mccm
13.03.06,16:23
Prosím vás utvrďte ma respektíve ma opravte ak sa mýlim pri účtovaní:
účtujem v JU v programe ALFA
1,
10,5,2005 vystavil som preddavkovú faktúru na 200,000Sk
Zaúčtoval som hu ako pohľadávku.
2,
12,5,2005 prišla záloha na účet
Zaúčtoval som ako príjem NZD - iný neovpl. ZD
3,
25,5,2005 Vystavil som ostrú fa na sumu 185,000
Zaúčtoval som hu tiež ako pohľadávku.
Interným dokladom som spravil úhradu pohľaddávky ako príjem OZD ako príjem za výrobky a služby.
Interným dokladom ale mínusovu hodnotou som zaúčtoval príjem NZD aby mi ten príjem nefiguroval dvakrát.
4,
5,6,2005 tak isto ako bod 1
5,
8,6,2005 tak isto ako bod 2
6,
20,6,2005 vystavil som ostrú fa 150,000
interným dokladom mínusovou hodnotou som odpísal ešte z predošlej zálohy 15,000Sk a zbytok z druhej.

Je to správne??? Účtujete to niekto inak?
Dúfam že príjem ovpl. ZD nastane až vtedy keď sú naplnené práce a účtujem ostrú fa.

Ďakujem!!!
mccm
13.03.06,15:39
Mám tam jeden problém. V pohľadávkach mi vzniknú znovu neuhradené sumy, pretože som to účtoval mínusom. Ale v talačive o majetku a záväzkoch mi to nefiguruje pod pohľadavkami mám 0, ale v evidencii pohľadávok mám xxx Sk.
mccm
13.03.06,19:03
no čo nik sa nevijadrí?
Zita5
13.03.06,19:18
Účtujem v Alfe nasledovne :

1/Vystavím preddavkovú fa 100 000 Sk -evidencia pohľadávok

Prijatú úhradu 100 000Sk zaúčtujem do príjmov neovplyvňujúcich základ dane - odpíšem z pohľadávok - zostatok O

2/Prijatie úhrady - vystavím faktúru dňom prijatia platby .
Zapíšem do evidencie pohľadávok ručne s poznámlou , že predmetná faktúra bola uhradená preddavkovou fa číslo ..............Zostatok 0

3/Pri dodaní služby alebo tovaru vystavím ostrú faktúru na 200 000Sk v ktorej už odpočítam prijatý preddavok a zvyšok zostáva k úhrade , v tomto príklade to bude zasa 100 000 Sk - zapíšem do evidencie pohľadávok-

4/Prijatie úhrady ostrej fa vo výške 100 000 Sk - účtujem príjem ovplyvňujúci ZD so zreteľom patričného členenia a odpíšem z pohľadávok .
V pohľadávkach si ručne spravím poznámku .Zostatok 0

5/Po zaúčtovaní prijatej platby ostrej faktúry nasleduje ID ktorým odúčtujem mínusom 100 000 SK z príjmov neovplyvňujúcich ZD a dalším ID naúčtujem plusom do príjmov ovplyvňujúcich základ dane 100 000Sk podľa členenia .

Je to v prípade neplatcu DPH.

Nedržala som sa Tvojho príkladu ,ale napísala som podľa seba .
sviatuct
14.03.06,08:41
Zalohova FA je zavazok, vid

$15, odstavec 4 : kniha o zavazkoch obsahuje najma udaje o

c) prijatych preddavkoch

Mylim sa?
Zita5
14.03.06,08:46
Zalohova FA je zavazok, vid

$15, odstavec 4 : kniha o zavazkoch obsahuje najma udaje o

c) prijatych preddavkoch

Mylim sa?


Nemýliš sa . Preddavok prijatý je záväzkom do zúčtovania ostrej fa .
mccm
14.03.06,14:53
Takže to spravím takto?

Vystavím preddavkovú faktúru.
Zaevidujem ju do knihy pohľadávok.
Po uhradení zálohy spravím príjem neovpl. Zd a uhradím pohľadávku.
Hneď na to zaevidujem prijatú zálohu ako záväzok.
Vystavím ostrú faktúru. Cez ID spravím príjem ovpl. ZD a ID odpíšem fakturovanú časť zo záväzkov.
Zostatok mi ostane v záväzkoch.
Je to OK?
mccm
15.03.06,19:06
No co odobrí mi to niekto?
Ak to má byť inak prosím opravte mi to.
Ďakujem !!!
mccm
16.03.06,15:04
No co nik sa neozve.
serena
17.03.06,06:06
[quote=Zita5]Účtujem v Alfe nasledovne :
1/Vystavím preddavkovú fa 100 000 Sk -evidencia pohľadávok
Prijatú úhradu 100 000Sk zaúčtujem do príjmov neovplyvňujúcich základ dane - odpíšem z pohľadávok - zostatok O
2/Prijatie úhrady - vystavím faktúru dňom prijatia platby .
Zapíšem do evidencie pohľadávok ručne s poznámlou , že predmetná faktúra bola uhradená preddavkovou fa číslo ..............Zostatok 0
3/Pri dodaní služby alebo tovaru vystavím ostrú faktúru na 200 000Sk v ktorej už odpočítam prijatý preddavok a zvyšok zostáva k úhrade , v tomto príklade to bude zasa 100 000 Sk - zapíšem do evidencie pohľadávok-
4/Prijatie úhrady ostrej fa vo výške 100 000 Sk - účtujem príjem ovplyvňujúci ZD so zreteľom patričného členenia a odpíšem z pohľadávok .
V pohľadávkach si ručne spravím poznámku .Zostatok 0
5/Po zaúčtovaní prijatej platby ostrej faktúry nasleduje ID ktorým odúčtujem mínusom 100 000 SK z príjmov neovplyvňujúcich ZD a dalším ID naúčtujem plusom do príjmov ovplyvňujúcich základ dane 100 000Sk podľa členenia .
Je to v prípade neplatcu DPH.

Ked nevystavim zalohovu fakturu na zalohu,len jednoducho vystavim ID, co dam do PNZD, tak to netreba evidovat v pohladavkach? (JU, neplatca dph)