jana555
04.02.13,07:41
Prosím o radu, chcem si overiť, či správne vypĺňam daň.priznanie B:
SZČO nie je platcom odvodov do SP, platí len odvody do ZP. V DP si uplatňuje "paušálne 40 % výdavky", odvody do ZP si neuplatňuje vo výdavkoch, aby mu nevyšla strata. Na str.3 DP pod tabuľkou č. 1 - preukázateľne zaplatené poistné na ZP neuvádzam nič, nakoľko odvody ZP nie sú zahrnuté vo výdavkoch?
Na str. 12 v r. 10 uvádzam skutočne uhradené preddavky na ZP, ktoré sa týkajú roku 2012, t.j. vrátane
úhrady 8.1.13 za december 2012, bez výsledku ročného zúčtovania?
Ďakujem.
jana555
05.02.13,07:23
Volala som na infolinku daňového úradu, kde mi na tento dotaz odpovedali nasledovné:
Na str. 3 neuvádzam nič, keďže si poistné neuplatňujem vo výdavkoch a na str. 12 uvádzam
poistné uhradené od 1.1.12 do 31.12.12 za rok 2012, bez úhrady nedoplatkov z roč. zúčtovania.
Aký máte na to názor, je to správne?
danula.s
05.02.13,11:52
Súhlasím, na str. 3 sa uvádza to poistné, o ktoré si krátiš daňový základ a na strane 12 len to poistné, ktoré bolo zaplatené od 1 do 12/2012 a zároveň sa týka len tohto obdobia, čiže bez nedoplatkov z RZZP min.období . Niekde som sa tu stretla aj s názorom, že sa na str. 12 má uvádzať suma zaplatených preddavkov viažúca sa k zúčtovaciemu obdobiu , čiže preddavky od 2/2012 do 1/2013 - ale načo by to komu bolo ?
Poisťovne si predsa presne vedú údaje o zaplatených preddavkoch /alebo aspoň by si mali :),
tak neviem...
kn-alka
05.02.13,12:12
Danula.s, v daňovom priznaní na strane 12 sa píše:

Ak bol daňovník povinný platiť poistné a príspevky, uvedie na týchto riadkoch is presnú preukázateľne zaplatenú sumu, týkajúca sa príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa priznanie podáva.

To jest: sumu zaplateného poistného za rok 2012 - ak podnikateľ platil poctivo, tak je to poistné zaplatené v mesiacoch 2/12 až 1/13
marjankaj
05.02.13,12:19
Súhlasím, na str. 3 sa uvádza to poistné, o ktoré si krátiš daňový základ a na strane 12 len to poistné, ktoré bolo zaplatené od 1 do 12/2012 a zároveň sa týka len tohto obdobia, čiže bez nedoplatkov z RZZP min.období . Niekde som sa tu stretla aj s názorom, že sa na str. 12 má uvádzať suma zaplatených preddavkov viažúca sa k zúčtovaciemu obdobiu , čiže preddavky od 2/2012 do 1/2013 - ale načo by to komu bolo ?
Poisťovne si predsa presne vedú údaje o zaplatených preddavkoch /alebo aspoň by si mali :),
tak neviem...
To je tak, keď tlačivá vymýšľa niekto, kto nevie, aké údaje potrebujú poisťovne.
Keď sme si to robili sami, tak sme si sami pozisťovali potrebné údaje. Teraz poisťovne majú z toho "hokej", takže tie ich ročné zúčtovania by som si radšej overil.
siska8
05.02.13,17:22
Daňový bonus - výpočet v časti XI...
Manžel pracoval 8 mesiacov ako zamestnanec, bol mu priznaný a vyplatený daňový bonus na 1 dieťa 165,12 euro. 4 mesiace bol živnostník...Potrebovala by som poradiť s vypĺňaním riadkov 96-100...akosi mi to nesedí...
riadok č. 95...375,40
riadok č. 96...(neviem, či iba nárok na 4 mesiace, alebo za celý rok...)
riadok č. 97 (r.95-r.96)...
riadok č. 98...165,12
riadok č. 99 (r. 96-r.98 > 0)....
riadok č. 100 (r. 99-r.98 >0)....

