahojte. Chcela by som sa aj ja spýtať ohľadom časového rozlíšenia. Mám faktúru za telefón (17.12.2014-16.1.2015), Dátum vyhotovenia: 23.12.2014, deň dodania 16.12.2014, splatnosť 6.1.2015. Faktúra prišla v decembri a je uhradená až v januári 2015. Musím účtovať časové rozlíšenie ked mám den dodania aj vyhotovenia v decembri? Ak áno, môže to byť takto?
2014: 518/383
2015: 383/321, 321/221 Môže to takto byť? Ďakujem za odpoveď
sana12
28.02.15,18:38
Ahoj,

postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva §56 ods. (14)

V mikro účtovných jednotkách nie je potrebné na účte časového rozlíšenia účtovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót.
Vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách sa náklady a výnosy časovo rozlišujú. Vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách nie je potrebné časovo rozlišovať náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.

Komentár:
Prijatím smernice sa ustanovujú výnimky z časového rozlíšenia pre mikro účtovné jednotky. V mikro účtovných jednotkách nie je potrebné na účte časového rozlíšenia účtovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad
týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót.
Malé a veľké účtovné jednotky časovo nemusia rozlišovať náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia

Na záver jednoducho povedené, v tomto prípade nemusíš časovo rozlišovať, či účtuješ ako mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka.