bea26
25.02.13,09:22
Dobrý deň. Chcela by som spýtať ako správne zaúčtovať vklad konateľa.
Nebude to cez 249, lebo to nebude krátkodobá pôžička.
Ďakujem
IvoM
26.02.13,07:47
Bea podľa mňa niečo ako vklad konateľa neexistuje, teda predpokladám že nie je zároveň aj spoločník keďže píšeš že ide o vklad konateľa. Ak by ale predsa len bol aj spoločník, tak iný vklad spoločníka ktorý nezvyšuje ZI sa účtuje napríklad na účte 413.
bea26
26.02.13,10:28
Je zároveň aj jediným spoločníkom. Zaúčtovala som to na 211/365 a potom 365/413. Bude to tak dobre. Nebude DU riešiť odkiaľ mal spoločník peniaze????
IvoM
26.02.13,12:21
Je zároveň aj jediným spoločníkom. Zaúčtovala som to na 211/365 a potom 365/413. Bude to tak dobre. Nebude DU riešiť odkiaľ mal spoločník peniaze????

Nie takto to nie je OK, to nie je úhrada záväzku ale pohľadávky, takže najskôr účtuješ
355/413 a potom úhradu 221/355.
Na druhú časť odpovede sa ani nedá odpovedať, keby takto postupoval DÚ tak v štátnom rozpočte by miesto deficitu bol prebytok. :-)
bea26
26.02.13,12:36
Ďakujem
Adiks
26.02.13,13:44
Nie takto to nie je OK, to nie je úhrada záväzku ale pohľadávky, takže najskôr účtuješ
355/413 a potom úhradu 221/355.
Na druhú časť odpovede sa ani nedá odpovedať, keby takto postupoval DÚ tak v štátnom rozpočte by miesto deficitu bol prebytok. :-)
Ak tu riešime účtovníctvo s.r.o., v ktorej je dotyčný konateľom, tak správny je účet 365, s.r.o. má záväzok voči konateľovi. Ak tu riešime účtovníctvo konateľa, ktoré si vedie nezávisle od účtovníctva s.r.o., vtedy je to správne, konateľ má pohľadávku voči s.r.o. Z otázky zadávateľky nie je zrejmé, koho účtovanie vlastne riešime.
bea26
26.02.13,16:05
Riešim účtovanie v s.r.o., takže správne je to ako som to napísala.
19mimi85
27.02.13,15:53
zdravím, mám otázku...je možné zúčtovať nedaňové náklady s 365? mám na mysli...vysvetlím: pri PHM sa nevedie kniha jázd (asi s tým začneme), uplatňuje sa teda 80% paušál...ročne mi vznikne nedaňový N z PHM poviem príklad 10 000 eur v úhrne, konateľ si však povie, že daň z príjmu chce platiť cca 400 eur plus/mínus, z toho titulu by však musel byť v účtovnej strate, aby sa týmito nedaňovými N vyšvihol do kladného základu dane, čo zasa tiež nechce, lebo je to okaté, že ako firma môže fungovať už druhý rok účtovne stratovo (minulý rok sme vykázali účt.stratu presne z tohto dôvodu)...snažila som sa nájsť nejaké diskusie s 365kami, našla som, že zvyknú účtovníci nejakú súkromnú spotrebu, alebo niečo obdobné zúčtovať ako zníženie 365, nie ako náklad....nedalo by sa niečo v tomto štýle aplikovať aj na môj prípad?jednoducho, že by som tie nedaňové 5ky zrušila znížením 365, hádam som to vysvetlila OK, nie som nadšená, hold konateľ je pán, takže nepotrebujem počuť blbé komentáre, ale potrebujem radu skúsených, ako by ste s tým naložili. ďakujem