sybila3
16.03.06,10:48
čaute,
chcela by som sa spýtať, či mi niekto poradí ako mám účtovať výpis z BÚ v EUR, ešte som to nerobila,výbery, príjmy, prepočet a s akým dátumom mám účtovať napr.januárový, ešte ho nemám zaevidovaný, ale tak lopatisticky.
díky za radu
Bebak
16.03.06,10:46
čaute,
chcela by som sa spýtať, či mi niekto poradí ako mám účtovať výpis z BÚ v EUR, ešte som to nerobila,výbery, príjmy, prepočet a s akým dátumom mám účtovať napr.januárový, ešte ho nemám zaevidovaný, ale tak lopatisticky.
díky za radu

Všetky pohyby na bankovom účte v zahraničnej mene prepočítavas kurzom NBS v deň pripisania čiastky na účet alebo uskutočnenia platby.Čiže ak ti chodia účty priebežne po každom pohybe, tak prepočítavaš vždy s dátumom uvedeným na BU, a ak ti chodí výpis k poslednému dňu v mesiaci, tak dátumom posledného dňa v mesiaci.Jasné, že zostatky sa ti nebudu rovnať, pretože banka prepočítava kurzom NBS, len zostatok. Takže rozdiel bude vyčíslený ako kurzový rozdiel zisk alebo strata na konci roka - ak účtuješ v JU.
sybila3
06.04.06,10:30
Účtujem v PU. Takže zostatok účtu k 31.12.2005, napr.100 eur vynásobím kurzom NBS k tomu dátumu a zadám ako počiatočný stav k 1.1.2006?
Potom tam mám napr. vklad k 17.1. - tiež to musím prepočítať k tomu 17.1.? a účtujem to do denníka normálne ako z BU sk?
Tweety
06.04.06,10:33
Účtujem v PU. Takže zostatok účtu k 31.12.2005, napr.100 eur vynásobím kurzom NBS k tomu dátumu a zadám ako počiatočný stav k 1.1.2006?
Potom tam mám napr. vklad k 17.1. - tiež to musím prepočítať k tomu 17.1.? a účtujem to do denníka normálne ako z BU sk? Zostatky súvahových účtov k 31.12.05 sú počiatočnými stavmi k 1.1.06. Vklad 17.1.06 prepočítaš takisto.
sybila3
06.04.06,13:43
Ešte otázočka. Mám tam vklad v hotovosti napr. 1000 EUR, môžem to dať ako vklad z pokladne Sk a prepočítať kurzom a z pokladne Sk odrátať v Sk? Mám v tom trocha hokej, zatiaľ som v eur neúčtovala.
Zita5
06.04.06,13:44
Ešte otázočka. Mám tam vklad v hotovosti napr. 1000 EUR, môžem to dať ako vklad z pokladne Sk a prepočítať kurzom a z pokladne Sk odrátať v Sk? Mám v tom trocha hokej, zatiaľ som v eur neúčtovala.

Ale ak máš vklad 1000 EUR tak to by si mala dať z Euro pokladne .
sybila3
06.04.06,13:54
No veď práve sa tu hrabem v papieroch od predchádzajúcej účtovníčky a našla som au valut.pokladnu, takže musím to dať ako vklad z pokladne eur a prepočítať kurzom k tomu dnu? Áno?
díky
sybila3
06.04.06,14:13
Ešte k predchádzajúcemu. Ja som si tento rok nevytvorila analytiku na valutovú pokladňu. Dala som si len slovenskú 211000. Ako si môžem zadať valutovú, ked nechcem sk 211 opravovať napr. na 211100. Viem že by malo byť 211100 sl. a 211200 valut.?
babenko1
06.04.06,14:18
a ako účtovala pred tebou účtovníčka valutovú pokladňu?? nemala na to vytvorenú analytiku? ak áno, tak pokračuj v nej...
a určite si vytvor analytiku aj na slovenskú aj valutovú, nie je dobré účtovať na syntetike...
babenko1
06.04.06,14:21
No veď práve sa tu hrabem v papieroch od predchádzajúcej účtovníčky a našla som au valut.pokladnu, takže musím to dať ako vklad z pokladne eur a prepočítať kurzom k tomu dnu? Áno?
díkyáno, musíš prepočítať kurzom ku dňu, kedy si vyberala z pokladne a vkladala na BÚ
sybila3
06.04.06,14:28
No mala vytvorenú analytiku. Lenže doteraz som účtovala len sk takže mám všetko na 211. ČO to mám všetko aj faktúry a doklady poopravovať na 211/1 a valutovú zadať 211/2 alebo ako?
babenko1
06.04.06,14:36
Podľa správnosti by si mala účtovať na 211/1 a valutovú na 211/2...vlastne na všetky účty by si mala mať vytvorenú analytiku...
sybila3
06.04.06,14:38
Takže z toho vyplýva, že ked mám doteraz len 211 sk, musím to opraviť vo všetkých dokladoch na 211/1 a zadám si 211/2 na valut. pokl.
díky
mám čo robiť, ale je to moja chyba.
babenko1
06.04.06,14:40
hmm.. ak máš dobrý soft, tak dáš len opravu a opravíš len analytiku... nebude to veľa roboty...
renča1
06.04.06,14:44
ja tomuto ako si nerozumiem. K 31.12. bola založená len SK pokladňa, na ktorej bol k 31.12. stav napr:10 000,00 účet 211 1xx. Existoval aj stav valút k 31.12. to znamená mali ste vo firme zostatok k 31.12. napr. české koruny? Ako ste účtovali počas roka tieto valuty , ako ste prepočítavali kurz.rozdiel k 31.12. vo valutovej pokladni? pretože stav k 31.12. sa mal vykázať aj v dokladovej invent. a tento konečný stav bol aj počiatoč.stav k 1.1.2006. Účtovná jednotka si sama v inter.smernici musí určiť , ako bude postupovať pri prekurzovaní bud kurzom nbs, priem.kurzom, komer.kurzom.
sybila3
06.04.06,14:50
Aby bolo jasno,
predchádzajúca účtovníčka, ktorú mala firma dokončila za min.rok dan.prizn. ešte nemám od nej všetky doklady. Manžel je konateľ, ked som sa pýtala, či mám vytvoriť valutovú pokladnu, povedal, že vo valutách nič nenakupovali, lenže nakupovali min. rok, až dnes som došla nato, že mali aj valut.pokl, aj to účtovali, aj mali zaúčt.kurz rozdiel akurát ja som si nevytvorila, teda až teraz som zistila, že tam je zostatok z min.roka a treba vytvoriť val.pokl.
babenko1
06.04.06,14:54
a ako si nahadzovala potom počiatočné stavy?
renča1
06.04.06,14:56
Aby bolo jasno,
predchádzajúca účtovníčka, ktorú mala firma dokončila za min.rok dan.prizn. ešte nemám od nej všetky doklady. Manžel je konateľ, ked som sa pýtala, či mám vytvoriť valutovú pokladnu, povedal, že vo valutách nič nenakupovali, lenže nakupovali min. rok, až dnes som došla nato, že mali aj valut.pokl, aj to účtovali, aj mali zaúčt.kurz rozdiel akurát ja som si nevytvorila, teda až teraz som zistila, že tam je zostatok z min.roka a treba vytvoriť val.pokl.

