Dan1
20.03.06,13:27
Prosím o radu pri zúčtovní daň. bonusu v jednoduchom účtovníctve. Podnikateľ si za rok 2004 žiadal vrátiť od DÚ daň. bonus vo výške 14400,-. V roku 2005 mu pribudlo na účte 14400,-Sk. Je správne túto platbu dať do príjmov neovplyv. základ dane - ostatné príjmy ?
A ešte jedna vec, je potrebné každý rok dokladať k daňovému priznaniu pri uplat. daň. bonusu na deti ich rodné listy a potvrdenia o návšteve školy ? Ďakujem za radu.
STRELEC
20.03.06,12:30
[quote=Dan1]Prosím o radu pri zúčtovní daň. bonusu v jednoduchom účtovníctve. Podnikateľ si za rok 2004 žiadal vrátiť od DÚ daň. bonus vo výške 14400,-. V roku 2005 mu pribudlo na účte 14400,-Sk. Je správne túto platbu dať do príjmov neovplyv. základ dane - ostatné príjmy ?
Áno.
A ešte jedna vec, je potrebné každý rok dokladať k daňovému priznaniu pri uplat. daň. bonusu na deti ich rodné listy a potvrdenia o návšteve školy ?
Bohužiaľ áno.
Ďakujem za radu. Za málo.
DanielaSL
20.03.06,12:33
Ja vrátenie daňového bonusu od DÚ dávam do výdavkov daňovo uznaných - mzdy a dávam to tam mínusom. No ja každý rok prikladám k DP aj rodný list aj potvrdenie o návšteve školy.
marcelaStanakova
21.03.06,15:57
Mám otázku.
SZČO mal do 8-2005 príjem zo závislej činnosti a uplatenný daňový bonus.
Vpisuje sa tento bonus aj do daňového priznania za rok 2005 v kolónkach
32 priezvisko a meno detí a potom ďalej v DP. Alebo sa nevpisuje daňový bonus od pred.zamestnávateľa má potvrdenie o zdaniteľnej mzde a tam je bonus už zohľadnený. vpisuej sa teda znova do DP?
Melnick
21.03.06,16:38
[quote=marcelaStanakova]


Ak mal DB vyplatený do 8. mesiaca,pravdepodobne si uplatní
u správcu dane za zvyšné 4 mesiace jeho vyplatenie.
potom vypíše r. 32- počet detí, počet mesiacov ,za ktoré
si DB uplatňuje. V odd.X ešte vypíše,koľko mu bolo vypla-
tené zamestnávateľom a koľko žiada vyplatiť od správcu
dane./ Podotýkam ,že SZČO nesmie vykázať stratu. /
V odd. XIV vypíše ešte akou formou chce mať DB vyplatený.
abel
21.03.06,16:48
Prosím o radu pri zúčtovní daň. bonusu v jednoduchom účtovníctve. Podnikateľ si za rok 2004 žiadal vrátiť od DÚ daň. bonus vo výške 14400,-. V roku 2005 mu pribudlo na účte 14400,-Sk. Je správne túto platbu dať do príjmov neovplyv. základ dane - ostatné príjmy ?
A ešte jedna vec, je potrebné každý rok dokladať k daňovému priznaniu pri uplat. daň. bonusu na deti ich rodné listy a potvrdenia o návšteve školy ? Ďakujem za radu.
Tentokrát Peter s tebou nesúhlasím. Trvám na tom, že správne je účtovať bonus vyplatený daňovým úradom do kolónky mzdy so znamienkom mínus.
http://www.porada.sk/showthread.php?p=201783#post201783
abel
21.03.06,16:55
[quote=marcelaStanakova]


Ak mal DB vyplatený do 8. mesiaca,pravdepodobne si uplatní
u správcu dane za zvyšné 4 mesiace jeho vyplatenie.
potom vypíše r. 32- počet detí, počet mesiacov ,za ktoré
si DB uplatňuje. V odd.X ešte vypíše,koľko mu bolo vypla-
tené zamestnávateľom a koľko žiada vyplatiť od správcu
dane./ Podotýkam ,že SZČO nesmie vykázať stratu. /
V odd. XIV vypíše ešte akou formou chce mať DB vyplatený.

Stačí ak spĺňa podmienku 39600.- Sk v hrubom u zamestnávateľa, potom aj keby z podnikania mal stratu, nárok na bonus má.

V DP vypisuje v r. 89 celkový nárok na bonus a v r. 91 bonus, ktorý mu vyplatil zamestnávateľ. Rozdiel mu vyjde bonus v r. 92, ktorý žiada doplatiť. Majka, to nechcem opravovať teba, len upresniť Marcelke.
marcelaStanakova
21.03.06,17:23
ale tie štyri mesiace si uplatnila jeho žena oni to majú kombinovane tak teraz nevpisujem do riadku 32 nič?
abel
21.03.06,18:14
ale tie štyri mesiace si uplatnila jeho žena oni to majú kombinovane tak teraz nevpisujem do riadku 32 nič?
V tom prípade musíš do r. 32 napísať počet mesiacov 8 a v riadkoch 89 a 91 sa ti navzájom nárok a vyplatenie bonusu vynulujú.