Katarina-fa
16.07.13,17:06
Prosím o radu ohľadne súhrnného výkazu k DPH, doteraz klient fakturoval iba na SK a teraz mám jednu odoslanú faktúru s dátumom dodania 30.4. do Rumunska so sumou 4500 eur, odberateľ je platca DPH, takže treba podať súhrnný výkaz. Klient je štvrťročný platca DPH, nemali sme podať výkaz do 20.5.? alebo je termín 20.7.? Ďakujem pekne za pomoc.
Tweety
16.07.13,15:13
SV pošle do 20 dní po skončení obdobia za ktoré je ho povinný poslať, teda do 20.7.

Katarina-fa (Dnes 17:23) ďakujem pekne a ak nebude fakturovať do zahraničia nasledujúci štvrťrok nie je povinný podať SV alebo už teraz vždy a nulový?

Nulový SH neposielame.
Katarina-fa
16.07.13,15:23
ďakujem pekne a ak nebude fakturovať do zahraničia nasledujúci štvrťrok nie je povinný podať SV alebo už teraz vždy a nulový?