Ja som to nemyslela v zlom:) , myslela som , že chceš opravovať doklady za minulý rok, v jednom príspevku som to tak pochopila. Takže ide o vytvorenie valut.pokladni k 1.1.2006, pravda? Dúfam, že to chápem správne.
renča1
06.04.06,15:05
ak bol k 31.12. vykázaný zostatok na 211 , ako celková pokladňa + val.pokladňa s prepočítaním k 31.12., tak k 1.1. 2006 si treba vytvoriť novú anal.účet v HK a preúčtovať zostatok z celej 211 na 211 100- pokladňa v sK a 211 200 - valutová pokladňa.
- na slov.pokladňu 211 100
- na valut.pokladňu 211 200

Ak sa od 1.1. účtovalo , treba aj to poopravovať a dostať sa na konečný stav k dnešnému dňu alebo ku dňu opravy.
sybila3
06.04.06,15:43
Ja som to nepochopila v zlom. Vieš ja ešte len s tým začínam a neviem sa vymotať z jej účtovania, lebo tam má same opravy a mám v tom hokej. Počiatočné stavy nemám ešte pozadávané, čakám na pána,kt.mi inštaloval Money S3, ten mi povedal, že mi ich tam pozadáva, zatiaľ nahadzujem bez toho, príde v pondelok, tak dúfam, že to už budem mať v poriadku.Takže si to proste opravím a nebudem nad tým špekulovať.Ale neviem sa z jej papierov vymotať, díky za rady.
sybila3
06.04.06,16:46
Ešte jeden dotazík:
poplatky banke si spočítam a na konci mesiaca prerátam kurzom, alebo každý jeden poplatok za výber, príjem...prerátavam a účtujem?
A chcem sa ešte opýtať, či vadí ked mám nejaké veci nahádzané v účte a teraz zaúčtujem napr. pod január.dátum ale číslo dokladu mi hodí napr.40 v marci?
sybila3
07.04.06,05:05
Ešte by som sa chcela opýtať, v marci firma založila ďalší účet vo VUB, dala som si tam analytiku 221/3. A teraz potrebujem vedieť ked som dala vklad z valut.pokl. na účet či môže byť 221/3 a 261/2-peniaze na ceste euro, valut.pokl.je len jedna na eur a z nej idú valuty aj na účet SLSP aj VUB.
Neviem či to tak môže byť?
díky
sybila3
10.04.06,09:32
Chcela by som sa opýtať, aký je to kurz komerčnej banky a či výber a príjem na BU prerátavam kurzom NBS.
Práve som sa dočítala, že kurz pokladne nemám prerátavať kurzom NBS, môžete mi niekto poradiť.
ďakujem
renča1
10.04.06,09:40
Ešte jeden dotazík:
poplatky banke si spočítam a na konci mesiaca prerátam kurzom, alebo každý jeden poplatok za výber, príjem...prerátavam a účtujem?

poplatky banke účtujem dňom strhnutia poplatku a prepočítavam kurzom dňom strhnutia poplatku na účte.


