milkam
12.03.06,21:15
Prosim Vás, vie nám niekto poradiť ohľadne predčasne ukončeného leasingu?
Leasingová zmluva uzavretá 30.9.2003
cena vozidla 460 000,-- Sk
leasingová cena 500 337,-- Sk
na splátkach uhradené 156 360,-- Sk
vozidlo odkúpil pôvodný nájomca /teda predčasne ukončil leasing/ 30.1.2005 za 311 068,-- Sk a nechal si ho v majetku, ďalej ho nepredal,
pri použití zrýchleného odpisovania nie je potrebné upravovať základ dane.
Potrebujeme poradiť čo v roku 2005 treba urobiť - zaevidovať do dlhodobého hmotného majetku, odpisovať - aký odpis uplatniť...
Ide o učtovanie v jednoduchom účtovníctve.

Veľmi pekne ďakujeme
Zita5
12.03.06,20:24
[quote=milkam]Prosim Vás, vie nám niekto poradiť ohľadne predčasne ukončeného leasingu?
Leasingová zmluva uzavretá 30.9.2003
cena vozidla 460 000,-- Sk
leasingová cena 500 337,-- Sk
na splátkach uhradené 156 360,-- Sk
vozidlo odkúpil pôvodný nájomca /teda predčasne ukončil leasing/ 30.1.2005 za 311 068,-- Sk
pri použití zrýchleného odpisovania nie je potrebné upravovať základ dane.
Potrebujeme poradiť čo v roku 2005 treba urobiť - zaevidovať do dlhodobého hmotného majetku, odpisovať - aký odpis uplatniť...
Ide o učtovanie v jednoduchom účtovníctve.

No neviem, možno sa mýlim ,ale predčasné ukončenie lízingu , je porušenie lízingovej zmluvy a tým pádom sa neuznávajú výdavky uplatňované aj za predchádzajúce obdobie platenia splátok .Treba navýšiť DZ.

Ak to nie je tak , tak ma určite opravia .Mýli ma to, že vozidlo odkúpil povodný nájomca .
bubibu
14.03.06,08:10
Lízingová zmluva bola uzatvorená do 31.12.2003, preto sa na ňu vzťahuje zákon č.366/1999Z.z. o dani z príjmov.Nájomné sa uznáva do daňových výdavkov iba za podmienky, že kúpna cena nebude nižšia ako zostatková cena vypočítaná zo vstupnej ceny u prenajímateľa, ktorú by mala vec pri odpisovaní podľa §31 alebo §32zákona.
ondrejvla
17.03.06,18:49
A ako by ste riešili situáciu, keď konateľ odpredá časť leasovaného stroja, ktorý ešte nie je splatený? Ja viem, je to blbosť, ale práve takéto maľované blbosti vedia vymyslieť len "maľovaní" šéfovia. Stroj ešte nie je splatený, funguje aj bez tej súčiastky, a čo by ste ďalej riešili vy?
ondrejvla
17.03.06,19:10
Nik z vás nemal podobný problém? Som veľmi zvedavá na váš názor.
Zita5
17.03.06,19:16
A ako by ste riešili situáciu, keď konateľ odpredá časť leasovaného stroja, ktorý ešte nie je splatený? Ja viem, je to blbosť, ale práve takéto maľované blbosti vedia vymyslieť len "maľovaní" šéfovia. Stroj ešte nie je splatený, funguje aj bez tej súčiastky, a čo by ste ďalej riešili vy?

Vlasti , skutočne som sa dobre zasmiala.:) No ja by som to nechala na "maľovaného šéfika " , nech si nesie zodpovednosť a zavrela by som obe oči , aby som sa nepozerala na ten stroj , ktorý pracuje bez súčiastky .

Totižto takýto ľudia si nevedia predstaviť , čo by sa asi mohlo stať , že by nezvládol platiť lízing, a stroj by mu bol odobratý ......... a čo na to lízingovka ?.......myslím a nie že myslím , som o tom presvedčená , že je to poškodenie majetku lízingovej spoločnosti a obohatenie sa na úkor druhého .Neviem aká sadzba podľa Trestného zákona môže byť .......:rolleyes:
ondrejvla
17.03.06,19:19
Vlasti , skutočne som sa dobre zasmiala.:) No ja by som to nechala na "maľovaného šéfika " , nech si nesie zodpovednosť a zavrela by som obe oči , aby som sa nepozerala na ten stroj , ktorý pracuje bez súčiastky .

