bianca
14.03.06,22:53
Ahojte poradaci,
Dočítala som sa o zriaďovacích výdavkoch tu na porade veľa, už viem ako ich správne zaúčtovať, len neviem čo s podnikateľským účtom.
Živnosť mám od 01.04.2005, ale účet som zakladala 21.03.2005, bol tam vklad 500,- a tým pádom mi za marec prišiel aj výpis, kde boli stiahnuté bankové poplatky. Ako zaúčtovať toto?
Ďakujem
Milan Benka
14.03.06,21:58
To založili účet v banke bez predloženia živnostenského listu???
kukučka
14.03.06,21:59
Zaúčtuj s dátumom podľa výpisu, ak som ti poradila zle, ráno ma opravia a ty opravíš dátum. :D
KEJKA
14.03.06,21:59
do prevádzkovej réžie s dátumom 1.4.2005
Zita5
14.03.06,21:59
Ahojte poradaci,
Dočítala som sa o zriaďovacích výdavkoch tu na porade veľa, už viem ako ich správne zaúčtovať, len neviem čo s podnikateľským účtom.
Živnosť mám od 01.04.2005, ale účet som zakladala 21.03.2005, bol tam vklad 500,- a tým pádom mi za marec prišiel aj výpis, kde boli stiahnuté bankové poplatky. Ako zaúčtovať toto?
Ďakujem


500,- Sk osobný vklad podnikateľa
bankové poplatky patria tiež do zriaďovacích výdavkov a tieto účtuješ v rámci uzávierkových operácii do prevádzkovej réžie .
Zita5
14.03.06,22:00
Všimnite si čas , ako sme stíhali .....:) a každá odpoveď iná :rolleyes:
bianca
14.03.06,22:01
To založili účet v banke bez predloženia živnostenského listu???

Ano, založili
bianca
14.03.06,22:03
500,- Sk osobný vklad podnikateľa
bankové poplatky patria tiež do zriaďovacích výdavkov a tieto účtuješ v rámci uzávierkových operácii do prevádzkovej réžie .

Budú to VOZD?
A čo s tými bankovými poplatkami?
Ďakujem
Zita5
14.03.06,22:08
500,- Sk osobný vklad podnikateľa
bankové poplatky patria tiež do zriaďovacích výdavkov a tieto účtuješ v rámci uzávierkových operácii do prevádzkovej réžie .


500 príjem neovplyvňujúci ZD - vklad podnikateľa
bankové poplatky VOZD
bianca
14.03.06,22:10
500 príjem neovplyvňujúci ZD - vklad podnikateľa
bankové poplatky VOZD

OK, a to všetko na konci roka v rámci uzáv. operácii, k tomu ID?
ďakujem ešte raz
helas
14.06.06,07:30
Dobrý deň,
nechcem otvárať novú tému, lebo je tu toho dosť
a dúfam,že aj tak si to niekto prečíta.
Mám taký problém. Je to nová s.r.o.vznikla 21.3.
má prenajaté priestory už pred založením, teda sú to zriaďovacie výdavky, zmluva je od 1.3. do 31.3.
Mám tú sumu rozdeliť od 1.3.-20.3. zriaďovacie výdavky a od 21.3-31.3. normálny nájom,alebo ako ?
andrej_rv
14.06.06,16:51
Dobrý deň,
nechcem otvárať novú tému, lebo je tu toho dosť
a dúfam,že aj tak si to niekto prečíta.
Mám taký problém. Je to nová s.r.o.vznikla 21.3.
má prenajaté priestory už pred založením, teda sú to zriaďovacie výdavky, zmluva je od 1.3. do 31.3.
Mám tú sumu rozdeliť od 1.3.-20.3. zriaďovacie výdavky a od 21.3-31.3. normálny nájom,alebo ako ?
Podľa § 37 ods. 1 Postupov PÚ sa na účte 011 - Zriaďovacie náklady - účtujú "... náklady súvisiace so založením a vznikom účtovnej jednotky, ktorými sú súdne poplatky, notárske poplatky, náklady na pracovné cesty, mzdy, odmeny za sprostredkovanie, nájomné, náklady súvisiace so zriadením uhrádzané materskej spoločnosti a iné náklady..."
Tieto náklady sa zaúčtujú dňom otvorenia účtovních kníh, t.j. dňom vzniku účtovnej jednotky. Všetky náklady, ktoré účtovná jednotka vynaloží po dni svojho vzniku (vrátane pomernej časti nájomného) už nespĺňajú kritérium zaradenia do zriaďovacích nákladov a musia sa účtovať na príslušné nákladové účty. Podľa môjho názoru sa do zriaďovacích nákladov zahrnie len pomerná časť nájmu do 20.3. a zostatok za marec bežným spôsobom na účet 518.
helas
14.06.06,17:02
Vďaka, a ešte, nepatrí to už síce do tejto témy, ale ,platiteľmi DPH sa stali
21.4. a ten nájom je zase od 1.,4. do 30.4. Ako to teraz zaúčtovať.
Zase do 20.4. celkom aj s DPH a od 21.4. rozdeliť na základ a DPH, neviem ?
andrej_rv
14.06.06,17:33
Vďaka, a ešte, nepatrí to už síce do tejto témy, ale ,platiteľmi DPH sa stali
21.4. a ten nájom je zase od 1.,4. do 30.4. Ako to teraz zaúčtovať.
Zase do 20.4. celkom aj s DPH a od 21.4. rozdeliť na základ a DPH, neviem ?Ide o nájom nebytových priestorov ? Podľa § 38 ods. 3 ZDPH je nájom nehnuteľností oslobodený od DPH a podľa ods. 5 platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť inému platiteľovi, môže rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od DPH. Podľa mňa mal prenajímateľ vystaviť faktúru za apríl oslobodenú od dane, prípadne vyhotoviť 2 faktúry - jednu oslobodenú do 20.4. a druhú už s DPH od 21.4. do konca mesiaca.
helas
14.06.06,18:32
Je to prenájom nejakej virtuálnej kancelárie, resp.
poplatok, ale na fa je napísané prenájom Virtuál.office,je to nejaká schránka, tel. záznamník,ani tomu veľmi nerozumiem, možno je to len služba.http://www.porada.sk/images/icons/icon9.gif
andrej_rv
14.06.06,18:54
Je to prenájom nejakej virtuálnej kancelárie, resp.
poplatok, ale na fa je napísané prenájom Virtuál.office,je to nejaká schránka, tel. záznamník,ani tomu veľmi nerozumiem, možno je to len služba.http://www.porada.sk/images/icons/icon9.gif Ak nejde o prenájom nebytových priestorov, tak fa je zrejme v poriadku, pretože nejde o oslobodené plnenie. (Služba na 518 je to tak či tak, či ide o nájom alebo inú službu). A aký je na fa dátum dodania služby ? Ak je po dátume registrácie za platiteľa, ja by som ju do odpočtu DPH zahrnul v plnej výške, ak pred, celú vrátane DPH by som vo väzbe na § 52 ods. 5 Postupov PÚ zaúčtoval na 518. Ale toto je len môj osobný názor.
helas
15.06.06,21:49
Andrej_rv,
aj som to tak urobila, zahrnula som ju v plnej výške na 518.
Díky,