Misela77
17.06.13,08:49
Dobrý deň,
firma ako celok mala preplatok na ročnom zúčtovaní dane. V mesiaci marec sme vykázali vyplatenie daňového bunusu z prostriedkov zamestnávateľa a nepožiadali sme o vyplatenie, že si to skompenzujeme v ďalších mesiacoch, kedže preplatok bol vyšší ako preddavky. Ako to ale vykázať v nasledujúcom mesiaci... podľa poučenia na riadku 5, čiže napočítam sumu daňového bonusu za aktuálny mesiac + daň.bonus vyplatený z prostriedkov zamestnávateľa.
Ďakujem za potvrdenie alebo usmernenie.