labutienka
10.03.13,14:07
Ako zaúčtovať na prelome rokov
1. prijatú províziu za sprostredkovanie poistenia v s.r.o.-očke, keď provízia za december je obyčajne vyplatená v januári nasledujúceho roka a nie každý provízny list má uvedené, za aké je to obdobie, účtuje sa to podľa obdobia kam patrí?
2. vyplatenie provízie sprostredkovateľovi - fyzickej osobe?

Aký vplyv ma prijatie provízie na prelome rokov na zdaňovanie?
misolga
11.03.13,07:18
1.Prijatá provízia za december 2012: -ak faktúra bola vystavená v r.2013 a poznáš presnú výšku tak 31.12.2012 zaúčtuješ interným dokladom 385/602, v r.2013 vystavíš faktúru 311/385, úhrada -príjem: 221/311 .

2. vyplatené provízie sprostredkovateľovi , ktorý vystaví faktúru v 1/2013: interný doklad k 31.12.2012 518/326, v daňovom priznaní je to daňovo pripočítateľná položka nakoľko sa jedná o províziu fyz.osobe ,ktorá bude vyplatená v roku 2103 a v 01/2013 zaúčtuješ prijatú faktúru 326/321(zúčtovaie nevyfakturovanej položky..) , úhrada fyz.osobe 321/221 a v daňovom priznaní za rok 2013 je táto suma odpočítateľnou položkou, nakoľko provízia fyz.osobe bola už vyplatená...
A vyplatené provízie sa účtujú do obdobia kam patria...
labutienka
11.03.13,08:21
Ďakujem za odpoveď. Ešte by som sa chcela opýtať, či je OK, ak účtujem len na základe províznych listov, ktoré vystavujú poisťovne (prijaté provízie) a teda to účtujem ako pohľadávky na 315AE a rovnako tak vyplatené provízie na základe provízneho listu vystaveného s.r.o.-čkou budú účtované na 325AE?
svetielkoand
19.06.16,21:45
Aj mne by veľmi pomohlo, keby sa niekto vyjadri, ci na zaklade proviznych listov je lepšie použiť 315AE alebo 311 (keďže faktúru nevystavujeme).