Domi123
25.07.13,11:34
Naša firma chybne vystavovala faktúry, poštovné vo VFA sme fakturovali bez DPH. Dnes podávam daňové priznanie za 6/13. Daň, ktorú sme neodviedli, tvorí niečo cez 20€. Chcem sa opýtať, ako by ste zaúčtovali toto odvedenie dane? Môže sa to urobiť cez ID ale neviem si predstaviť účtovanie? Ďakujem za radu.
Tweety
25.07.13,09:54
Treba podať DDP jednotlivo za mesiace, v ktorých ste nesprávne fakturovali a neodviedli dph. Rovnako aj doúčtovať faktúru odberateľom. Takže účtovanie bude 311/343.