A chcem sa ešte opýtať, či vadí ked mám nejaké veci nahádzané v účte a teraz zaúčtujem napr. pod január.dátum ale číslo dokladu mi hodí napr.40 v marci?

treba účtovať v časovom slede, číslo by som použila len vo výnimoč.prípadoch.
renča1
10.04.06,09:44
Ešte by som sa chcela opýtať, v marci firma založila ďalší účet vo VUB, dala som si tam analytiku 221/3. A teraz potrebujem vedieť ked som dala vklad z valut.pokl. na účet či môže byť 221/3 a 261/2-peniaze na ceste euro, valut.pokl.je len jedna na eur a z nej idú valuty aj na účet SLSP aj VUB.
Neviem či to tak môže byť?
díky

prevod z pokladne na účet sa účtuje cez 261. Je správne , že si si vytvorila novú anal.pre nový účet. Musíš mať každý účet zvlášť rozlíšený to isté platí aj pre pokladne.
-výber z účtu
261/221
- vklad do pokladne
211/261
- výber z pokladne
261/211
- vklad na účet
221/261
renča1
10.04.06,09:49
Chcela by som sa opýtať, aký je to kurz komerčnej banky a či výber a príjem na BU prerátavam kurzom NBS.

kurz komer.banky je taký kurz, ktorý ti pri prevodoch udá banka svoj vlastný kurz. Napr. prevod zo SK na EUR účet .

Práve som sa dočítala, že kurz pokladne nemám prerátavať kurzom NBS, môžete mi niekto poradiť.
ďakujem

Ty sama si musíš do inter.smernici určiť , aký kurz budeš používať vo svojom účtovníctve. Tento spôsob sa v priebehu roka nemôže meniť. Bud to bude kurz nbs, komerčný, priemerný kurz. Ja osobne používam kurz nbs .
Pri prevodoch používam vždy kurz komer.banky alebo zmenárni.
sybila3
10.04.06,09:55
Už som z tých valút šiši, aké prevody máš na mysli.
Ešte som niekde zadala otázku a nikto mi neodpovedal, že či môže byť zaúčtovanie na účet 221/3 a 261/2 al. si musím vytvoriť aj 261/3, ale tie peniaze idú z jednej valutovej pokladne na účet slsp 221/2 a na účet vub 221/3. díky.
renča1
10.04.06,10:03
Už som z tých valút šiši, aké prevody máš na mysli.
Ešte som niekde zadala otázku a nikto mi neodpovedal, že či môže byť zaúčtovanie na účet 221/3 a 261/2 al. si musím vytvoriť aj 261/3, ale tie peniaze idú z jednej valutovej pokladne na účet slsp 221/2 a na účet vub 221/3. díky.

ja 261 používam jednu a tú istú bez rozčlenenia, síce niektoré firmy používajú 261 .1-prevod v sK a aj 261.2-prevod v cudzej mene. Je na tebe , či si budeš alebo nebudeš rozčleňovať 261. Účet 221 a 211 musíš mať rozčlenenú:
napr. máš účet v SLSP, VÚB, TATRABANKA,...účet 221 založíš v HK nasledovne:
221.1-SLSP
221.2-VÚB
221.3-TATRABANKA

musíš si sledovať stav na účtoch s rozčlenením, aby si vedela na ktorom účte máš stav k danému dňu.

TVOJ Prípad, takto budeš členiť:
K valutovej pokladne, ak máš len jednu , tak použiješ pre EUR:
211.1-EUR

LeN na podotknutie:
ak by si však mala aj napr. czk pokladňu, tak by si rozlíšila 211 a to :
211.1-EUR
211.2-CZK
renča1
10.04.06,10:09
Už som z tých valút šiši, aké prevody máš na mysli.


prevody- myslené, ako nákup alebo predaj valút.
Príklad:
Zo slovenského účtu prevádzaš peniaze na český, čo znamená , že ide o nákup czk, tu nastáva prípad, kedy banka ti udá sama kurz. V tomto prípade nemôžeš použiť iný kurz než, ako ti banka zadala. Tento istý prípad platí aj ked nakupuješ valuty do pokladne - zmenáreň alebo banka ti udá sama kurz, ktorý ti predala valuty . Tento kurz sa musí použiť pri prepočte, vyplýva to zo zákona-postupy účtovania.
sybila3
10.04.06,10:10
Díky, mám to tak rozlíšené. Ked mám výdaj z val.pokl, že by sa mal prerátať kurzom akým bol prijatý do pokladne. Príjem budem účtovať kurzom NBS.
Je to tak dobre?
renča1
10.04.06,10:23
Díky, mám to tak rozlíšené. Ked mám výdaj z val.pokl, že by sa mal prerátať kurzom akým bol prijatý do pokladne. Príjem budem účtovať kurzom NBS.
Je to tak dobre?

