Mijara
15.05.13,10:12
Dobry den, prosim o radu ohl. prijatej faktury (za sluzby), ktora bola uhradena v hotovosti PPD. Mozem tuto fa zauctovat na ucet 518 a nechat v pokladni, alebo ju zaevidovat do prijatych faktur a uctovat cez 321? Diky za radu.
Tweety
15.05.13,08:14
Ak bola vyplatená priamo pri predaji, účtovala by som len cez PD, pretože zväzok nevznikol, ak nie, tak klasicky cez dodávateľov.
Tamila
15.05.13,08:15
zaevidovať do prijatých faktúr a účtovať cez 321.
Poznám prípad, keď kontrola vyhodnotila takéto faktúry zaúčtované priamo cez pokladňu ako porušenie zákona o účtovníctve.
Adiks
15.05.13,10:51
Ak dátum dodania a dátum splatnosti faktúry sú v rovnaký deň a v tento deň je faktúra aj uhradená, vtedy ju nenahrám do salda, ale vystavím VPD. Ak dátum splatnosti faktúry je neskôr ako dátum dodania, vtedy ju nahrám do salda, a to aj v prípade, že dátum úhrady faktúry je zhodný s dátumom dodania a nečaká sa s úhradou do dátumu splatnosti.