Ďakujem. Daňové priznanie robím prvýkrát, v piatok idem k známej účtovníčke na pomoc, ale pokúšam sa sama...
Rozalka
05.02.13,17:41
Danula.s, v daňovom priznaní na strane 12 sa píše:

Ak bol daňovník povinný platiť poistné a príspevky, uvedie na týchto riadkoch is presnú preukázateľne zaplatenú sumu, týkajúca sa príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa priznanie podáva.

To jest: sumu zaplateného poistného za rok 2012 - ak podnikateľ platil poctivo, tak je to poistné zaplatené v mesiacoch 2/12 až 1/13
Až také jednoznačné to nie, v Poučení (som toho názoru, že Poučenie publikované vo FS,má prednosť pred textom v priznaní) sa píše:

V riadku 09 týkajúcom sa preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie uvedie len sumu, ktorú preukázateľne zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, t. j. nebude v ňom zahrnutý prípadný nedoplatok z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.
V riadku 10 týkajúcom sa preukázateľne zaplateného preddavku na verejné zdravotné poistenie
sa uvedie suma, ktorú preukázateľne zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, t.j. nebude v ňom zahrnutý prípadný nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za predchádzajúci rok resp. nedoplatky z predchádzajúcich rokov.
Rozalka
06.02.13,19:22
veronikasad
06.02.13,19:24
Písala som dotaz na infolinku VšZP, ak dostanem odpoveď - priložím.
ewita888
06.02.13,19:28
no veru nie, ak podnikal poctivo, tak zaplatené 1-12/12 bez nedoplatkov z min. rokov a RZP
timejka200
07.02.13,17:59
živnostníčka , ktorá zároveň mala príjem aj zo závislej činnosti podáva DP typ B. Lenže danový bonus si do 7 mesiaca uplatnoval manžel na dve deti. Od 8 mesiaca si teda môže uplatniť danovy bonus na deti ona. Treba nejaké potvrdenie od manžela ze mu bol vyplateny danovy bonus?
68danka
07.02.13,17:59
dobrý večer pripájam dotaz ak daňovník mál vrátený preplatok na poistnom /sociálna poisťovňa/ tento preplatok mu pripočítam k zaplatenému poistnému? pre názornosť zaplatila som do poisťovne 1460,99 ale bola som na PN a tak mi z tohoto titulu soc poisťovňa vrátila 120,00 € tak do riadku 9 napíšem sumu 1340,99???
Tweety
07.02.13,18:00
dobrý večer pripájam dotaz ak daňovník mál vrátený preplatok na poistnom /sociálna poisťovňa/ tento preplatok mu pripočítam k zaplatenému poistnému? pre názornosť zaplatila som do poisťovne 1460,99 ale bola som na PN a tak mi z tohoto titulu soc poisťovňa vrátila 120,00 € tak do riadku 9 napíšem sumu 1340,99???
Nie, uvedieš skutočne zaplatené poistné.
68danka
07.02.13,18:03
ďakujem
Majkaheged
10.02.13,16:47
Teraz neviem či na str. 12 r. 9 a 10 dávať aj poistné zaplatené v 01/2013, ktoré sa týka decembra, alebo ako? pretože sa tam píše, že sa tam dávajú odvody príslušné k zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva DP, čiže mne to vychádza že zdaňovacie obdobie je len do 31.12.2012, neviem, čo vy na to?
timejka200
23.02.13,08:04