Ťažko odpovedať na tvoju otázku, pretože neviem , aký kurz si si stanovila a neviem za čo bol výber a príjem..... Nezabudni si prečítať predchádzajúci príspevok , kedy sa musí používať kurz banky, zmenárni.
maila
10.04.06,16:50
Mám otázku. Ak sa 15.1.2006 vytvorila valutová pokl. v EUR a nakúpilo sa cca 126, EUR v cene 37,456 Sk/EUR. Potom boli zamestnanci na služob.ceste 24.2.2006. Učtovníčka si odpisovala eurá kurzom toho dňa NBS -24.2. -126,- EUR, čiže vytvorila zostatok( 0 EUR - 187,89 SK ). Ako toto upravime v marci 2006 ?
ivetaf
10.04.06,17:19
Jednoducho ten zostatok zaúčtujete ako kurzovú stratu, v podvojnom účtovníctve na účet 563, predpokladom, že účtujete v podvojnom účtovníctve
sybila3
10.04.06,18:07
Ešte aby som mala jasno, príjem do pokladne 1000 kurz. napr. 37,045, výdaj z pokl. 500 tiež istým kurzom, ale ked je znova príjem 100 iným kurzom a výdaj 600 aký kurz by tam mal byť (500 zvlášť a 100 zvlášť?
Neviem či sa ja vôbez z tých valút vysomárim.
Ale musím to dnes dokončiť.
sybila3
10.04.06,18:50
Keď mám výber z VP kurzom 37,76 (kurz akým boli nakúpené), tak príjem na devízový účet môžem dať tým istým kurzom, alebo prepočítať NBS?
Súrne čakám na odpoved, lebo sa z toho kruhu nemôžem vymotať.
díky
renča1
11.04.06,02:53
Keď mám výber z VP kurzom 37,76 (kurz akým boli nakúpené), tak príjem na devízový účet môžem dať tým istým kurzom, alebo prepočítať NBS?
Súrne čakám na odpoved, lebo sa z toho kruhu nemôžem vymotať.
díky


výber a aj príjem na devízový účet účtuješ kurzom akým boli nakúpené. účet 261 sa ti musí rovnať v tomto prípade.
renča1
11.04.06,04:03
Mám otázku. Ak sa 15.1.2006 vytvorila valutová pokl. v EUR a nakúpilo sa cca 126, EUR v cene 37,456 Sk/EUR. Potom boli zamestnanci na služob.ceste 24.2.2006. Učtovníčka si odpisovala eurá kurzom toho dňa NBS -24.2. -126,- EUR, čiže vytvorila zostatok( 0 EUR - 187,89 SK ). Ako toto upravime v marci 2006 ?


Na doplnenie:
ak účtuješ v jednoduchom účtovníctve, tak zostatok v sK - 187,89 vyrovnáš len k dátumu a to k 31.12.2206.
sybila3
11.04.06,08:09
Účtujem v PU.
sybila3
11.04.06,08:15
Dala som to kurzom za aký boli nakúpené do pokladne, lenže na účte VUB
sú prijaté iným kurzom, mám tam dať ich kurz alebo ten z pokladne. Neviem čo s tým, ked dám ich budem tam mať rozdiel, ten rozdiel s účtuje na konci roka?
sybila3
11.04.06,14:54
Takže nikto mi neodpovedá, odpoviem si sama a dúfam, že mi to niekto odobrí:
- výdaj valút z VP kurzom 37,76 EUR 100 EUR = 3776
(prijaté do VP v 12/2005 kurzom 37,76)
261200/211200
- príjem valút na DU kurzom 37,27(banka si ho nahodila-NBS) 100 EUR=3727
221300/261200
- na 261200 mi vznikol kurz. rozdiel - 49,- mala by to byť kurz strata?
563/261200 49,- -mám ju zaúčtovať teraz, alebo až na konci roka?????
Môže mi to niekto z kontrolovať, lebo sa nemôžem z tohto kruhu vymotať, už to robím 2 dni.images/icons/icon8.gif
čakám na odpoved.díky...images/smilies/cry.gifimages/icons/icon5.gif
renča1
11.04.06,14:55
Dala som to kurzom za aký boli nakúpené do pokladne, lenže na účte VUB
sú prijaté iným kurzom, mám tam dať ich kurz alebo ten z pokladne. Neviem čo s tým, ked dám ich budem tam mať rozdiel, ten rozdiel s účtuje na konci roka?

Sybila , ujasnime si to, pretože sa tu začíname zamotávať. VUB máš aký účet slovenský?
sybila3
11.04.06,15:04
Nie, to je účet euro, ja už neviem, čo mám s tým robiť, mám to celé domotané. môže mi to niekto objasniť,
díky...
renča1
11.04.06,15:10
Takže nikto mi neodpovedá, odpoviem si sama a dúfam, že mi to niekto odobrí:
- výdaj valút z VP kurzom 37,76 EUR 100 EUR = 3776
(prijaté do VP v 12/2005 kurzom 37,76)
261200/211200

- príjem valút na DU kurzom 37,27(banka si ho nahodila-NBS) 100 EUR=3727
221300/261200
- na 261200 mi vznikol kurz. rozdiel - 49,- mala by to byť kurz strata?
563/261200 49,- -mám ju zaúčtovať teraz, alebo až na konci roka?????
Môže mi to niekto z kontrolovať, lebo sa nemôžem z tohto kruhu vymotať, už to robím 2 dni.images/icons/icon8.gif
čakám na odpoved.díky...images/smilies/cry.gifimages/icons/icon5.gif

už na príklade vidieť, že si si pre účtovanie zadala komerč.kurz. Tak podľa tohto sa drž počas celého roka nemôžeš ho meniť. Mám na mysli tento ťah:

