zuzha
20.10.13,13:45
Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o poradenie v tejto záležitosti.

Od Rumunskej spolocnosti (platca DPH) sme dostali fakturu za vyvoj softweru (SW) v sume 7001 EUR. Zmluva medzi rumunskou a nasou spolocnostou (predmet zmluvy: poskytovanie vyvoja SW vseobecne, univerzalne sluzby a poskytovanie pouzivatelskych licencii). Poslali nam potvrdenie o danovej rezidencii. Ako mam postupovat? Je potrebne z tejto faktury zaplatit zrazkovu dan vo vyske 19 % zo sumy 7001 EUR (1330,19 EUR)? Je to potrebne uviest v danovom tlacive? Ako mam uctovat o zrazkovej dani? Rumunskemu dodavatelovi zaplatim (7001-1330,19 =5670,81 EUR)?

V pripade, ze tento vyvoj SW budeme refakturovat nasej materskej spolocnosti, ona bude vlastnikom SW, je potrebne zaplatit zrazkovu dan?

Ako je to prosim s DPH? Nasa spolocnost je platcom DPH, mozeme si uplatnit samozdanenie? Na ktory riadok danoveho priznania k DPH to mam uviest?

Je to prilis vela otazok, ale v praxi som sa nestretla s podobnym pripadom.

Dakujem Vam vopred za odpoved.

Prijemny den.