zuzana
01.10.04,14:48
Ak mi prišla fa zo zahraničia za službu-oprava dosky.Fa bola vystavená 6.5.2004, prišla do firmy 11.5.2004.Ako to zaúčtujem a samozdaním, akým dátumom?
Zaúčtovanie nákladu 11.5.2004 511/321
Zaúčtovanie DPH 6.5.2004 343Ae/343Ae
Alebo:
Zaúčtovanie nákladu 6.5.2004 511/321
Zaúčtov. DPH 6.5.2004 343/343?????????? :(
zuzana
04.10.04,05:21
Nikto neúčtujete služby poskytnuté zo zahraničia? :rolleyes:
MMM
04.10.04,06:12
Ja postupujem tak, ze datum vystavenia faktury za dodanu sluzbu je pre mna
datumom na prepocet DPH. No a aby sa mi lahsie ratalo nahravam ju tym istym
datumom aj ako datum zaevidovania faktury, tym padom nemusim pouzit dva rozdielne kurzy. Ale ak mate samostatne evidovane dosle faktury musis pri zaevidovani zavazku dodrzat kurz podla datumu v knihe doslyych faktur.
Teda podla mna to robis spravne.
Fajdy
04.10.04,21:05
Ak mi prišla fa zo zahraničia za službu-oprava dosky.Fa bola vystavená 6.5.2004, prišla do firmy 11.5.2004.Ako to zaúčtujem a samozdaním, akým dátumom?
Zaúčtovanie nákladu 11.5.2004 511/321
Zaúčtovanie DPH 6.5.2004 343Ae/343Ae
Alebo:
Zaúčtovanie nákladu 6.5.2004 511/321
Zaúčtov. DPH 6.5.2004 343/343?????????? :(

Použila by som kurz NBS dňom dodania služby. Ak je zhodný s dátumom vystavenia faktúry, potom je zaúčtovanie správne podľa 2. variantu.
marianna
05.10.04,07:02
Pri službách používam kurz dňom dodania služby, aj pre náklad aj pre DPH, pri tovare deň vystavenia faktúry