dominika22
14.10.13,08:47
Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, resp. uistiť sa v jednej veci. Nedávno nám robila SP kontrolu na mzdy od roku 2009. Zistilo sa, že v roku 2010 boli našou vtedajšou mzdovou účtovníčkou odvedené poistenia, ktoré nemali byť. SP nám ide vrátiť peniaze, z ktorých časť musíme vrátiť bývalým zamestnancov a časť je naša.
Chcela som sa opýtať, či môžem časť pre zamestnancov zúčtovať cez nejakú 335-ku a našu časť samozrejme do výnosu - napríklad do mimoriadneho? Veľmi pekne ďakujem za všetky rady.
tictac7
14.10.13,06:57
335?? Veď Tebe nevzniká voči zamestnancom pohľadávka, ale záväzok, či? To, čo vracajú firme by som dala na 524 mínusom. ...a zamestnancom to nezabudni aj zdaniť...
dominika22
14.10.13,10:06
už som úplne zmagorená, myslela som 333... a mne sa asi nedajú účtovať náklady mínusom, musím to zistiť, robím to len chvíľu. nad tým zdanením som už rozmýšľala - lebo vlastne mali nižší základ dane keďže mali vyššie odvody, ktoré tam nemali byť... tak si to myslela?
moska
14.10.13,10:12
na 333 určite nie, nakoľko sú to bývalí zamestnanci. Ja by som to dala na 325 alebo 379. Treba im to aj vyplatiť a po ukončení roka zaslať oznámenie o príjme ak si budú robiť daňové priznanie.
dominika22
15.10.13,08:06
ale 325 a 379 nie sú záväzky z obchodného styku? veď ona tá 333 mi ostane nulová, dám to tam... a časť pre firmu môžem dať na 688?
moska
15.10.13,08:18
áno 325 nie, lebo je to z obchodných vzťahov ale 379 sú iné, takže tam by som to dala.
Ja účtujem verejný sektor, takže 688 mám iný účet
Ale dala by som firemnú časť určite na nejakú 600