detektív
17.03.06,13:56
Účtujeme v PU.Obdržali sme dobropis v r. 2005 za prepravu uskutočnenú v roku 2004/dôvodom vystavenia dokladu od dodávateľa bola zlá fakturácia / . Je to daňovo uznateĺný náklad pre rok 2005.
Tweety
17.03.06,15:05
Účtujeme v PU.Obdržali sme dobropis v r. 2005 za prepravu uskutočnenú v roku 2004/dôvodom vystavenia dokladu od dodávateľa bola zlá fakturácia / . Je to daňovo uznateĺný náklad pre rok 2005.
Dobropis zaúčtuješ do obdobia, kedy bol vystavený,t.j. do roku 2005.
Bude to zníženie nákladov roku 2005. :cool:
detektív
20.03.06,06:15
Dobropis zaúčtuješ do obdobia, kedy bol vystavený,t.j. do roku 2005.
Bude to zníženie nákladov roku 2005. :cool:

A nebude sa upravovať o tieto položky základ dane pre rok 2005.
Denisa
20.03.06,07:11
Ďalšia otázka na dobropis:
Až dnes som dostala dobropis (vyúčtovanie vody) za 2005 na sumu -8900,-.
Dátum odoslania a dodania služby je uvedený 13.2.2006. Musím prerábať daň. priznanie? Už sme ho odovzdali. Účtujem v PÚ.
Ďakujem za rady
Denisa
20.03.06,09:02
Ďalšia otázka na dobropis:
Až dnes som dostala dobropis (vyúčtovanie vody) za 2005 na sumu -8900,-.
Dátum odoslania a dodania služby je uvedený 13.2.2006. Musím prerábať daň. priznanie? Už sme ho odovzdali. Účtujem v PÚ.
Ďakujem za rady

...vie mi niekto poradiť???
symona
22.03.06,09:53
Mám ďalšiu otázku k dobropisom a k novému zneniu § 17 ods.15 zákona o dani z príjmu. V roku 2005 sme vystavili odberateľskú faktúru, zaúčtovali v T6, priznali v daňovom priznaní. Už teraz však vieme, že v máji 2006 bude treba k tejto faktúre vystaviť dobropis. Podľa vyššie uvedeného § je treba urobiť dodatočné DP, ale podľa zákona 511/92 v § 39 ods. 3 sa hovorí, že v prípade, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť mala byť nižšia, tak daňový subjekt môže podať daňové priznanie. Zaujímal by ma Váš názor na tento problém, pretože zdá sa to byť aj ťažký oriešok pre daňový úrad. Ďakujem vopred za všetky odpovede a názory.

Symona
Slovenka
22.03.06,10:33
Ďalšia otázka na dobropis:
Až dnes som dostala dobropis (vyúčtovanie vody) za 2005 na sumu -8900,-.
Dátum odoslania a dodania služby je uvedený 13.2.2006. Musím prerábať daň. priznanie? Už sme ho odovzdali. Účtujem v PÚ.
Ďakujem za rady

Áno, ja by som urobila opravné daňové priznanie za rok 2005.
Totiž o tom, že príde dobropis, ste mohli vedieť už dávnejšie,
keď sa na SVP posielal podklad k vyúčtovacej faktúre.
K 31. 12. 2005 ste mali účtovať -MD 502/MD 385.
sara-ke
24.03.06,08:39
Dobry den mohli by ste mi prosimporadit?

mam fa od dodavatela za tovar, kt. sme prevzali, ale zistili sme , ze to nie to co potrebujeme tak sme tovar vratili - fa sme este neuhradili - ale s navratkou tovaru nam vystavili dobropis na ten tovar na kladnu sumu, aky je prosim postup, co s tym dobropisom ako ho zauctovat a to sa ma uhradit alebo ako mam uhradit tu fa, ...?

este mam 1 otazku preco su niektore dobropisy vystavene na kladnu sumu a niektore na zapornu ?


velmi vam dakujem