ibiza
07.03.13,12:13
Dobrý deň, neviem si poradiť s nasledovným účtovaním. Účtujem autoškolu, ktorá robila jeden kurz na prelome r. 2012/2013. To jest, že kurz trval od 11/2012 do 3/2013. Žiaci ten kurz platili všelijako po splátkach. Ja som chcela kurz zaúčtovať takto:
311/602 r. 2012
311/384
a potom v roku 2013 preúčtovať na 384/602. No teraz ako čítam, tak na 384 sa účtujú prijaté platby, ktoré súvisia z budúcim výnosom.

Úhrady účtujem na 211/311.

Mám pocit, že to je zle, viete ma niekto usmerniť?

Alebo sa nemám zaoberať časovým rozlišovaním toho kurzu a dávať to do výnosov tak ako to študenti platia?
IvoM
09.03.13,08:45
Dobrý deň, neviem si poradiť s nasledovným účtovaním. Účtujem autoškolu, ktorá robila jeden kurz na prelome r. 2012/2013. To jest, že kurz trval od 11/2012 do 3/2013. Žiaci ten kurz platili všelijako po splátkach. Ja som chcela kurz zaúčtovať takto:
311/602 r. 2012
311/384
a potom v roku 2013 preúčtovať na 384/602. No teraz ako čítam, tak na 384 sa účtujú prijaté platby, ktoré súvisia z budúcim výnosom.
No veď ale to je tento prípad, neviem či si nepletieš terminológiu príjem s výnosom pri časovom rozlíšení, keď žiak zaplatil v roku 2012 za kurz 2012/2013 tak máš buď príjem v roku 2012 /ak zaplatil v roku 2012/ alebo v roku 2013 /ak zaplatil v roku 2013/ ale výnos bez ohľadu na príjem 2/5 v roku 2012 a 3/5 v roku 2013. Podľa toho čo píšeš tak by to bol zúčtované OK za predpokladu že kurz trvá 5 mesiacov a všetci dostali faktúru v roku 2012.

rok 2012
311/602 2/5 ceny kurzu
311/384 3/5 ceny kurzu

rok 2013
384/602

211/311 priebežne ako platia, úhrada nemá vplyv na výnos

Úhrady účtujem na 211/311.
Ak platia v hotovosti tak samozrejme

Mám pocit, že to je zle, viete ma niekto usmerniť?

Alebo sa nemám zaoberať časovým rozlišovaním toho kurzu a dávať to do výnosov tak ako to študenti platia?
Viď vyššie, samozrejme že to musíš časovo rozlíšiť, veď musíš mať v časovom súlade náklady a výnosy v danom účtovnom období a je zrejme v tomto prípade jednoduchšie to robiť na strane výnosov ako nákladov.
.
ibiza
09.03.13,14:06
.

Och super, ďakujem, potrebovala som sa uistiť že to robím správne. Ale borím sa ešte s takýmto problémom. Náklady, ktoré vznikajú k tomuto kurzu sú napr.:

1. PHM.. tie sú v rôznych mesiacoch rôzne, lebo sa jazdí všelijako a jazdí sa aj paralelne s iným kurzom. Napr. Jazdia žiaci z kurzu ktorý začal v tom novembri, ale dojazdievajú až žiaci z predchádzajúceho kurzu, ktorý začal v septembri. Takže neviem priradiť, že toľko sa spotrebovalo ten ktorý mesiac v kurze č. 3 a v kurze č. 4. Je to v poriadku, môžem to účtovať priamo do nákladov?
2. Mám tam napr. faktúru za prenájom učebnej miestnosti. Ten prenájom sa týka iba mesiacov november, december 2012 keďže teória sa vyučovala iba vtedy a potom ten január, február marec 2013 sa už iba jazdí. je v nej normálne zapísané že prenájom od napr. 1.11. do 27.12 a k tomu sú potom zvlášť fakturované aj energie. Tiež to normálne zaúčtujem do r. 2012? Alebo to treba časovo rozlíšiť keďže v skutočnosti kurz trval až do marca, ale miestnosť sa jednoducho v r. 2013 na tento konkrétny kurz už nevyužívala?
3. V januári 2013 bol vyfakturovaný autoškole kurz prvej pomoci, ktorý absolvovali žiaci z toho prelomového kurzu. Ten treba časovo rozlíšiť alebo nechať ako náklad 2013?
4. Mzdy lektorov normálne fakturujem tiež do nákladov tak ako sú, hoc tiež sú každý mesiac v inej sume, keďže jazdia rôzny počet hodín každý mesiac..

ĎAAKUJEM za pomoc
ibiza
11.03.13,09:46
posúvam ďalej, ľudkovia neviete niekto poradiť?