- výdaj valút z VP kurzom 37,76 EUR 100 EUR = 3776
(prijaté do VP v 12/2005 kurzom 37,76)
261200/211200

Máš to naúčtované celé dobre, vznikne ti kurzový rozdiel v sume 49,00, ktorý naúčtuješ aj hned do daňových výdavkov.:)
sybila3
11.04.06,15:15
Veľmi ďakujem za radu. Ten kurz som prebrala z decembra 2005, kedy boli prijaté posledné eurá, to robila účtovníčka predo mnou. A keby som chcela NBS, neviem čo je lepšie?
Potom by som týmto kurzom prerátavala výdaj z pokladne, kým by sa mi v tom to kurze neminuly eurá, už sa mi to trochu začína objasnovať, ale dva dni nad tým sedím, raz to dám tak, potom si niečo prečítam a prehodím to. Každopádne díky.
čau
renča1
11.04.06,15:17
Veľmi ďakujem za radu. Ten kurz som prebrala z decembra 2005, kedy boli prijaté posledné eurá, to robila účtovníčka predo mnou. A keby som chcela NBS, neviem čo je lepšie?
Potom by som týmto kurzom prerátavala výdaj z pokladne, kým by sa mi v tom to kurze neminuly eurá, už sa mi to trochu začína objasnovať, ale dva dni nad tým sedím, raz to dám tak, potom si niečo prečítam a prehodím to. Každopádne díky.
čau

čauuuuko:D
sybila3
11.04.06,15:36
A mohla by som to urobiť aj tak, že počiatočný stav si zadám s kurzom 37,76 ako bol v decembri, ale výdaj začnem účtovať kurzom NBS, zdá sa mi to prerátavanie s kurzom NBS, lepšie.
čauuuuuuuuu
sybila3
11.04.06,15:44
Renča1 práve som zistila, že 29,12.2005 37,76 EUR bol kurz NBS, takže výdaj by som mala prerátať dátumom v deň výdaja kurzom NBS v ten deň?
Dúfam, že toto je posledná otázka, čakám a veľmi ďakujem, idem si spísať a dať dohromady všetky informácie, celé dni som na počítači a zisťujem, už mi tu syn pizúka za ušami, že aj on sa chce dostať na PC, čakám , díkyyyyyyyyyyyyyy,,čau.........:)
AGRO
11.04.06,16:33
Dostala som sa k prispevku č. 2.
Všetko som účtovala v priebehu roka tak ako je uvedené v prispevku, len som k 31.12,2005 nevyčislila kurzový rozdiel zisk alebo stratu.
Dá sa to opraviť ešte aj teraz ?
sybila3
12.04.06,06:28
Ešte jednu malú otázočku a už to budem mať hotové:
keď vyberám z valut.pokl. mám tam prijaté EUR kurzom 29.12.05 kurz NBS,
vyberám ich s týmto kurzom alebo aktuálnym kurzom NBS napr.20.2.2006, len toto potrebujem vedieť. ďakujem za rýchlu odpoveď
sybila3
12.04.06,14:51
Tie valuty ma asi zabijú, chcela by som sa ešte opýtať, keď prevádzam peniaze z devízového účtu na bežný účet a nejdú peniaze cez pokladnu ako to mám zaúčtovať, mám toľko informácií o valutách ale už mi to nezapaľuje.
Bola by som rada keby mi niekto poradil
ďakujem
babenko1
12.04.06,14:57
Tie valuty ma asi zabijú, chcela by som sa ešte opýtať, keď prevádzam peniaze z devízového účtu na bežný účet a nejdú peniaze cez pokladnu ako to mám zaúčtovať, mám toľko informácií o valutách ale už mi to nezapaľuje.
Bola by som rada keby mi niekto poradil
ďakujemv tomto prípade použiješ kurz komerčnej banky
sybila3
12.04.06,15:11
Ano našla som tam kurz, ale účtovanie mi robí problém neviem či to mám dať cez prevodový účet 261
261200/221200 -10 000 EUR
221100/261100 +376 600 Sk

neviem, či to môže byť takto.
sybila3
12.04.06,15:14
Alebo nemusím mať analytiku na 261, bolo by to jednoduchšie.
renča1
12.04.06,15:30
Ano našla som tam kurz, ale účtovanie mi robí problém neviem či to mám dať cez prevodový účet 261
261200/221200 -10 000 EUR
221100/261100 +376 600 Sk

neviem, či to môže byť takto.

prečo si sa rozhodla pre 261 deliť na sk a na eur, ja som ti povedala , že po niektorý to robia. Nevadí, pri tomto príklade naúčtuješ:
261100/221200 -10 000,00 EUR účtovať musíš aj v sK a to v sume 376 600,-
221100/261100 - 376 600,00 SK