živnostníkovi , ktorý má príjmy aj zo závislej činnosti vychádza zaplatiť daň 400 Eur, lenže si uplatńuje DB na deti od augusta 2012. To som aj pekne zaškrtla...Je to správne ak ako daňový preplatok jej dávam sumu dane - daňový bonus, Čiže ona nemá nárok na vyplatenie celej výšky daňového bonusu?
Anik
23.02.13,20:13
Teraz neviem či na str. 12 r. 9 a 10 dávať aj poistné zaplatené v 01/2013, ktoré sa týka decembra, alebo ako? pretože sa tam píše, že sa tam dávajú odvody príslušné k zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva DP, čiže mne to vychádza že zdaňovacie obdobie je len do 31.12.2012, neviem, čo vy na to?
dávaš tam odvody, ktoré boli fyzicky zaplatené v roku 2012, bez nedoplatkov za upynulé obdobia
Anik
23.02.13,20:25
živnostníkovi , ktorý má príjmy aj zo závislej činnosti vychádza zaplatiť daň 400 Eur, lenže si uplatńuje DB na deti od augusta 2012. To som aj pekne zaškrtla...Je to správne ak ako daňový preplatok jej dávam sumu dane - daňový bonus, Čiže ona nemá nárok na vyplatenie celej výšky daňového bonusu?
Neviem či som ťa správne pochopila
má nárok na tých 5 mesiacov DB , avšak DB jej nemusia vyplatiť koncom apríla, alebo začiatkom mája, ale jej znížia daňovú povinnosť o výšku DB.
timejka200
24.02.13,09:32
áno myslím že tak..jej vychádza daňová povinnosť 400 Eur - 380 Eur je zrazená daň zamestnávateľom , čiže by mala platiť 20 Eur ako nedoplatok. Ale ked som jej zadala ze ma narok na danový bonus od augusta 2012 na dve deti..tak presne vyšiel preplatok , ale znížený o tú daňovú povinnosť..čiže by to malo byť správne vsak?
veronikasad
24.02.13,09:37
áno myslím že tak..jej vychádza daňová povinnosť 400 Eur - 380 Eur je zrazená daň zamestnávateľom , čiže by mala platiť 20 Eur ako nedoplatok. Ale ked som jej zadala ze ma narok na danový bonus od augusta 2012 na dve deti..tak presne vyšiel preplatok , ale znížený o tú daňovú povinnosť..čiže by to malo byť správne vsak?
napíš sumy a čísla riadkov - takto sa to posúdiť nedá. Kto poberal DB do augusta ?
timejka200
24.02.13,09:52
do júla 2012 poberal DB jej manžel. Mám aj čestné prehlásenie on si totiž sámn podáva DP. Takže riadok č. 99 - je daňová povinnosť 400 Eur , riadok 100 je suma 210,30 / dańový bonus nárok na dve deti od agusta 2012/ riadok č. 109 zrazené preddavky na daň zamestnávateľom - 383,78 Eur . a riadok č. 114 vychádza daňový preplatok suma 194,01. Malo by to byť teda v poriadku.
timejka200
24.02.13,09:52
vlastne tá daň sa znižuje o ten DB..ked som dobre pochopila.
veronikasad
24.02.13,09:56
do júla 2012 poberal DB jej manžel. Mám aj čestné prehlásenie on si totiž sámn podáva DP. Takže riadok č. 99 - je daňová povinnosť 400 Eur , riadok 100 je suma 210,30 / dańový bonus nárok na dve deti od agusta 2012/ riadok č. 109 zrazené preddavky na daň zamestnávateľom - 383,78 Eur . a riadok č. 114 vychádza daňový preplatok suma 194,01. Malo by to byť teda v poriadku.
preddavky od zamestnávatela uvádzaš na r. 105 - nie 109.
Robila si DP "ručne" alebo cez SW ?

