lubocka
18.07.13,12:15
Prosím o radu, ako správne účtovať výdavky (predpokladám že kapitálové) na technické zhodnotenie prenajatého majetku, kde podľa nájomnej zmluvy sme povinný vykonať TZ ročne o čiastku vo výške nájmu (na toto TZ vystavíme prenajímateľovi faktúru a zároveň od nám vystaví faktúru na prenájom), ktorú sme povinný platiť za prenajatý majetok? Po uplynutí určitej doby (5 rokov), dôjde k vzájomnému započítaniu pohľadávok. Nie je mi jasné, či TZ účtovať na účet 042, čo sa mi nezdá, alebo na účet pohľadávok, len v tom prípade neviem, ako zladiť vynaložené kapitálové výdavky s bežnými výdavkami za prenájom.
Ďakujem vopred za každý názor.