Letko
11.06.13,07:14
Ahojte,

v interných dokladoch mám zápočet na dátum 23. 5. zaúčtovaný pod číslom napr. 10101. Po tomto dátume mi prišiel zápočet s dátumom zápočtu 20. 5. Zaúčtujem ho pod číslom 10102 s dátumom 20. 5. a číslom 10102 alebo ho vymením s dokladom 10101, aby mi išli dátumy chronologicky?
A keď mám ukončený mesiac a takýto doklad mi príde 20. 6. s dátumom zápočtu 20. 5., mám kontaktovať obch. partnera aby mi vymenil doklad za iný dátum alebo ho môžem dať k aktuálnemu dátumu, napr. 20. 6.?

Ďakujem :)
cacka
11.06.13,07:12
Ja účtujem ID vždy na konci daného mesiaca, čiže k 30. alebo k 31. A číselnú radu pre ID mám takú, aby som si ju mohla podľa potreby dopĺňať aj spätne (RRMMXX). A kľudne môžeš zaúčtovať aj vtedy, kedy ti daný zápočet doručený...hlavne aby to bolo v tom roku kde to má byť...
KEJKA
11.06.13,09:47
doplňanie ? No comment
KEJKA
11.06.13,09:48
Pre teba nastal účtovný prípad dňom doručenia zápočtu. takže účtuj tým dňom alebo neskorším. Do textu môžeš dať vysvetľujúci text s dátumom.
cacka
12.06.13,07:01
Prečo ten sarakzmus? Každému ako vyhovuje....