shavlik
04.03.13,09:58
zdravím vás. chcel by som poprosiť o radu, ako má správne plátca dph vystaviť fakturu bez dph za službu poskytnutú zahraničnému klientovi, ktorý je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte.
ani v zákone o dph neviem presne identifikovat §, ktory by sa pre to hodil. najblizsie je §43 ods. 1, ale ten sa tyka tovarov...
z toho dovodu neviem aky kod (15,17,N,X) vybrat pre spravny riadok priznania k dph.