bučo
16.03.06,10:00
:) Ahoj poradáci, čo všetko účtujete na ID, ja ich vôbec nepoužívam, robím to zle. Dakujem
Zita5
16.03.06,09:21
:) Ahoj poradáci, čo všetko účtujete na ID, ja ich vôbec nepoužívam, robím to zle. Dakujem

Interný doklad slúži na:

- preúčtovanie nesprávne zaúčtovaného výdavku alebo príjmu v PD .
- ID účtuje sa v rámci uzávierkových operácií , keď potrebuješ upraviť základ daňe a to tým , že pri uzávierke určuješ , že niektoré výdavky boli využité aj na súkromné účely a ID ich stornuješ
- účtuješ v rámci ÚUO aj odpisy pripadajúce na účtovný rok
- účtuje sa rozdelenie P a V v prípade združenia podnikateľov

A nech ma ešte niekto doplní , v tomto momente ma však viac nenapadá .
Bebak
16.03.06,09:57
Dopĺňam Zitku, že aj vzájomné zápočty resp. jednodstranné zápočty sa účtujú ID-ckom.
Jonathan
17.03.06,06:12
Interným dokladom účtujem časť nákladov, ktorú som minulý rok dal ako "náklad budúcich rokov", v januári preúčtujem int.dokladom do tohto roku
kde patrí. Napr. fa za telefon od 21.12.05 - do 21.01.06.
Od 21.12 do 31.12.05 náklad roku 2005, od 01.01.2006 do 21.01.2006 / tzv. "náklad budúcich rokov"/.Podobne účtujem predplatné, služby za web stránku, ak fakturovali viac ako do konca účt. roku.
Dada
17.03.06,06:14
Interným dokladom účtujem časť nákladov, ktorú som minulý rok dal ako "náklad budúcich rokov", v januári preúčtujem int.dokladom do tohto roku
kde patrí. Napr. fa za telefon od 21.12.05 - do 21.01.06.
Od 21.12 do 31.12.05 náklad roku 2005, od 01.01.2006 do 21.01.2006 / tzv. "náklad budúcich rokov"/.Podobne účtujem predplatné, služby za web stránku, ak fakturovali viac ako do konca účt. roku.

To platí pre podvojné účtovníctvo.
Jonathan
17.03.06,08:13
Ale ani v JU môžeme účtovať len náklady, ktoré súvisia s daným rokom.Iba výrazy som použil z podvojného účtovníctva preto som dal úvodzovky.
Jonathan
17.03.06,08:14
Opravujem sa: Ale aj v JU môžeme účtovať len náklady, ktoré súvisia s daným rokom.
Dada
17.03.06,08:15
Ale ani v JU môžeme účtovať len náklady, ktoré súvisia s daným rokom.Iba výrazy som použil z podvojného účtovníctva preto som dal úvodzovky.

V JU časovo nerozlišuješ. Iba ak zálohu príjmeš alebo vydáš v starom roku a neuskutoční sa na ňu dodávka, tak ju vyjímaš z príjmov alebo výdavkov starého roka.
Jonathan
17.03.06,08:21
To znamená, že ak zaplatim dňa 01.5.2005 PZP na auto od 01.5.2005 do 01.5.2006 13 000 ,-Sk všetko ide do roku 2005? Ja som to rozdeloval do dvoch rokov.Zdalo sa mi spravodlivejšie , je to zle?
Hovorím o JU.
Dada
17.03.06,08:28
To znamená, že ak zaplatim dňa 01.5.2005 PZP na auto od 01.5.2005 do 01.5.2006 13 000 ,-Sk všetko ide do roku 2005? Ja som to rozdeloval do dvoch rokov.Zdalo sa mi spravodlivejšie , je to zle?
Hovorím o JU.