Prečo vyplňaš r. 114 - odd. XI - robíš dodatočné DP za rok 2011 ?
timejka200
24.02.13,09:57
cez SW AlFA. ja som sa sekla je to na 105 :)
timejka200
24.02.13,09:58
vedela by si mi ešte poradiť že zamestnávala v kozm. salone dva mesiace na dohodu jednu slečnu...ja som to dala ako mzda a čo zaplatila za ňu do SP som dala ako poistné. Ona účtuje v JÚ. Alebo to rovno mam dať do prevádzkových nákladov a hotovo?
veronikasad
24.02.13,09:58
cez SW AlFA. ja som sa sekla je to na 105 :)
prečo ten r. 114 ?
timejka200
24.02.13,10:00
nie nerobím dodatočné...pozriem sa na to
veronikasad
24.02.13,10:00
vedela by si mi ešte poradiť že zamestnávala v kozm. salone dva mesiace na dohodu jednu slečnu...ja som to dala ako mzda a čo zaplatila za ňu do SP som dala ako poistné. Ona účtuje v JÚ. Alebo to rovno mam dať do prevádzkových nákladov a hotovo?
Timejka, to nemyslíš vážne - mzda v postupoch účtovania pre JU ako prevádzkový náklad ...
timejka200
24.02.13,10:01
riadok 114 je Dańový preplatok , znížený o zamestnávateľom nesprávne vyplatený DB
veronikasad
24.02.13,10:01
riadok 114 je Dańový preplatok , znížený o zamestnávateľom nesprávne vyplatený DB
Súhlasím, ale týka sa dodatočného DP.
timejka200
24.02.13,10:02
ja som to dala ako mzdy, nie prevádzkový náklad.
veronikasad
24.02.13,10:03
ja som to dala ako mzdy, nie prevádzkový náklad.
tak je to správne, výplata mzdy=členenie mzdy, poistné zaplatené zamestnávatelom = členenie poistné
timejka200
24.02.13,10:03
takže je to v poriadku..a takisto nákupdrobného majetkua ko stolička, stôl som dala ako výdavok za materiál ...
timejka200
24.02.13,10:04
dakujem :)
veronikasad
24.02.13,10:04
takže je to v poriadku..a takisto nákupdrobného majetkua ko stolička, stôl som dala ako výdavok za materiál ...
tiež správne, môžeš si tam urobiť analytiku "drobný najetok" a nezabudni pri uhrade urobiť zápis do evidencie drobného majetku.
timejka200
24.02.13,10:08
joj super velmi si mi pomohla...a ešte jedna otázka :) ona nakupovala také veci na faktúru ako pinzety, dajake vodičky, čist. tamopony...ja som to takisto dala ako materiál :)
veronikasad
24.02.13,10:09
joj super velmi si mi pomohla...a ešte jedna otázka :) ona nakupovala také veci na faktúru ako pinzety, dajake vodičky, čist. tamopony...ja som to takisto dala ako materiál :)
môže byť
timejka200
24.02.13,10:12
´dakujem :) a ked odovzdám DP musím k tomu dať aj výkaz o majetku a záväzko aj výkaz o príjmoch a výdavkoch asi :)
Tweety
24.02.13,10:24
ÚJ k DP podáva aj výkazy.
timejka200
24.02.13,15:04
ďakujem :)
timejka200
27.02.13,12:01
ešte jedna otázka , možn hlúpa zadala som v šetky príjmy aj výdavky do alfy..vytlačila som si z alfy doklady...výdavkové aj príjmové. Treba ich aj opečiatkovať alebo stačí ked je v kolonke to predtlačené názov prevádzkyy, adresa , ičo. Je to kozmetický salon - ponuka služieb kozmetických.
slnenko
02.03.13,13:22
Dobrý deň,
v danovom priznaní B treba vyplnať r. 03 SK NACE , lenže moja prevažná činnost je zváračské a zámočnícke práce, lenže taku činnost som v číselníku nenašiel. Čo by som tam mal teda uviesť..
Ďakujem vopred za info.
Mila123
02.03.13,13:23
Dobrý deň,
v danovom priznaní B treba vyplnať r. 03 SK NACE , lenže moja prevažná činnost je zváračské a zámočnícke práce, lenže taku činnost som v číselníku nenašiel. Čo by som tam mal teda uviesť..
Ďakujem vopred za info.
činnosť patrí pod obrábanie......
zzuzzka.p
02.03.13,21:59
Dobrý deň,
som zamestnaná kde mám riadne príjem a aj SZČO. Keď som si teraz robila elektronicky daňové priznanie tak mi vychádza dosť veľa platiť. To príjem od zamestnávateľa nemám automaticky zdanený každý mesiac? Pretože tu mi naťahalo sumu a nakoniec zisťujem, že mám doplatiť 350€ dane. Alebo niečo zle zadávam do daňového priznania?
kn-alka
03.03.13,06:44
To je trošku komplikované.
Ak si si v zamestnaní uplatňovala nezdaniteľnú časť na seba, tak teraz vlastne zdaňuješ príjem-zisk zo SZČO celý, už si z neho nemáš čo odpočítať, keďže si si nezd.časť odpočítala v mzde od zamestnávateľa.
zzuzzka.p
03.03.13,07:48
To je trošku komplikované.
Ak si si v zamestnaní uplatňovala nezdaniteľnú časť na seba, tak teraz vlastne zdaňuješ príjem-zisk zo SZČO celý, už si z neho nemáš čo odpočítať, keďže si si nezd.časť odpočítala v mzde od zamestnávateľa.


