Jelena
14.03.06,12:34
Príjemné popoludnie všetkým...
Obraciam sa na Vás, ako tradične, s nasledovným :
Dodávateľská faktúra - dobropis, v popise je uvedené zhruba toto: " Fakturujeme Vám rabat za odber tovaru za IV.Q/2005 ... " Od dodávateľa
nakupujeme inštal. materiál. Ja som to zaúčtovala mínusovým zápisom na
nákladový účet konkr. 501 (MD) a 321 (D), pretože pri klasickej faktúre
za materiál od tejto firmy účtujem 501/321 a DPH samozrejme 343.
Postupovala som správne?
renča1
14.03.06,11:40
Príjemné popoludnie všetkým...
Obraciam sa na Vás, ako tradične, s nasledovným :
Dodávateľská faktúra - dobropis, v popise je uvedené zhruba toto: " Fakturujeme Vám rabat za odber tovaru za IV.Q/2005 ... " Od dodávateľa
nakupujeme inštal. materiál. Ja som to zaúčtovala mínusovým zápisom na
nákladový účet konkr. 501 (MD) a 321 (D), pretože pri klasickej faktúre
za materiál od tejto firmy účtujem 501/321 a DPH samozrejme 343.
Postupovala som správne?

správny postup:)
Jelena
14.03.06,12:04
Tak to ma teší, môžem si ďalšiu nedoriešenú položku vyškrtnúť.
Ďakujem a prajem pekný zvyšok dňa.
JAJA11
14.03.06,12:13
správny postup:)

Ak sa to týka roku 2005, nemalo by sa to preniesť do roku 2005?
Jelena
14.03.06,12:33
Týka sa to r. 2005. DF bola vystavená ku koncu decembra. Ja to mám zaúčtované tiež v decembri.
Natka
10.04.06,09:30
Pripájam sa k danej téme mojim problémom: zaplatila som faktúru 45 000,- Sk notebook s taškou a došiel mi dobropis na tašku vo výške 1 173,- Sk (v tom DPH) a spolu s novou faktúrou na tašku vo výške 1 500,- Sk (v tom DPH). Uhradila som 327,- Sk cez BÚ. Neviem to zaúčtovať. Keď som to dala do programu OMEGA podvoj.účt. do došlých dobropisov zaúčtovalo mi to pekne do mínusových položiek (aj DPH mínus), ale čo ďalej?
JAJA11
10.04.06,10:04
Pripájam sa k danej téme mojim problémom: zaplatila som faktúru 45 000,- Sk notebook s taškou a došiel mi dobropis na tašku vo výške 1 173,- Sk (v tom DPH) a spolu s novou faktúrou na tašku vo výške 1 500,- Sk (v tom DPH). Uhradila som 327,- Sk cez BÚ. Neviem to zaúčtovať. Keď som to dala do programu OMEGA podvoj.účt. do došlých dobropisov zaúčtovalo mi to pekne do mínusových položiek (aj DPH mínus), ale čo ďalej?

Treba cez ID doklady urobiť zápočet faktúry a dobropisu, je tam na to aj vzor Z, ktorý Vás povedie cez jednotlivé polia, kde doplníte faktúru a dobropis a tým to bude vysporiadané.
chudaska
24.04.06,06:37
A ešte by som ja mala takýto problém, v roku 2005 nám bol faktúrovaný tovar v sume 110398,50 bez DPH + DPH 20975,71 Sk, zaúčtovala som klasika cez 131 + 343 / 321. Na konci mesiaca účtujem výdajky 504/132 -podľa toho čo sa predá. Ale v roku 2006 nám dodávateľ vystavil dobropis na celú sumu -131374,21 Sk -tak sa dohodli so šefstvom a ja teraz neviem čo s tým, keďže časť z toho tovaru bolo predané. Takže vyskladním ten zostatok,čo máme ešte na sklade 504/132 to je v sume 57128,66 Sk, ale čo s tým ďalej,ešte podotýkam,že medzitým dodávateľ už nie je platca DPH. Prosím poraďte lebo som zúfalá.