Je to celé výdavkom roka 2005 v JÚ.
Jonathan
17.03.06,08:36
Prosím vyjadrite sa som zvedavý aký máte názor: prenajimam bistro.Výdavky účtujem.Kúpil som chladničku za 19 000,- lebo tak sme dohodnutý s nájomcom, že zariadenie zabezpečujem ja, ako majiteľ.Je to drobný majetok oc do 30 000,-Sk.
Bol som na školení vlani, kde p.Cenigová upozornila nás nato, aby sme zabudli.
že drobný majetok sa dá do spotreby naraz, musí ísť aspon do dvoch rokov.
Tak som 9500 dal do výdavkov r.2005, a druhá časť 9500,- som ako výdavky
neovplyňujúce príjmy roku 2005.Uplatním až v r.2006.Nie je to správne?
Zita5
17.03.06,17:01
Prosím vyjadrite sa som zvedavý aký máte názor: prenajimam bistro.Výdavky účtujem.Kúpil som chladničku za 19 000,- lebo tak sme dohodnutý s nájomcom, že zariadenie zabezpečujem ja, ako majiteľ.Je to drobný majetok oc do 30 000,-Sk.
Bol som na školení vlani, kde p.Cenigová upozornila nás nato, aby sme zabudli.
že drobný majetok sa dá do spotreby naraz, musí ísť aspon do dvoch rokov.
Tak som 9500 dal do výdavkov r.2005, a druhá časť 9500,- som ako výdavky
neovplyňujúce príjmy roku 2005.Uplatním až v r.2006.Nie je to správne?


Pokiaľ účtuješ v jednoduchom účtovníctve nákup chladničky za 19 000 Sk
môžeš uplatniť vo výdavkoch ovplyvňujúcich základ dane a zároveň prevedieš zápis do evidencie droobného majetku.
Je to celé výdavok roku 2005.

Pokiaľ by stála nad 30 000 Sk výdavky premietneš v rámci ročného odpisu v prevádzkovej réžii cez ÚUO.
Jonathan
18.03.06,18:52
Ďakujem Zita5 za odpoveď
Zita5
18.03.06,18:53
Ďakujem Zita5 za odpoveď

Niet za čo .;)
Laura1
18.03.06,19:08
Chcela by som sa Vás opýtať, či mám zaúčtovať nasledovnú faktúru za telekomunikácie v roku 2005?
Dátum dodania služby 31.12.2005
fakt.obdobie 1.1205 - 31.12.2005
Dátum vyhotovenia FA 3.1.2006
Zaplatené v januári 2006
Podľa mňa nie - v JÚ ju zaúčtujem len v r. 2006
Správne?
Ďakujem
va1ke
18.03.06,19:09
podľa mňa by si ju mala zaúčtovať v roku 2006.
Zita5
18.03.06,19:14
Chcela by som sa Vás opýtať, či mám zaúčtovať nasledovnú faktúru za telekomunikácie v roku 2005?
Dátum dodania služby 31.12.2005
fakt.obdobie 1.1205 - 31.12.2005
Dátum vyhotovenia FA 3.1.2006
Zaplatené v januári 2006
Podľa mňa nie - v JÚ ju zaúčtujem len v r. 2006
Správne?
Ďakujem

Laura správne uvažuješ , pokiaľ je fyzicky zaplatená v roku 2006 , tak je to výdavok príslušného roku čiže 2006.
Laura1
18.03.06,19:51
Ďakujem za odpoveď.
Nájomné zaplatené v decembri za január dám do roku 2005 - áno?
Teraz som dokončila PÚ a trochu ma to pletie.
Zita5
18.03.06,19:55
Ďakujem za odpoveď.
Nájomné zaplatené v decembri za január dám do roku 2005 - áno?
Teraz som dokončila PÚ a trochu ma to pletie.


V jednoduchom účtovníctve áno .
Laura1
18.03.06,21:04
Dnes Vám nedám pokoj, dúfam, že som našla posledný dnešný problém:
Prijatá proforma faktúra v decembri
Zaplatená v decembri
Tovar nedodali, vrátená úhrada v januári 2006.

Proforma faktúru zaúčtujem v decembri ako nedaňový výdavok, v januári vrátenú platbu nedaňový príjem?


Vďaka, prajem Vám dobrú noc!
TATRY MKS
18.03.06,21:15
Môže byť táto faktúra (faktúra za telefón) zapísaná medzi dod.faktúry r.2005 aj keď prišla v roku 2006. Asi to robím zle, keď ju píšem do roka 2005. V jednoduchom účtovníctve zapíšem všetky faktúry aj vydané aj prijaté do toho roka ktorého sa týkajú. Mám ich tak všetky pokope - asi to nie je dobre však? Ďakujem za odpoveď.
ondrejvla
18.03.06,21:40
Dnes Vám nedám pokoj, dúfam, že som našla posledný dnešný problém:
Prijatá proforma faktúra v decembri
Zaplatená v decembri
Tovar nedodali, vrátená úhrada v januári 2006.

