aktivka123
23.06.13,18:42
Dobrý deň, chcem sa opýtať na základe určitých skutočnosti sa firma s ktorou spolupracujeme rozhodla že nám urobí spätnú kontrolu či sme jej fakturovali správne km. Do 25- teho potrebujem odovzdať DPH. Faktúru ktorú sme danej firme vystavili samozrejme musím zahrnúť do účtovníctva. Čo ak firma bude žiadať o opravu faktúry, resp. sa rozhodne že nám ju nezaplatí. V takomto prípade podávame opravné DPH alebo ako sa postupuje? Veľmi pekne ďakujem.
Rozalka
23.06.13,16:59
Potom treba vystaviť opravnú faktúru a zahrnúť ju do mesiaca, kedy je vystavená.
aktivka123
23.06.13,17:21
Čiže keď sme pôvodnú faktúru vystavili v máji, normálne z nej odvedieme DPH. Opravnú faktúru AK vystavíme v júli tak ju zaúčtujem do júla. Ak teraz bola vystavená faktúra napr 100 eur, a oni budú požadovať aby sme im vystavili na 180 tak to doplatím 20% zo 80 eur ? Ale čo ak budú chcieť faktúru len na 50 eur čo s tým už zaplateným dph? Ďakujem krásne za odpoveď.
Rozalka
24.06.13,06:34
Tak si odpočítate túto DPH z júlovej povinnosti. Základ dane a DPH z opravnej faktúry sa uvádza samostatne, r. 26 + 27
aktivka123
30.06.13,13:11
:) Ďakujem