mpall
12.03.13,22:30
SZČO podáva DP, má súbeh aj zamestnania na TPP.
V podnikaní za minulý rok vykazuje stratu.Dá sa to zapracovať do DP tak aby mu vrátili zaplatenú dan Z TPP,alebo je to možné len v podaní DP za daľšie zdan. obdobie /zníži sa základ dane o stratu z roku 2012 /.
ďakujem.
KEJKA
12.03.13,23:30
nemôžeš kompenzovať stratu z podnikania s príjmom z TPP.
mpall
13.03.13,12:16
ciže tú stratu z podnikania môže zohladniť až na budúci rok ked si zníži základ dane z ktorého bude počítaná daň?
Tweety
13.03.13,12:18
ciže tú stratu z podnikania môže zohladniť až na budúci rok ked si zníži základ dane z ktorého bude počítaná daň?
AK bude mať základ dane, bude si ju môcť umoriť.
ja64
16.03.13,21:44
Manžel je živnostník a využíva paušálne výdavky. V roku 2009 mal základ dane 3563,73 € - 4025,70 /na daňovníka/= - 461,97 €
čiže daň = 0. Môže si to odpočítať v daňovom priznaní 2012??
veronikasad
16.03.13,21:55
Manžel je živnostník a využíva paušálne výdavky. V roku 2009 mal základ dane 3563,73 € - 4025,70 /na daňovníka/= - 461,97 €
čiže daň = 0. Môže si to odpočítať v daňovom priznaní 2012??
nie, nemôže V DP umoruje stratu, nie odpočitatelnú položku.
Timejka
19.03.13,18:53
Dobrý večer,
daňovú stratu z roku 2011 mám vyššiu ako čiastkový základ dane za rok 2012. Chcem si uplatniť stratu (samozrejme len do výšky čiastkového základu dane) len neviem akú hodnotu mám zapísať do riadku 59 DPFO typ B, t.j. či celkovú hodnotu daňovej straty alebo len hodnotu na ktorú mám nárok.
ďakujem
Mila123
19.03.13,18:57
Timi,
predsa to máš aj na DP uvedené, že Prehľad o uplatňovanej strate- tách z predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach....teda????
uplatňovaná sa uvádza
Timejka
19.03.13,19:15
Mila,
ďakujem, ja som to tak dala ale keď som skúsila zadať celkovú hodnotu straty čakala som že program bude pracovať s nejakou krížovou kontrolou a keď zadám hodnotu vyššiu ako ČZD tak ma aspoň upozorní .... ale nič.
Ešte jedna otázka k tej daňovej strate... ako evidovať túto stratu v JÚ?
Tweety
19.03.13,19:16
Mila,
ďakujem, ja som to tak dala ale keď som skúsila zadať celkovú hodnotu straty čakala som že program bude pracovať s nejakou krížovou kontrolou a keď zadám hodnotu vyššiu ako ČZD tak ma aspoň upozorní .... ale nič.
Ešte jedna otázka k tej daňovej strate... ako evidovať túto stratu v JÚ?
Daňovú evidujeme len DP.
Mija33
24.03.13,19:33
Dnes som sa dočítala: Živnostníci si môžu v rámci daňového priznania za rok 2012 odpočítať od svojich príjmov daňovú stratu. Najviac však počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcom po období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

To znamená že od svojich prijmov ktoré uvadzame v DP odrátam stratu z minulého roka 2011 /8000-3500=4500 toto je vlastne skutočný prijem 2012?
a_je_to
24.03.13,23:55
Dnes som sa dočítala: Živnostníci si môžu v rámci daňového priznania za rok 2012 odpočítať od svojich príjmov daňovú stratu. Najviac však počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcom po období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

To znamená že od svojich prijmov ktoré uvadzame v DP odrátam stratu z minulého roka 2011 /8000-3500=4500 toto je vlastne skutočný prijem 2012?
Áno, ak si vlani mala stratu, môžeš si ju odpočítať zo základu dane roka 2012 na strane 7 priznania - postupom v tlačive daňového priznania.
Mija33
25.03.13,07:09
ak je aj tento rok strata a ZD nula?
Tweety
25.03.13,07:10
ak je aj tento rok strata a ZD nula?
Ak nemáš ZD logicky nemáš od čoho odpočítať.
luckapo
27.03.13,08:09
Vychádza mi v DP daňová strata, je možné odpočítať preddavok na daň, ktorý klient zaplatil, ak je tam strata?
Tweety
27.03.13,08:11
Vychádza mi v DP daňová strata, je možné odpočítať preddavok na daň, ktorý klient zaplatil, ak je tam strata?
Áno, je.
luckapo
27.03.13,08:14
Ďakujem :)
anka-s
27.03.13,20:24
​Dobrý večer, chcem sa opýtať na správnosť postupu: szco v roku 2012 vyfakturoval služby za 50.000 EUR. Uhradili mu len 30.000 EUR. Keďže ide o služby v Nemecku, používa súkromné vozidlo, urobil si cesťáky. Uplatnil si náhradu za PHM, náhradu za používanie vozidla, diéty a ubytovanie. Plus iné výdavky. Po spočítaní mu vyšla strata 14.000 EUR. Vedie si daňovú evidenciu. Stratu si umorí v budúcom roku. Keby mu boli uhradili všetko v roku 2012, tak by mal zisk. Otázka znie: sú tieto výdavky uznateľné, ak stav v pokladni je mínusový? Výdavky si vyplatil zo súkromných prostriedkov o ktorých nie je v evidencii zmienka, nakoľko eviduje len uznateľné príjmy a výdaje? Alebo je potrebné zaevidovať aj osobný vklad ako nedaňový príjem aby poklaďna nebola mínusová? Ďakujem.