avi
10.03.06,14:45
Ahojte poraďáci,
po prvýkrát váham a potrebovala by som pomoc aj ja,tak dúfam, že sa nájde dobrá dušička, ktorá mi trošku poradí."Zdedila"som účtovníctvo po kolegynke.V r. 2005 boli vytvorené opravné položky - nedaňové , t.j. položka, zvyšujúca hospodársky výsledok, nakoľko pohľadávky boli ešte z r. 1999 a dĺžnici nemali snahu ich uhradiť. Bolo to zaúčtované na 559/391 .Ale v r. 2006 sa stal zázrak a bola nám uhradená suma 40000,- Sk z týchto pohľadávok. Túto sumu som zaúčtovala : 391/659 - zrušenie opravnej položky.
Teraz váham, čo urobiť. Logicky mi to vychádza, že túto sumu by som mala dať do položiek, znižujúcich základ dane, nakoľko opravná položka bola nedaňová. Chcem to dať do r. 290 daňového priznania DPPO . Tu sa dávajú oststné položky, neuvedené v r. 210 až 280 , znižujúce r. 100. Tých 40000,- Sk považujem za príjem podľa § 17 ods. 3 písm. g/-príjem, prislúchajúci k výdavku / nákladu/,ktorý nebol uznaný za daňový výdavok podľa § 19 , ktorý bol daňovník povinný účtovať.
Ale váham, či je to správne. Viac hláv, viac rozumu a budem veľmi vďačná, ak mi vyjadríte svoj názor.
KEJKA
10.03.06,18:31
súhlasím .