Jana1303
19.01.13,14:16
Dobropis vystavený v januári 2013 k faktúre z r. 2012, dátum zdaniteľ. plnenia na dobropise je 10.1.2013, č. dobropisu je 2012/128.
Chcem sa opýtať takýto dobropis sa zaúčtuje vzhľadom k dph a dph žiada za r. 2012 alebo r. 2013?
ďakujem....
:confused::confused:
Tweety
19.01.13,13:19
Dobropis vystavený v januári 2013 k faktúre z r. 2012, dátum zdaniteľ. plnenia na dobropise je 10.1.2013, č. dobropisu je 2012/128.
Chcem sa opýtať takýto dobropis sa zaúčtuje vzhľadom k dph a dph žiada za r. 2012 alebo r. 2013?
ďakujem....
:confused::confused:
Zaúčtuješ ho do roku 2013.
Jana1303
19.01.13,13:25
...ďakujem si zlatá....
lumat
20.01.13,12:04
Dobrý deň,
chcem sa opýtať na zúčtovaciu faktúru od VSE, na ktorej je preplatok : zdaniteľné plnenie je 31.12.2012
dátum vystavenia je 07.01.2013
Ide táto faktúra - dobropis do DPH za 12/2012 alebo tu platí §53 zákona o DPH a zaúčtujem a odpočítam daň s mínusom v zdaňovacom období v ktorom sme dostali doklad ?
Ďakujem
Tweety
20.01.13,12:06
Dobrý deň,
chcem sa opýtať na zúčtovaciu faktúru od VSE, na ktorej je preplatok : zdaniteľné plnenie je 31.12.2012
dátum vystavenia je 07.01.2013
Ide táto faktúra - dobropis do DPH za 12/2012 alebo tu platí §53 zákona o DPH a zaúčtujem a odpočítam daň s mínusom v zdaňovacom období v ktorom sme dostali doklad ?
Ďakujem Je to klasická vyúčtovacia faktúra, patrí teda do roku 2012.
lumat
20.01.13,12:27
Ďakujem, mňa len splietol ten §53 :(.
Pekný deň
martinius
22.01.13,10:49
Dobrý deň,
mám nasledujúci prípad-dobropis za odchýlky el.energie za 11/12 na základe mesačného vyhodnotenia (sme obchodník s EE, tieto odchýlky nám môžu fakturovať podľa zmluvy do 14mes.),dopropis samozrejme vystavený v 1/13, pre účely DPH samozrejme 1/13, ale mám dilemu, či o dbp účtovať ešte v starom roku, keďže náklady sa týkajú starého roka alebo až v novom roku. Pre tieto dodávky je tuším tvorená aj rezerva, ale toto je dbp, tak tá je pre mňa bezpredmetná.
martinius
22.01.13,10:54
Na dbp nie je uvedený dátum dodania, čo v podstate pre účely DPH nie je podstatné...
kapadelta
23.01.13,08:56
Ahojte,
došlý dobropis za spätný rabat za rok 2012 (splnenie obratu) s dátumom vystavenia 15.01.2013, došlo 23.01.2013 a s dátumom dodania 31.12.2012. Ako to zaúčtovať? A do ktorého roku dať DPH?
ĎAKUJEM!
kapadelta
23.01.13,11:05
Prosím, nikto nevie?
martinius
23.01.13,14:48
Ahojte,
došlý dobropis za spätný rabat za rok 2012 (splnenie obratu) s dátumom vystavenia 15.01.2013, došlo 23.01.2013 a s dátumom dodania 31.12.2012. Ako to zaúčtovať? A do ktorého roku dať DPH?
ĎAKUJEM!
Zaúčtovať do 12/12, ale DPH si dáš do DP 1/13.
Sika3008
06.02.13,12:03
Dobrý,
ja mám opačný problém, teda nie problém len sa neviem dohodnúť sama so sebou.

FA vystavená za služby v roku 2012 a v roku 2013/01 bol k nej vystavený dobropis, lebo služba nebola celá vyčerpaná a ani už nebude.
DPH ide do 2013
Základ ponížim si výnosy v roku 2012 alebo až v roku 2013?
Ďakujem.
eevvaa
15.03.13,08:27
.... vážne, ako sa to má účtovať v roku 2012? Prvá reakcia je, že treba znížiť náklady na energia v r 2012, ale ako? Rezervy sa tvoria na záväzky na základe princípu opatrnosti a toto nebude záväzok ale naopak. Do toho spadajú aj nevyfakturované dodávky. Nakoniec u mňa prevládol názor :-), že to vôbec neúčtovať do 2012 a ani neznižovať náklady v r. 2012. Až v 2013 - aj náklady aj DPH. Ale samozrejme, len ak ide o dobropis, nie o vyúčtovaciu fa.
(Pozn.: ani 385 na to nesedí)

... alebo ešte jena poznámka: Väčšinou sa na také faktúry napíše, že "Dobropisujeme Vám" ale zároveň, že ide o vyúčtovanie. Dátum dodania ale uvedú ako dátum vystavenia. Čo to potom je?
Klara321
15.03.13,08:45
Moj nazor, zapisat si na konci roka spotrebu podla elektromera, plynomera, prepocitat platnou cenou, nasledne porovnat co uz mate v nakladoch so skutocnymi vypocitanymi nakladmi. Na zaklade toho potom vytvorit rezervu alebo nevyfakturovane dodavky.
eevvaa
15.03.13,11:11
... ja mam na Silvestra skôr iné plány:)
eevvaa
15.03.13,12:42
Nakoniec, po porade s audítormi, sme sa dohodli, že náklady v r. 2012 sa znížia oproti účtu 315. Interný doklad - vyúčtovanie nákladov na energie.
eva.ch
17.03.13,17:09
Dobry den, prosim o radu. Nasa firma prenajíma nebytové priestory. Tepelnu energiu fakturujeme mesacne urcitym pausalom. Teraz som dostala podklady k rocnemu vyuctovaniu podľa skutočnej spotreby s tym, ze v nasledujucich dvoch mesiacoch mám najomcom tieto preplatky a nedoplatky postupne pripocitavat a odpocitavat z faktur. Som povinna toto vyuctovanie zauctovat aj do konca minuleho roka a potom nejak zlikvidovat vo fakturach v tomto roku? Vobec neviem co s tym a hlavne uz mam uzavrety minuly rok, i ked este nie poslany. Ak by bola teda nejaka moznost ako to vsetko zuctovat len v tento rok bola by som rada
eva.ch
18.03.13,07:51
Prosím poradi niekto?
Klara321
19.03.13,10:15
Prosím, nikto nevie?

DPH v Januari, znizenie vynosov rok 2012 - vplyv na dan z prijmov za r.2012
Llívia
31.01.14,10:46
Prečo sa vyúčtovacia faktúra s preplatkom neposudzuje ako dobropis?
Llívia
03.02.14,05:35
Posúvam.