kucerak
07.05.13,09:17
Dobry den,

poprosil by som Vas o radu, ako zauctovat proforma/ostru fakturu na tovar nadobudnuty v obdobi neplatcovstva dph, na ktory bola zakaznikovi vystavena proforma faktura v obdobi, kedy sme neboli platcom dph. Proforma bola uhradena zakaznikom v obdobi, kedy sme uz boli platcom DPH. Ostra faktura ma byt vystavena s DPH, alebo bez?

Dakujem :)
KEJKA
07.05.13,07:27
ked firma je platiteľom v čase prijatia platby, vystavuje faktúru k prijatej platbe a odvedie DPH. Pokiaľ v tom istom období dodá tovar a vystaví ostrú faktúru, stačí, ak vystaví iba túto ostrú faktúru.
Tovar, ktorý nadobudla a má DF z obdobia neplatcovstva a ktorý predáva v období platcovstva - taký tovar má ku dňu registrácie na sklade a môže z faktúry odpočítať DPH v prvom zdaňovacom období.
kucerak
07.05.13,08:07
Dakujem. Cize po uhrade proformy staci vystavit uz len ostru FA s odpocitanou zalohou, ktora obsahuje DPH. Nie je potrebne vystavovat samostatny danovy doklad cisto len na prijatu zalohu (vid. uct. sw. Pohoda).
KEJKA
07.05.13,20:26
nemôžeš takto všeobecne uviesť pravidlo, ktoré platí len za istých podmienok. Dodanie tovaru a teda ostrá faktúra musí byť vyystavená v tom istom období, resp. za to isté obdobie, ako bola prijatá platba.