miruka
12.03.13,17:58
Prefakturovávam jednej firme elektrickú energiu. Chcem sa vás opýtať či pri prefakturácií vychádzam z fakturovanej ceny bez DPH či z ceny s DPH z faktúry od elektrární. Môj postup je nasledovný : pri vystavovaní vyšlej faktúre nášmu nájomníkovi vychádzam zo sumy bez DPH za elektrickú energiu a na to vypočítam DPH a takto fakturujem ďalej. Nemôžem predsa vychádzať zo sumy s DPH a k tej sume dorátať DPH?
kuravesele
13.03.13,08:44
Tak suma ktorú prefakturujete nemusí byť presne tá, akú Vám fakturujú elektrárne. Je to na dohode s odberateľom, za koľko mu dávate 1kW + DPH.
Adiks
14.03.13,09:54
Pri prefakturácii ďalej fakturuješ odberateľovi takú istú čiastku, akú tebe fakturuje dodávateľ.
Adiks
14.03.13,09:56
Vychádzaš zo sumy bez DPH a z nej vypočítaš DPH. Vychádzať zo sumy s DPH a z nej vypočítať DPH nemôžeš.
miruka
15.03.13,13:28
Ano, presne takto robím aj ja vychádzam zo sumy bez DPH.
Adiks
09.04.13,20:42
Mám došlú fa od distribútora el.energie: fakturač.obdobie 1.3.-31.3.2013, dátum dodania aj dátum účtovania je 31.3.2013. Túto faktúru obdržím 9.4.2013, prefakturujem ju nájomcom, pričom na fa, ktorú vystavím 9.4.2013 uvediem aj dátum dodania 9.4.2013. Aký je dátum účtovania tejto fa, ktorú vystavím pre nájomcov v účtovnom denníku: zhodný s dátumom vystavenia a dodania (9.4.2013) alebo zhodný s dátumom účtovania fa od distribútora el.energie (31.3.2013) ?
Adiks
10.04.13,12:46
Posúvam .....
Tweety
10.04.13,12:48
Mám došlú fa od distribútora el.energie: fakturač.obdobie 1.3.-31.3.2013, dátum dodania aj dátum účtovania je 31.3.2013. Túto faktúru obdržím 9.4.2013, prefakturujem ju nájomcom, pričom na fa, ktorú vystavím 9.4.2013 uvediem aj dátum dodania 9.4.2013. Aký je dátum účtovania tejto fa, ktorú vystavím pre nájomcov v účtovnom denníku: zhodný s dátumom vystavenia a dodania (9.4.2013) alebo zhodný s dátumom účtovania fa od distribútora el.energie (31.3.2013) ?Prvá možnosť je správna.
Adiks
10.04.13,13:39
Len pri tej prvej možnosti je jeden zádrheľ, že prefakturáciu za november budem účtovať do výnosov v decembri, ale aj prefakturáciu za december budem účtovať v decembri, lebo je prelom účtovných období a prefakturáciu za december musím účtovať cez účet 385 do výnosov v decembri. Daň to neovplyvní, ale kedže mesačne robím pre riaditeľa výkaz cash-flow, vo výkaze za december budú figurovať výnosy naraz za 2 mesiace, čo si nie som istý, či je správne.