Proforma faktúru zaúčtujem v decembri ako nedaňový výdavok, v januári vrátenú platbu nedaňový príjem?


Vďaka, prajem Vám dobrú noc!

Áno, máš pravdu.
A už bežkaj do pieria k manželovi!
ondrejvla
18.03.06,21:47
Keďže sme v interných dokladoch, priložím tri,ID pre JÚ, ID pre PÚ a ID mzdový, ktoré používam ja, už sú priložené pre ID MRP, možno niekomu pomôžu.
petovsan
18.03.06,21:57
Nájomné zaplatené v decembri za január dám do roku 2005 - áno?
Teraz som dokončila PÚ a trochu ma to pletie.


V jednoduchom účtovníctve áno .

Ako mám potom chápať znenie §19 ods. 4 ZDP ... "Zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúce na zdaňovacie obdobie" ???
Rozumiem tomu tak, že ak platí FO nájom PO, ide do VOZD bez časového rozlíšenia, aj ak je platené vopred, ale ak platí FO alebo PO nájom FO, má povinnosť ho aj časovo rozlišovať podľa zdaň. obdobia. Je to správne?
dom
18.03.06,22:35
Ako mám potom chápať znenie §19 ods. 4 ZDP ... "Zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúce na zdaňovacie obdobie" ???
Rozumiem tomu tak, že ak platí FO nájom PO, ide do VOZD bez časového rozlíšenia, aj ak je platené vopred, ale ak platí FO alebo PO nájom FO, má povinnosť ho aj časovo rozlišovať podľa zdaň. obdobia. Je to správne?[/QUOTE]
Paragraf 19 odst. 4 ZDP hovorí o nájomnom a províziach platených fyzickým osobám. Provízia a nájomné je daňovám nákladom len po zaplatení. A u nájomnom sa naviac vyžaduje aj podmienka časového rozlíšenia. Jedná sa o to, keď právnícka osoba platí nájomné fyzickej osobe, u práv. je daňovým nákladom len po zaplatení a navyše, keby sa týkalo napr. dopredu na viac rokov, tak ho treba časove rozličova´t.
Evicafa
19.03.06,08:33
Vrátim sa k tým interným dokladom. Prikladáte takto vyrobené ID ako napr. ten vzor, alebo sa dajú vytlačiť priamo v programe ako Výdavkové PD alebo PPD - konkrétne účtujem v MRP JÚ win - lenkak - Ty tuším účtuješ v tomto programe. Prosím o radu.
lenkak
19.03.06,08:46
"MRP JÚ win - lenkak"
ešte napíš či sa jedná o JU, PU, ale v oboch sa dajú tlačiť ID.
lenkak
19.03.06,08:49
Môže byť táto faktúra (faktúra za telefón) zapísaná medzi dod.faktúry r.2005 aj keď prišla v roku 2006. Asi to robím zle, keď ju píšem do roka 2005. V jednoduchom účtovníctve zapíšem všetky faktúry aj vydané aj prijaté do toho roka ktorého sa týkajú. Mám ich tak všetky pokope - asi to nie je dobre však? Ďakujem za odpoveď.

Ja si robím tak evidenciu faktúr, ako vychádza DPH, Ak mám DPH v decembri aj keď fa. je vystavená v januári, faktúru založím medzi decembrové.
V JU ide do výdavkov dňom zaplatenia.
lenkak
19.03.06,09:53
Evicafa
19.03.06,10:24
"MRP JÚ win - lenkak"
ešte napíš či sa jedná o JU, PU, ale v oboch sa dajú tlačiť ID.

Odbehla som si na tému o nováčikoch, tak som sa v Etikete porady dozvedela, že sa nemáme obracať na konkrétnych ľudí. Takže sorry ...

Účtujem v Jednoduchom účtovníctve, a tam som nikde žiadne zadanie číselnej rady pre interné doklady nenašla. Existujú tam?
Vďaka
lenkak
19.03.06,10:30
To JÚ som si nevšimla, sorry, asi príliš rýchlo čítam, hlavne kde vidím, že je napísaný môj nick. Ale dá sa aj v JU.
Operáciu si zadávaš ako nepeňažnú, alebo závierkovú. Podľa potreby.
Potom ideš na Výstupy, Pokladňa, účty, daj ukážka, a nastav si Účty - nepeňažné, (závierkové), ak chceš iba jeden ID, tak si zadaj doklad ako si zapísala v denníku, napr. ID1.