Ďakujem za odpoveď a ano v noci sa mi to nejak odležalo v hlave a je to naozaj tak. U zamestnávateľa som si uplatňovala odpočítateľnú položku a tým pádom mi to tak vychádza.
Čiže ak si neuplatním u zamestnávateľa napr. bonus u detí tak si ich uplatním ako SZČO?
Správne som to pochopila?
Ďakujem
Mila123
03.03.13,07:52
Ďakujem za odpoveď a ano v noci sa mi to nejak odležalo v hlave a je to naozaj tak. U zamestnávateľa som si uplatňovala odpočítateľnú položku a tým pádom mi to tak vychádza.
Čiže ak si neuplatním u zamestnávateľa napr. bonus u detí tak si ich uplatním ako SZČO?
Správne som to pochopila?
Ďakujem


áno, ale môže nastať situácia, keď by si mohla prísť o DB......
kn-alka
03.03.13,08:19
vzhľadom na to, že jej vychádza platiť daň, u nej tento problém asi nebude :) ... pravdaže človek nikdy nevie, čo prinesie zajtrajšok
zzuzzka.p
03.03.13,08:58
A môžem vedieť prečo by som oň mohla prísť?
Aha už som čítala odpoveď :-) Ďakujem za každú radu
Mila123
03.03.13,09:01
A môžem vedieť prečo by som oň mohla prísť?
pracuješ a v práci nedosiahneš príjem do 1/2 nčzd, z dôvodu, napr. ochorenia a z podnikania budeš mať stratu....ak v tomto prípade, by si mala DB vyplácaný cez zamestnanie, t.j. mesačne i keby bol príjem do / nčzd nemusela by si vrátiť DB

ak by si si ho nedala vyplácať mesačne, prišla by si oň....
Siporka
03.03.13,09:51
Prosím o radu,
01-04/2012 mandátna zmluva /zriaďovacie záležitosti/ a od 05-12/2012 živnosť. Mandátna zmluva /zriaďovanie záležitosti/ patrí do § 8 ods. 1 pism. a/? Nemožno uplatňovať NČZD ani žiadné výdavky, treba celú sumu zdaniť?
nikulik
13.03.13,07:16
Ahojte, ja by som mala dve otazočky, ak by ste mi poradili budem rada.
1. prečítala som si celu tuto temu, cize na str.12 idu skutočne zaplatene poistne v r.2012 bez nedoplatku/preplatku z ročn.zúčtovania. Ale ide mi o str. 3 pod tabuľkou socialne a zdravotne poistenie, tam sa uvadza pripadny aj nedoplatok alebo preplatok z RZ?
2. v DP B mi vyjde ze ma danovy bonus a preplatok z dane zaplat.zo zavisl.činnosti, ale do potvrdenia mi dava len danovy preplatok a danovy bonus tam nie je. Je to dobre? Nemal by davat danovy preplatok + danovy bonus?
veronikasad
13.03.13,07:22
Ahojte, ja by som mala dve otazočky, ak by ste mi poradili budem rada.
1. prečítala som si celu tuto temu, cize na str.12 idu skutočne zaplatene poistne v r.2012 bez nedoplatku/preplatku z ročn.zúčtovania. Ale ide mi o str. 3 pod tabuľkou socialne a zdravotne poistenie, tam sa uvadza pripadny aj nedoplatok alebo preplatok z RZ?
2. v DP B mi vyjde ze ma danovy bonus a preplatok z dane zaplat.zo zavisl.činnosti, ale do potvrdenia mi dava len danovy preplatok a danovy bonus tam nie je. Je to dobre? Nemal by davat danovy preplatok + danovy bonus?
1. preplatok z RZZP je zdanený, nevplýva na základ dane.

2. daňový bonus sa neuvádza v potvrdení o podaní DP. Jeho výšku nájdeš v riadkoch DP. Nezabudni vyplniť odd. XI. (spôsob výplaty, dátum podpis)
nikulik
13.03.13,08:50
1. preplatok z RZZP je zdanený, nevplýva na základ dane.

2. daňový bonus sa neuvádza v potvrdení o podaní DP. Jeho výšku nájdeš v riadkoch DP. Nezabudni vyplniť odd. XI. (spôsob výplaty, dátum podpis)

Ďakujem veľmi pekne :)