Totižto takýto ľudia si nevedia predstaviť , čo by sa asi mohlo stať , že by nezvládol platiť lízing, a stroj by mu bol odobratý ......... a čo na to lízingovka ?.......myslím a nie že myslím , som o tom presvedčená , že je to poškodenie majetku lízingovej spoločnosti a obohatenie sa na úkor druhého .Neviem aká sadzba podľa Trestného zákona môže byť .......:rolleyes:

Zitka, ale lízingovka o tom vôbec nevie a stroj ide ďalej, funguje! On si proste predal časť zariadenia!
Zita5
17.03.06,19:23
Zitka, ale lízingovka o tom vôbec nevie a stroj ide ďalej, funguje! On si proste predal časť zariadenia!

Ale ja som to všetko pochopila .A čo máš robiť ....., tvár sa tak , ako keby bol stroj komplet aj so súčiastkou a lízing účtuj i nadaľej tak , ako si účtovala doteraz .Akú dobu ho už spláca .

Však to je hrozné ,čo už sa na tomto svete robí .
Tweety
17.03.06,19:24
Zitka, ale lízingovka o tom vôbec nevie a stroj ide ďalej, funguje! On si proste predal časť zariadenia! Tomu sa hovorí šikula.
lenkak
17.03.06,19:26
A ako sa zaúčtuje tržba, za predanú súčiastku?
Tweety
17.03.06,19:27
A ako sa zaúčtuje tržba, za predanú súčiastku? Jemu do kešeni.
Zita5
17.03.06,19:27
A ako sa zaúčtuje tržba, za predanú súčiastku?

Príjem OVZ - iný, pretože tovar to nie je , služba to nie je , výrobok to nie je - a čo iné .On by mal mať zvlášť kolonku na predaj súčiastok .......
lenkak
17.03.06,19:29
Príjem OVZ - iný - prosím Ťa účet??
311/343,6xx
Zita5
17.03.06,19:30
Príjem OVZ - iný - prosím Ťa účet??
311/343,6xx

Leni ja nie som podvojné , ja jednoduché ......:) ;)
ondrejvla
17.03.06,19:30
A ako sa zaúčtuje tržba, za predanú súčiastku?

Lenka, asi len tržba za predaj prebytkov skladu! Nikde inde to nemáme, sklad je vysúhlasený, inventúra prebehla, ako predaj majetku to samozrejme nemôže byť, tak si to naúčtujme, že nám Ježiško priniesol náhradný diel, ktorý sme potom predali...
Je to paradox, ja viem, ale inak sa to asi vyriešiť nedá, len ako prebytok.
Zita5
17.03.06,19:33
Lenka, asi len tržba za predaj prebytkov skladu! Nikde inde to nemáme, sklad je vysúhlasený, inventúra prebehla, ako predaj majetku to samozrejme nemôže byť, tak si to naúčtujme, že nám Ježiško priniesol náhradný diel, ktorý sme potom predali...
Je to para
dox, ja viem, ale inak sa to asi vyriešiť nedá, len ako prebytok.

Vlasti a má on ešte nejaké strojné zariadenia , pretože niekedy sú k stroju aj navyše dielce , ktoré by normálnym spôsobom mohol predať .Nemyslím teraz ten inkriminovaný stroj ... ale niečo iné ..... z čoho by mohol vykázať predaj.
lenkak
17.03.06,19:34
sú k stroju aj navyše dielce - sú dielce, je ich viacej.
Ale všetky uvedené v leasingovej zmluve
lenkak
17.03.06,19:35
Ešte je v evidencii iný stroj, len nemá také súčiastky.
lenkak
17.03.06,19:35
Leni ja nie som podvojné , ja jednoduché ......:) ;)

:mee: Zas mám smolu.
Zita5
17.03.06,19:40
:mee: Zas mám smolu.