účet 261 v tomto prípade ti musí sedieť.
sybila3
12.04.06,15:40
Díky Renča, nebudem ho deliť, moc si mi pomohla.
renča1
12.04.06,15:51
sybi , aj ja ďakujem, tiež si ma potešila.
sybila3
12.04.06,16:24
Renča vďaka tvojim radám a samozrejme aj radám ostatných sa nejako z toho vymotávam, od januára účtujem sročku, pri každom doklade sa musím zastaviť a overiť si či je to dobre. Ale neviem, čo by som robila bez tejto skvelej porady. Dík, dík, dík.............
Vianocka
12.05.07,17:19
Prosím, poraďte pri nasledovnom, čo je správne:
- 22.03.2007 - fin.vklad spoločníka na bank. účet vedený v EUR = 500 EUR, prepočítam kurzom NBS 33,393 = 16 696,50 Sk

- 23.03.2007 - potrebujem zúčtovať prevod z účtu EUR vo výške 450 EUR na účet v SKK. Banka SKK prijala túto hodnotu v sume
14 953,50 Sk.
To znamená, že:
a) úbytok na účte EUR zaúčtujem v rovnakej sume a nevznikne žiadny kurzový rozdiel?
alebo:
b) prepočítam úbytok na účte EUR kurzom NBS zo dňa 23.03. a zúčtujem kurzový rozdiel?
renča1
12.05.07,17:27
Prosím, poraďte pri nasledovnom, čo je správne:
- 22.03.2007 - fin.vklad spoločníka na bank. účet vedený v EUR = 500 EUR, prepočítam kurzom NBS 33,393 = 16 696,50 Sk

správne

- 23.03.2007 - potrebujem zúčtovať prevod z účtu EUR vo výške 450 EUR na účet v SKK. Banka SKK prijala túto hodnotu v sume
14 953,50 Sk.
To znamená, že:
a) úbytok na účte EUR zaúčtujem v rovnakej sume a nevznikne žiadny kurzový rozdiel?
alebo:
b) prepočítam úbytok na účte EUR kurzom NBS zo dňa 23.03. a zúčtujem kurzový rozdiel?

a) použiješ kurz komerčnej banky
b) použiješ tiež kurz komerčnej banky

kurzový rozdiel ti v prípade a,b nevznikne.



odpoved čiernou.
Vianocka
12.05.07,17:56
renča, prosím ťa, ešte raz. Neviem, či som sa správne opýtala.

Takže, keď prevádzam z účtu EUR 23.03.07 sumu 450 EUR na bankový účet v SKK, tak ako prvé účtujem o úbytku z bankového účtu v EUR - 261./221.A a až následne účtujem o príjme tejto sumy na bankový účet v SKK, t.j. až tu vidím, že banka SKK prijala tých 450 EUR ako 14 953,50 Sk - 221.A/261. Mne teda ide o to, či ten úbytok 450 EUR z účtu EUR zaúčtujem tiež v sume 14 953,50 Sk a teda mi kurzový rozdiel nevznikne, lebo som použila kurz komerčnej banky.

Alebo
či by som nemala postupovať tak, ako som uviedla v prípade b), t.j. že by som úbytok 450 EUR prepočítala kurzom NBS zo dňa 23.03.07 a zaúčtovala by som 15 006,15 Sk ako 261./221. Následne príjem na účte v SKK vo výške 14 953,50 Sk zaúčtujem ako 221.A/261. A tu by vznikol kurzový rozdiel vo výške 52,65 SK, ktorý by som zúčtovala voči účtu 261. ???

Takže čo je správne?
renča1
12.05.07,18:11
renča, prosím ťa, ešte raz. Neviem, či som sa správne opýtala.

Takže, keď prevádzam z účtu EUR 23.03.07 sumu 450 EUR na bankový účet v SKK, tak ako prvé účtujem o úbytku z bankového účtu v EUR - 261./221.A a až následne účtujem o príjme tejto sumy na bankový účet v SKK, t.j. až tu vidím, že banka SKK prijala tých 450 EUR ako 14 953,50 Sk - 221.A/261. Mne teda ide o to, či ten úbytok 450 EUR z účtu EUR zaúčtujem tiež v sume 14 953,50 Sk a teda mi kurzový rozdiel nevznikne, lebo som použila kurz komerčnej banky.



Tento ods.platí
Ja som ťa pochopila, ale asi som ti ja zle , nezrozumiteľne odpovedala.:) Účtovať budeš kurzom banky, t.j. 14 953,5 a kurzový rozdiel na účte 261 ti nevznikne. Viď § 24 zákon o účtovníctve, kde je uvedené v ods.

3) Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu použije účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(4) Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v slovenskej mene a z účtu zriadeného v slovenskej mene na účet zriadený v cudzej mene sa použije kurz podľa odseku 3.
petovsan
22.01.08,15:21
Nechcem zakladať novú tému, tak otváram túto staršiu...
zostala som trochu na pochybách, či "daň z výnosov" (tento termín je použitý na bank. výpise z devízového účtu v EUR) môžem považovať za "zrážkovú daň z úrokov" ... konkrétne mám na mysli skutočnosť, či túto "daň z výnosov" môžem zaúčtovať v JÚ na preddavky dane v zmysle § 43 ZDP a odpočítať v daňovom priznaní od celkovej daňovej povinnosti ?
Tweety
22.01.08,15:24
Nechcem zakladať novú tému, tak otváram túto staršiu...
zostala som trochu na pochybách, či "daň z výnosov" (tento termín je použitý na bank. výpise z devízového účtu v EUR) môžem považovať za "zrážkovú daň z úrokov" ... konkrétne mám na mysli skutočnosť, či túto "daň z výnosov" môžem zaúčtovať v JÚ na preddavky dane v zmysle § 43 ZDP a odpočítať v daňovom priznaní od celkovej daňovej povinnosti ?
Áno, a v DP ju odpočítame.
silvia
26.02.08,11:19
Pri zrušení EURo účtu bol zostatok EUR bezhotovostne prevedeny na SKK účet. Zostatok na EURo účte je teda 0 EUR, ale cca 18.000,- Sk mozem zauctovat na 563 ako danovo uznany naklad?
HankaS
26.02.08,11:23
Ano je to kurzová strata účtuje sa na 563
renka12
24.03.08,18:44
Prosím Vás, akým kurzom sa má správne účtovať na bankovom účte (EUR):
- bankové poplatky
- úhrada dane z úrokov 19%
- inkaso úrokov
Doteraz som to všetko účtovala kurzom NBS ku dňu debetu/kreditu. Ale začínam mať pochybnosti, či to nemal byť - účtovný kurz devízového účtu (pri debetoch).
Ide síce o malé čiastky, ale...
Prosím, poraďte čo najskôr, uzávierka horí.
liba2
24.03.08,19:15
Prosím Vás, akým kurzom sa má správne účtovať na bankovom účte (EUR):
- bankové poplatky
- úhrada dane z úrokov 19%
- inkaso úrokov
Doteraz som to všetko účtovala kurzom NBS ku dňu debetu/kreditu. Ale začínam mať pochybnosti, či to nemal byť - účtovný kurz devízového účtu (pri debetoch).
Ide síce o malé čiastky, ale...
Prosím, poraďte čo najskôr, uzávierka horí.účtovala si správne
renka12
25.03.08,09:35
Ďakujem!!!
Pru
22.05.08,11:15
ja účtujem v deň platby kurzom NBS, ale mám otázku, poplatky na devízovom účte, ktoré sú pri každej platbe, účtujem tiež v daný deň kurzom NBS, alebo ich môžem zrátať a na konci mesiaca prepočítať kurzom k poslednému dňu? ďakujem
liba2
22.05.08,20:12
ja účtujem v deň platby kurzom NBS, ale mám otázku, poplatky na devízovom účte, ktoré sú pri každej platbe, účtujem tiež v daný deň kurzom NBS, alebo ich môžem zrátať a na konci mesiaca prepočítať kurzom k poslednému dňu? ďakujemPrečo si chceš komplikovať život? :D Zaúčtuj dňom pohybu na bankovom výpise a máš to bez rozmýšľania a spočítavania (je to pár sekúnd pri dobrom programe ;)) .
Pru
23.05.08,07:47
ja som to účtovala vždy na konci mesiaca, takže to môžem poopravovať od začiatku roka? dík
Pru
04.06.08,13:02
takže pri každom pohybe, zaúčtujem hned aj poplatok, prepočítam kurzom NBS v daný . A na slovenskom účte tiež účtujete poplatky ku každej platbe, alebo spočítavate? dík
karpis
04.06.08,16:46
Účtujem presne to čo je na výpise ak sú tam poplatky tak ich účtujem v daný deň
KvetkaK
06.08.08,07:05
Ahojte poraďáci,
nechcem zakladať novú tému a viem, že už sa niekedy o tom aj na porade diskutovalo, ale ako na potvoru to teraz neviem nájsť.:) Ako sa má správne zaokrúhliť daň z úrokov na devízovom účte, keď ju prepočítam kurzom NBS? Zaokrúhli sa na celé koruny nadol či na haliere?
KvetkaK
06.08.08,10:38
Posúvam ......
liba2
06.08.08,10:51
Ahojte poraďáci,
nechcem zakladať novú tému a viem, že už sa niekedy o tom aj na porade diskutovalo, ale ako na potvoru to teraz neviem nájsť.:) Ako sa má správne zaokrúhliť daň z úrokov na devízovom účte, keď ju prepočítam kurzom NBS? Zaokrúhli sa na celé koruny nadol či na haliere?nezaokrúhľujem :)
KvetkaK
06.08.08,11:13
nezaokrúhľujem :)
To ako myslíš? Ani na haliere? ;)
Ale mám pocit, že niekedy sa tu o tom hovorilo a písal niekto, že by sa to malo zaokrúhliť ako preddavok na daň. Takže nieje to tak?
Tweety
06.08.08,11:15
To ako myslíš? Ani na haliere? ;)
Ale mám pocit, že niekedy sa tu o tom hovorilo a písal niekto, že by sa to malo zaokrúhliť ako preddavok na daň. Takže nieje to tak?
To áno, je to preddavok na daň, ale zaokruhlíme to až pri daňovom priznaní.
KvetkaK
06.08.08,11:18
To áno, je to preddavok na daň, ale zaokruhlíme to až pri daňovom priznaní.
Takže pri účtovaní výpisov, prepočítam zrážkovú daň z úrokov kurzom NBS a zaokrúhlim na 2 desatinné miesta? Je to tak správne?

