Matati
05.09.13,15:49
Dodavatel z Chorvatska nam mesacne fakturuje marketingove sluzby. Fakturu vystavi cca 25. den v mesiaci za predosli mesiac. Napr. 25.7 za sluzby poskytnute v juny. Mam robit samozdanenie v july (ovod aj odpocet) alebo odvod v 6. a odpocet az ked dostanem fakturu v 7? Alebo podavat DDP za predosli mesiac s ovodom aj odpoctom? Dakujem vopred za odpoved.
samod
05.09.13,15:35
Vstupom Chorvátska do EU ide o klasické prijatie služby v zmysle § 69 ods. 3 ZDPH. Vzhľadom na to, že podmienka odpočtu v zmysle § 51/1 písm. b) ZDPH je daná ak je daň daň uvedená v záznamoch podľa § 70 nevidím dôvod na iný postup ako zdaniť a odpočítať v tom istom mesiaci.
Matati
06.09.13,05:56
dakujem za odpoved, este by som si chcela upresnit, v ktorom mesiaci sa mame samozdanit - v 6. ked bola sluba dodana, alebo v 7. ked sme dostali fakturu s julovym datumom vystavenia? V texte faktury je uvedene ze ide o sluby dodane v juny.