Bobina
06.03.06,09:05
PLs. kam zaúčtujem príjem peňazí do pokladne ;aby som vyrovnala stav ?
Nesedí mi pokladnňa, zrejme niečo platili zo svojich.
Mala by to byť dotácia pokladne od konatela , peniaze si neskor v tej istej hodnote vyberie. Ako to spravit , aby to nebol prijem, ktorý by musel byť zdanený ?
zuzana
06.03.06,08:11
Keď dáš 211/365 Vklad konateľa tak sa nič nezdaňuje.Potom si to vyberie 365/211.
Yvvetta
06.03.06,08:19
Ja to tiež tak robím 211/365
dada111
06.03.06,08:24
Ja tiež účtujem príjem od konatela, spoločníka 211/365
Bobina
06.03.06,08:34
Dakujem ....

ak ak dostanem na bank. účet dotáciu od Materskej spoločnosti a nik nevie kedy im to vrátime :-)

Možem to tiez uctovat na 365 ?
Nemusím mat k tomu zmluvu ??
alušik
06.03.06,09:46
Pýtala som sa na to minulý týždeň - zmluva by bola potrebná. Podla nej zauctujes kratkodoby alebo dlhodoby zavazok, inak to z hladiska casu asi velmi urcit nevies, ak by ste namali zmluvu.
Ak ide o dlhodobý záväzok voči materskej firme, tak 471 alebo 479 a ak krátkodobý, tak 361. Bola tu už diskusia okolo účtovania, ale názory sú rôzne, tak si pozri:
http://www.porada.sk/showthread.php?t=6777&highlight=konsolidovan%FD+celok