Číselné rady nenastavuješ pre ID, ale sama si môžeš odsledovať číselný rad, zadaním dokladu ID...
Evicafa
19.03.06,12:11
Ja som ale blbá. Tak tam by ma to nenapadlo hľadať. A to účtujem v MRP už asi ôsmy rok. S tým by som sa nemala chváliť, že? Ale zato mám toľko medzier, že som neskoro objavila Poradu a jej fajn členov.
Dnes mám fajn deň, vypisujem samé ódy - chi, chi, chi. Ale vážne, vďaka, vďaka. ...
lenkak
19.03.06,12:14
"Ale vážne, vďaka, vďaka. ..."

Nie za čo, veď od toho je tu Porada.
Zita5
19.03.06,13:10
Dnes Vám nedám pokoj, dúfam, že som našla posledný dnešný problém:
Prijatá proforma faktúra v decembri
Príjem neovplyvňujúci ZD - príjem iný
Zaplatená v decembri
Tovar nedodali, vrátená úhrada v januári 2006.

Proforma faktúru zaúčtujem v decembri ako nedaňový výdavok, v januári vrátenú platbu nedaňový príjem?

á n o

Vďaka, prajem Vám dobrú noc!


Čo sa sledovalo tým , že ste takto prehnali faktúry ?Nie je to žiadna výhoda ani jednej strany vyplývajúcich z obchodného vzťahu .
Laura1
19.03.06,21:55
Zita,ja neviem, prečo "takto prehnali faktúry" - teraz mi doniesol celé účtovníctvo za rok 2005 pán podnikateľ a to bolo jeho vysvetlenie. Kto vie, či náhodou nešpekuloval, že v r. 2005 mu to dám do nákladov.
miroslavah
25.04.06,10:18
Treba vystavovať mesačne interné doklady pri účtovaní odpisov v PÚ - daň. odpisy = účt. odpisom
Tweety
25.04.06,10:20
Treba vystavovať mesačne interné doklady pri účtovaní odpisov v PÚ - daň. odpisy = účt. odpisomMesačne účtujeme iba o účtovných odpisoch,( IUD) daňové odpisy sú ročné.:cool:
kattka.c
16.07.06,06:57
presla som si vela prispevkov, ale stale si nie som ista ci som dobre porozumela internym dokladom - teda ci ich spravne uctujem. uctujem v alfe.
Pouzivam ich totiz tiez ked chcem dat cast sumy do VOZD a cast do VNZD.

Robim to takto:
dam napr. celu sumu 1000 sk vydavkovym dokladom do VNZD a uhradim zavazok.
a cast napr. 500 SK co chcem dat napr. do prevadzkovej rezie dam cez interny doklad do VOZD.

Je to spravne? alebo to robim nejako komplikovane a da sa to robit inak jednoduchsie? :confused:

Dakujem :cool:
Zoltán Kovács
16.07.06,07:14
presla som si vela prispevkov, ale stale si nie som ista ci som dobre porozumela internym dokladom - teda ci ich spravne uctujem. uctujem v alfe.
Pouzivam ich totiz tiez ked chcem dat cast sumy do VOZD a cast do VNZD.

Robim to takto:
dam napr. celu sumu 1000 sk vydavkovym dokladom do VNZD a uhradim zavazok.
a cast napr. 500 SK co chcem dat napr. do prevadzkovej rezie dam cez interny doklad do VOZD.

Je to spravne? alebo to robim nejako komplikovane a da sa to robit inak jednoduchsie? :confused:

Dakujem :cool:

Je to celkom správne. alfu sice nepoznám, ale v MRP program umožňuje rozúčtovať platbu, ktorá je zaúčtovaná pod jedným VPD alebo BÚ na VOZD a VNZD.
kattka.c
16.07.06,07:17
DAKUJEM
Blizi sa mi termin na moje prve DP DPH a uz z toho mam mierne stresy a bojim sa ze vsetko mam zle, aj to co sa mi zda uplne logicke.
VDAKA ZA POTVRDENIE ;)