Katarina-fa
17.07.13,11:55
Prosim o radu, robim DPH za 2.Q a klient mi priniesol okrem "aktualnych" dokladov aj jeden dobropis, ktory vystavil k odoslanej fakture za rok 2012 (cim ju vlastne stornoval). Na dobropise je datum vystavenia 10.1.2013. Mozem tento dobropis dat do DPH za 2.Q/2013?
Tweety
17.07.13,10:53
Dobropis účtujeme dátumom vystavenia.
Katarina-fa
17.07.13,11:40
áno malo to ísť do januára, ale dobropis mi priniesol až teraz v júli, môžem to zahrnúť do DPH za 2.Q ?
Tweety
17.07.13,11:42
Vlastne sa sám pripravil o dph, Daj to teda do 2.Q.
Katarina-fa
17.07.13,11:56
Ďakujem Tweety, zahrniem mu to teda do 2.Q, len som sa chcela uistiť, či to môžem urobiť takto, či netreba opraviť 1.Q