maratonec
24.07.13,18:19
daňovník dosiahol v 12/2012 obrat pre povinnú registráciu k dph, žiadosť o registráciu sme mali podať do 20.1.2013,ale podali sme ju až 23.4.2013, dostal miernú pokutu (to sme ju čakali), ale moja otázka znie: od akého dátum mám z tržieb odviesť daň na výstupe? meno to výchádza odo dňa podania žiadosti na registráciu.ako počítať dph na výstupe za obdobie, za ktoré som mal byť plátcom dph(mal som tržby cca 100,- €,je to cena s dph????Ďakujem za odpovede, značka súrne........
a_je_to
25.07.13,09:43
K celému problému si preštuduj §55/3, 69/13 a 78/9, ZoDPH, tam nájdeš všetko. Kým to neprečítaš, tak nič nerob. Vzniklo Ti jedno zdaňovacie obdobie, od 21.2.2013, do dňa registrácie pre DPH. Za toto obdobie musíš priznať a zaplatiť daň do 22.6.2013. Z tržby 100 Eur zaplatíš DPH 16,66 Eur, zostávajúcich 83,34 je základ dane. Ak si v tom období niečo aj nakúpil za 100, tak si z toho môžeš odpočítať 16,66 DPH, zbytok sú náklady. Ale pozor ... lebo do zdanenia nejdú tržby, ale dodávky v tomto období. Ak tých 100 bola tržba za faktúru, ktorej tovar bol dodaný pred 21.2.2013, tak do priznania nedávaš. Ale ak si 22.2.13 dodal niečo na faktúru a ešte ju nemáš uhradenú, tak do priznania ide. Rovnako je to aj s odpočtom u nákupov. Nerozhoduje deň zaplatenia, ale deň dodania.
maratonec
25.08.13,11:27
ešte sa chcem spýtať, ako to je so zásobami pred registráciou, urobil som inventúru zásob (mám ju v predajnej cene, za ktorú ten tovar predávam), ako si ale uplatniť daň na vstupe z týchto zásob???????
maratonec
26.08.13,05:35
nikto nevie poradiť?????