Robila som to vždy tak, ale teraz som bola trošku na pochybách po prečítaní jednej témy na porade, ktorú teraz neviem objaviť. :cool:
liba2
06.08.08,11:22
Zaokrúhlenie na 2 desatinné miesta považujem za samozrejmé - teda v účtovníctve ako nezaokrúhlené. :)
KvetkaK
06.08.08,11:41
Ďakujem. :)
koňo
06.08.08,13:15
Pozri si § 31 (najmä odsek 3) zákona o dani z príjmov.
KvetkaK
07.08.08,05:58
To áno, je to preddavok na daň, ale zaokruhlíme to až pri daňovom priznaní.
Nakoniec som sa v tom §31 ods.3 dočítala, že daň prepočítaná na Sk, sa predsa zaokrúhluje a to na celé koruny nadol. :rolleyes:
Tweety
07.08.08,06:02
Nakoniec som sa v tom §31 ods.3 dočítala, že daň prepočítaná na Sk, sa predsa zaokrúhluje a to na celé koruny nadol. :rolleyes:
Áno, ale až v daňovom priznaní, daň a preddavky na daň sa zaokruhľujú rovnako.
KvetkaK
07.08.08,06:17
Áno, ale až v daňovom priznaní, daň a preddavky na daň sa zaokruhľujú rovnako.
Si si istá?
Zo zákona §31 ods.3:
Pri prepočte dane z úrokov na účtoch v cudzej mene a vkladových listoch znejúcich na cudziu menu, z ktorých sa daň vyberá podľa §43, použije sa kurz v deň pripísania úrokov daňovníkovi. Takto vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.

Nikde sa predsa nespomína, že sa to urobí až na konci roka? Alebo som niečo prehliadla v zákone?
Tweety
07.08.08,06:19
Si si istá?
Zo zákona §31 ods.3:
Pri prepočte dane z úrokov na účtoch v cudzej mene a vkladových listoch znejúcich na cudziu menu, z ktorých sa daň vyberá podľa §43, použije sa kurz v deň pripísania úrokov daňovníkovi. Takto vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.

Nikde sa predsa nespomína, že sa to urobí až na konci roka? Alebo som niečo prehliadla v zákone?
Ak by si každý jeden raz daň prepočítavala nadol, v DP by si si jej nakoniec odpočítala menej, než bola skutočne zaplatená.
KvetkaK
07.08.08,06:22
Ak by si každý jeden raz daň prepočítavala nadol, v DP by si si jej nakoniec odpočítala menej, než bola skutočne zaplatená.
Veď ja sa ani nechcem s Tebou o tom hádať, lebo ja som aj takto robím, len som teraz trošku na pochybách. Škoda, že neviem nájsť tu tému, kde sa to už niekedy rozoberalo.
renix1
09.08.08,15:37
Chcela by som sa opýtať ako účtujete kurzový rozdiel, myslím tým cez interný doklad, alebo ho píšete na bankový výpis? Mám veľa faktúr v zahraničnej mene a teraz neviem či ku každému bankovému výpisu vystavím ID?
Stefan2005
09.08.08,16:12
Chcela by som sa opýtať ako účtujete kurzový rozdiel, myslím tým cez interný doklad, alebo ho píšete na bankový výpis? Mám veľa faktúr v zahraničnej mene a teraz neviem či ku každému bankovému výpisu vystavím ID?

Kurzové rozdiely z vykonaných/prijatých úhrad účtujem cez interné doklady, v žiadnom prípade ich nepíšem na bankový výpis.
Technika ich účtovania závisí od použitého účtovného programu; sú i také, ktoré automaticky pri párovaní platby vyhotovia doklad o zúčtovaní kurzového rozdielu. Ak to nerobí program automaticky, dá sa vyhoviť podklad napr. výpisom otvorených položiek podľa IČO, a pod.
renix1
09.08.08,16:35
ďakujem
renataton
25.09.08,10:07
dobrý deň ako by ste zaúčtovali takýto prípad: konateľ vložil na BU korunový valuty príjem je samozrejme v Sk, ale my nemáme valutovú pokladňu, mám to dať ako výdaj z korunovej pokladne a potom čo ďalej, rozdiel ktorý vznikol kurzom dať na kurzové rozdiely? Mám v tom riadny chaos....
liba2
25.09.08,11:41
dobrý deň ako by ste zaúčtovali takýto prípad: konateľ vložil na BU korunový - firemný ????

valuty - odkiaľ ? vlastné peniaze ? takže dal pôžičku ?
príjem je samozrejme v Sk, ale my nemáme valutovú pokladňu, mám to dať ako výdaj z korunovej pokladne - nemôžeš, z firmy neodišli ani SKK ani valuty

a potom čo ďalej, rozdiel ktorý vznikol kurzom dať na kurzové rozdiely? Mám v tom riadny chaos....Zadanie treba doplniť - pravdepodobne to bude pôžička - ak áno, treba urobiť zmluvu o pôžičke a v nej uviesť čo bolo požičané - SKK alebo valuta.