sybila3
08.03.06,17:43
Prosím Vás, vie mi niekto poradiť?
V decembri 2005 dostala s.r.o pokutu od DU 30.000,- za to, že za 3 štvrťroky
účtovníčka neodovzdala súhrnný výkaz DPH.
Uhradená je v januári 2006. Ako by sa to malo zaúčtovať, či to je daňový alebo nedaňový výdavok.
A ešte mám otázku, či sa môže dať celá faktúra za telefón do nákladov alebo len určité percentá.
Ďakujem
Zita5
08.03.06,17:00
Prosím Vás, vie mi niekto poradiť?
V decembri 2005 dostala s.r.o pokutu od DU 30.000,- za to, že za 3 štvrťroky
účtovníčka neodovzdala súhrnný výkaz DPH.
Uhradená je v januári 2006. Ako by sa to malo zaúčtovať, či to je daňový alebo nedaňový výdavok.
A ešte mám otázku, či sa môže dať celá faktúra za telefón do nákladov alebo len určité percentá.
Ďakujem



Pokuta z DÚ patrí medzi nedaňové výdavky .

Neviem čo tým uplatnení telefónu myslíš :
a/ buď je to firemný , ktorý je používaný aj na súkromné účely
b/ alebo súkromný používaný na služobné účely
c/ neviem aký

Ak to budeš bližšie špecifikovať , tak sa bude oj odpoveď odvíjať .;)
sybila3
08.03.06,17:06
Je to firemný telefón používaný aj na súkrúmné účely.
Tú pokutu z DU môžem účtovať 545/379?
A ešte by ma zaujímalo, keď sa platí kartou PHM. Účtovníčka predo mnou
účtovala z výpisu 501/221, lebo doklady jej nedávali vtedy kedy tankovali
ale dosťťťť neskoro. Takže vlastne ako by sa to malo účtovať.

Díky
evuša
08.03.06,17:29
Ak ešte nemá daňový doklad,odporúčam to zaúčtovať na 314 - ako preddavok, potom doklad zaúčtuje 314/501 ako náklad.
Tweety
08.03.06,17:32
Je to firemný telefón používaný aj na súkrúmné účely.
Tú pokutu z DU môžem účtovať 545/379?
A ešte by ma zaujímalo, keď sa platí kartou PHM. Účtovníčka predo mnou
účtovala z výpisu 501/221, lebo doklady jej nedávali vtedy kedy tankovali
ale dosťťťť neskoro. Takže vlastne ako by sa to malo účtovať.

Díky
Pokuta 545/379 správne.
Čerpanie kartou 335/221. Potom rozúčtuješ PHM podľa dokladov od zamestnancov 501, 343/335.
sybila3
08.03.06,17:39
Ale práve že to nie sú zamestnanci ale konatelia (majitelia ) firmy.
Ešte by som mala otázku. Firma 1.3. kúpila pozemok na stavbu dielní.
Zatiaľ mám len príjmový od súkromnej osoby a náš výdavkový, výdaj z pokladne.
Nemám list vlastníctva, až asi za 3 týždne. Viete mi poradiť ako mám postupovať.
Také niečo som ešte neúčtovala.
Díky, čaute.
sybila3
08.03.06,17:45
Ale ešte dotaz pri tej pokute DU, 545/379 mala účtovníčka zaúčtované asi,
nevidela som jej doklady v decembri 2005, ale ako zaúčtujem výdavok tejto pokuty z bank.účtu.
dík
Tweety
08.03.06,18:52
Ale ešte dotaz pri tej pokute DU, 545/379 mala účtovníčka zaúčtované asi,
nevidela som jej doklady v decembri 2005, ale ako zaúčtujem výdavok tejto pokuty z bank.účtu.
dík
Predpis pokuty:545/379, úhrada 379/221.:cool: