eduard43
26.05.13,20:15
Platca dane,si najíma neplatcu na prácu v zahraničí , a potom faktúruje zahraničnej firme. Práca je v Nemecku, slov živnostník neplátca ju urobí a fakturuje ju platcovi SK a ten ju fak Slovinskej firme plátca v SLO, Neviem sa vyznať v tom ako v účtovníctve zaúčtovať DPH. Keďže platca SK fak ako vývoz služby bez DPH a nakupuje u neplatcu pri podaní priznania, mi vyšlo ,že treba platiť hoci 0 príjem DPH a výdaj za benzín a drobnosti je.

Ide o elektromontážne práce. Firma A neplátca fakturuje firme B(SK plátca) a firma B fakturuje bez dane odvolanie na články 193-196 rady2006/112/ES z 28.11.2006 firme C platca v SLO. Práce sú robené vNemecku.
Lianka
27.05.13,10:22
o ake prace ide?
Andrej13
27.05.13,15:28
takže ak tomu rozumiem správne:
Firma A, neplatca DPH je SK zivnostnik, ten fakturujem firme B, co je SK platca DPH, a firma B fakturuje firme C, co je SLO platca DPH? toto je spravne? a dalej je treba vediet, ci fakturuje SK firma B bez DPH, teda ci je tam prenos, a pre urcenie treba vediet konkretne co sa fakturuje, najlepsie text faktury.
eduard43
28.05.13,12:38
Je to správne , doplnil som ešte v otázke Ďakujem za záujem pomôcť.