Dobre neplač , akceptuješ 642 - tržby z predaja materiálu :rolleyes:
lenkak
17.03.06,19:42
Zatiaľ to mám aj ja takto.
Ale čo s 542 - mám zabudnúť?
ondrejvla
17.03.06,19:46
Dobre neplač , akceptuješ 642 - tržby z predaja materiálu :rolleyes:

Ja by som to riešila prostredníctvom toho "Ježiška", čo tak 648? Lenka asi nám iné nezostane, len ju zaúčtovať ako dar od nás pre neho! Ozaj, ako by sme toto zaúčtovali?
MD 132/ D ?? asi len tá 648,
a potom fa:
311/A / 604
311/A / 343/A
504 / 132
myslím, že aj toto by mohla byť jedna z možností. Síce absurdita, no ale čo už?
Zita5
17.03.06,19:46
Zatiaľ to mám aj ja takto.
Ale čo s 542 - mám zabudnúť?

Lenka Ty ma chceš učiť;) :) , no tak dobre ...., ale to je nákladový účet a Ty chceš účtovať výnos ... nie ,alebo vysvetli .
lenkak
17.03.06,19:50
voči 642 musí byť 542. Rozdiel medzi nimi je zisk, resp. strata pre spoločnosť.
lenkak
17.03.06,19:50
Odkiaľ zoberiem tovar? Ja nemám došlú fa.
Zita5
17.03.06,19:50
Aha .....:mad:
lenkak
17.03.06,19:51
Zitka aj tak Ti ďakujem. Si zlatá, aj spolu s Vlastou. Obom Vám ďakujem.
Zita5
17.03.06,19:58
Viem , že tá 642 sa Ti viaže na sklad , ale ako ináč to spravíš ......hm
ondrejvla
17.03.06,20:01
Dievčatá a nedalo by sa nič použiť z môjho príspevku č. 22?
lenkak
17.03.06,20:12
Celkom sa mi to pozdáva.
A sumy ako poriešim? 2 x výnos raz náklad, zisk by bol. Aj tak je firma v strate.
lenkak
18.03.06,19:04
Všade mám dať rovnakú sumu?
Katija
19.03.06,10:06
Ja by som to riešila prostredníctvom toho "Ježiška", čo tak 648? Lenka asi nám iné nezostane, len ju zaúčtovať ako dar od nás pre neho! Ozaj, ako by sme toto zaúčtovali?
MD 132/ D ?? asi len tá 648,
a potom fa:
311/A / 604
311/A / 343/A
504 / 132
myslím, že aj toto by mohla byť jedna z možností. Síce absurdita, no ale čo už?Účtovný zápis 112,132/648 (zaúčtovanie inventarizačného prebytku) sa robí na základe inventúry. V tomto prípade asi predaný diel v inventúre za rok 2004 ešte nebude vyčíslený a v inventúre za rok 2005 už nebude vyčíslený (k demontáži a predaju došlo v priebehu roka).
Ja by som radšej urobila zápis 112/501 - Materiál získaný pri opravách (radšej úpravách) hmotného majetku (demontážou) ocenený v úžitkovej hodnote (najviac predajná cena) a to najneskoršie v deň predaja. Účtovným dokladom k zápisu by bola skladová príjemka.
Takúto možnosť uvádza Ing.Cenigová v Účtovných súvzťažnostiach - Ostatné príjmy materiálu. No a ďalej už by nasledoval klasický predaj zásob.
alex1
14.11.06,08:37
ahojte, mam otázku.
Predčasne ukončujeme lizing - nechávame si auto v o firme. ukončenie je v 11/06. Mňa zaujíma čo a ako mám účtovať, čo s odpismi ku koncu roka, môžem ich rozrátať k mesiacu ukončenia? a čo oprava základu dane?
Ďakujem
alex1
16.11.06,08:25
ahojte, mam otázku.
Predčasne ukončujeme lizing - nechávame si auto v o firme. ukončenie je v 11/06. Mňa zaujíma čo a ako mám účtovať, čo s odpismi ku koncu roka, môžem ich rozrátať k mesiacu ukončenia? a čo oprava základu dane?
Ďakujem

prosím, nikto neporadí???
LudmilaM
01.02.07,08:04
prosim k tejto predchadzajucej otazke, tiez si neviem dat rady zo zostatkovou danovou cenou - ako sa s tym vysporiadat ? dakujem