bazil
21.07.13,19:13
Prosím Vás o radu, slovenská firma - štvrťročný platiteľ DPH v mesiaci jún realizovala nejaké stavebné práce v ČR, faktúru za tieto práce ale bude vystavovať prvý krát až v júli. Za mesiac jún máme len bločky o nákupe benzínu, nákup materiálu, je firma povinná za 2- kvartál podať súhrnný výkaz? Alebo ho podávam len vtedy keď vystavujem, faktúru. A ešte jedna otázka, potom už firma nebude robiť žiadne práce v ČR, takže potom už budeme podávať len riadne daňové priznania k DPH nie súhrnný výkaz, áno?
nika.sum
21.07.13,20:03
Ale stavebne prace su podla §16 a tie predsa nejdu do SV alebo mi nieco uslo?
nika.sum
21.07.13,20:10
stavebne prace - §16 odst.1, miesto dodania tam kde sa nehnutelnost nachadza, cize v tomto pripade CR, tu je mozne urobit prenos danovej povinnosti ak ide o zdanitelnu osobu. Ak by tneslo o zdanitelnu osobu museli by ste sa zaregistrovat v state kde je miesto dodania. Podla § 80 ZoDPH do SV idu sluzby dodane podla §15 dost.1 (co stavebne prace nie su).